PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"
Šifra A011210T121007 · program A011210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI · razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 021 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
31113 retka izvora | Plaće za redovan rad | 15.000 € | 0 € | 0,0 % |
32373 retka izvora | Intelektualne i osobne usluge | 5.500 € | 3.375 € | 61,4 % |
32413 retka izvora | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 € | 1.061 € | 26,5 % |
32113 retka izvora | Službena putovanja | 3.500 € | 3.279 € | 93,7 % |
31323 retka izvora | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.200 € | 0 € | 0,0 % |
32393 retka izvora | Ostale usluge | 2.500 € | 0 € | 0,0 % |
32933 retka izvora | Reprezentacija | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
32333 retka izvora | Usluge promidžbe i informiranja | 500 € | 0 € | 0,0 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 2 od 2.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| MREŽA ZNANJA DOO | 40051035570 | 3.375 € | 2 | 17. 4. 2026. | 17. 4. 2026. |
| SPERANZA D.O.O. | 56831241098 | 3.264 € | 4 | 26. 3. 2026. | 26. 3. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 4. 2026. | MREŽA ZNANJA DOO | TROŠAK VANJSKE USLUGE ZA POTREBE PROV. PROJ. "CARES" | 3237 | 2.700 € | 2-1-1 |
| 17. 4. 2026. | MREŽA ZNANJA DOO | TROŠAK VANJSKE USLUGE ZA POTREBE PROV. PROJ. "CARES" | 3237 | 675 € | 2-1-1 |
| 26. 3. 2026. | SPERANZA D.O.O. | TROŠAK PRIJEVOZA I SMJEŠTAJA - POLJSKA, PROJ. "CARES" | 3211 | 1.958 € | 203/01/3 |
| 26. 3. 2026. | SPERANZA D.O.O. | TROŠAK PRIJEVOZA I SMJEŠTAJA - POLJSKA, PROJ. "CARES" | 3241 | 653 € | 203/01/3 |
| 26. 3. 2026. | SPERANZA D.O.O. | TROŠAK PRIJEVOZA I SMJEŠTAJA - POLJSKA, PROJ. "CARES" | 3211 | 490 € | 203/01/3 |
| 26. 3. 2026. | SPERANZA D.O.O. | TROŠAK PRIJEVOZA I SMJEŠTAJA - POLJSKA, PROJ. "CARES" | 3241 | 163 € | 203/01/3 |
| 23. 12. 2025. | IMAG MEDICAL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | TROŠAK ORGANIZACIJE KONFERENCIJE U SKLOPU STUDIJSKOG POSJETA ZA PROJEKT "CARES" | 3239 | 5.450 € | 052-PJ1-2025 |
| 23. 12. 2025. | PRIMIUM DOO | TROŠAK VEČERE U SKLOPU STUDIJSKOG POSJETA ZA PROJEKT "CARES" | 3293 | 2.112 € | 13671/PJ68/1 |
| 23. 12. 2025. | FAVORY DOO ZA USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJA | TROŠAK CATERINGA U SKLOPU STUDIJSKOG POSJETA ZA PROJEKT "CARES" | 3239 | 1.750 € | 485-1-1 |
| 23. 12. 2025. | IMAG MEDICAL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | TROŠAK ORGANIZACIJE KONFERENCIJE U SKLOPU STUDIJSKOG POSJETA ZA PROJEKT "CARES" | 3239 | 1.363 € | 052-PJ1-2025 |
| 23. 12. 2025. | INTERPRETA USLUGE DOO | TROŠAK PRIJEVODA U SKLOPU STUDIJSKOG POSJETA ZA PROJEKT "CARES" | 3237 | 700 € | 1230/P1/2 |
| 23. 12. 2025. | PRIMIUM DOO | TROŠAK VEČERE U SKLOPU STUDIJSKOG POSJETA ZA PROJEKT "CARES" | 3293 | 528 € | 13671/PJ68/1 |
| 23. 12. 2025. | FAVORY DOO ZA USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJA | TROŠAK CATERINGA U SKLOPU STUDIJSKOG POSJETA ZA PROJEKT "CARES" | 3239 | 350 € | 485-1-1 |
| 23. 12. 2025. | INTERPRETA USLUGE DOO | TROŠAK PRIJEVODA U SKLOPU STUDIJSKOG POSJETA ZA PROJEKT "CARES" | 3237 | 140 € | 1230/P1/2 |
| 23. 10. 2025. | ULIX D.O.O. | TROŠKOVI SMJEŠTAJA - SLUŽBENO PUTOVANJE ZA POTREBE PROVEDBE PROJ. "CARES" | 3211 | 528 € | 9745-102-362 |
| 23. 10. 2025. | ULIX D.O.O. | TROŠKOVI SMJEŠTAJA - SLUŽBENO PUTOVANJE ZA POTREBE PROVEDBE PROJ. "CARES" | 3241 | 176 € | 9745-102-362 |
| 23. 10. 2025. | ULIX D.O.O. | TROŠKOVI SMJEŠTAJA - SLUŽBENO PUTOVANJE ZA POTREBE PROVEDBE PROJ. "CARES" | 3211 | 132 € | 9745-102-362 |
| 23. 10. 2025. | ULIX D.O.O. | TROŠKOVI SMJEŠTAJA - SLUŽBENO PUTOVANJE ZA POTREBE PROVEDBE PROJ. "CARES" | 3241 | 44 € | 9745-102-362 |
| 13. 10. 2025. | MREŽA ZNANJA DOO | TROŠAK VANJSKE USLUGE ZA POTREBE PROVEDBE PROJEKTA "CARES" | 3237 | 2.700 € | 13-1-1 |
| 13. 10. 2025. | MREŽA ZNANJA DOO | TROŠAK VANJSKE USLUGE ZA POTREBE PROVEDBE PROJEKTA "CARES" | 3237 | 675 € | 13-1-1 |
| 30. 9. 2025. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | POVRAT OGRJEVA 9/2025; ADRIJANA STOJKOVIĆ | 3111 | −13 € | 23955 |
| 10. 7. 2025. | SPERANZA D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARATA I SMJEŠTAJA, ZARAGOZA 2.6.-5.6.2025., PROJEKT CARES | 3211 | 2.258 € | 1575/01/3 |
| 10. 7. 2025. | SPERANZA D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARATA I SMJEŠTAJA, ZARAGOZA 2.6.-5.6.2025., PROJEKT CARES | 3241 | 753 € | 1575/01/3 |
| 10. 7. 2025. | SPERANZA D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARATA I SMJEŠTAJA, ZARAGOZA 2.6.-5.6.2025., PROJEKT CARES | 3211 | 565 € | 1575/01/3 |
| 10. 7. 2025. | SPERANZA D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARATA I SMJEŠTAJA, ZARAGOZA 2.6.-5.6.2025., PROJEKT CARES | 3241 | 188 € | 1575/01/3 |
| 17. 4. 2025. | MREŽA ZNANJA DOO | TROŠAK VANJSKE USLUGE ZA POTREBE PROVEDBE PROJEKTA "CARES" | 3237 | 3.400 € | 3-1-1 |
| 17. 4. 2025. | MREŽA ZNANJA DOO | TROŠAK VANJSKE USLUGE ZA POTREBE PROVEDBE PROJEKTA "CARES" | 3237 | 850 € | 3-1-1 |
| 31. 12. 2024. | ULIX D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE I SMJEŠTAJA, ODENSE 12.11.-14.11.2024. | 3211 | 1.324 € | 6184-101-361 |
| 31. 12. 2024. | ULIX D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE I SMJEŠTAJA, ODENSE 12.11.-14.11.2024. | 3241 | 662 € | 6184-101-361 |
| 31. 12. 2024. | ULIX D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE I SMJEŠTAJA, ODENSE 12.11.-14.11.2024. | 3211 | 331 € | 6184-101-361 |
| 31. 12. 2024. | ULIX D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE I SMJEŠTAJA, ODENSE 12.11.-14.11.2024. | 3241 | 165 € | 6184-101-361 |
| 6. 12. 2024. | MREŽA ZNANJA DOO | TROŠAK VANJSKE USLUGE ZA POTREBE PROVEDBE PROJEKTA CARES | 3237 | 2.000 € | 13-1-2 |
| 6. 12. 2024. | MREŽA ZNANJA DOO | TROŠAK VANJSKE USLUGE ZA POTREBE PROVEDBE PROJEKTA CARES | 3237 | 500 € | 13-1-2 |
| 28. 6. 2024. | ULIX D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE I SMJEŠTAJA, LINKOPING ŠVEDSKA 13.5.-15.5.2024. | 3211 | 3.175 € | 2900-101-361 |
| 28. 6. 2024. | ULIX D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE I SMJEŠTAJA, LINKOPING ŠVEDSKA 13.5.-15.5.2024. | 3241 | 847 € | 2900-101-361 |
| 28. 6. 2024. | ULIX D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE I SMJEŠTAJA, LINKOPING ŠVEDSKA 13.5.-15.5.2024. | 3241 | 212 € | 2900-101-361 |