OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME
Šifra A012105A210515 · program A012105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.794.000 € | 323.214 € | 18,0 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 136.000 € | 69.241 € | 50,9 % |
4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000 € | 0 € | 0,0 % |
4225 | Instrumenti i uređaji | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000 € | 9.395 € | 24,7 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 17.000 € | 8.873 € | 52,2 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000 € | 0 € | 0,0 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 3.900 € | 922 € | 23,6 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3239 | Ostale usluge | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3223 | Energija | 0 € | 0 € | — |
3235 | Zakupnine i najamnine | 0 € | 0 € | — |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 € | 0 € | — |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 14 od 14.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 173.956 € | 6 | 2. 4. 2026. | 28. 8. 2026. |
| MAXMAR GRUPA DOO | 91071817708 | 107.883 € | 2 | 19. 6. 2026. | 3. 7. 2026. |
| TEMPORIUM GRADNJA DOO | 62850482681 | 34.200 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| VEDRA INŽENJERING D.O.O. | 99526399105 | 4.480 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| LIPAR OPREMA DOO ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME | 61765726217 | 3.800 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| LERA ROVINJ DOO | 41910720462 | 2.300 € | 1 | 21. 8. 2026. | 21. 8. 2026. |
| JURCON PROJEKT D.O.O. | 55345087244 | 2.218 € | 2 | 13. 3. 2026. | 23. 3. 2026. |
| PAMA KOD DOO | 86042683189 | 1.500 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 70133616033 | 922 € | 10 | 24. 2. 2026. | 28. 8. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 648 € | 2 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| BRODIĆ PROMET D.O.O. | 48567510815 | 635 € | 2 | 8. 7. 2026. | 3. 8. 2026. |
| VUTA ING DOO | 09525804762 | 580 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| CONTECH DOO | 91715167661 | 225 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
| PRVING BABIĆ JDOO | 41976156545 | 184 € | 1 | 3. 2. 2026. | 3. 2. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 8. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP GČ PODSLJEEM III. PS | 3232 | 32.317 € | 957/ZR1/202 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 06/2026 | 3231 | 102 € | 2000271894/R900/800 |
| 26. 8. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | II.SP-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ PODSLJEME | 3232 | 30.027 € | 4544/ZC1/203 |
| 21. 8. 2026. | LERA ROVINJ DOO | PLAN POTREBA - RADIONICA ŠKOLE ROLANJA-MO ŠESTINE | 3299 | 2.300 € | 1097/P1/4 |
| 7. 8. 2026. | LIPAR OPREMA DOO ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME | PLAN POTREBA - NAJAM ŠATORA | 3299 | 3.800 € | 51/01/01 |
| 3. 8. 2026. | BRODIĆ PROMET D.O.O. | PEHARI I MEDALJE NK PRIGORJE-TURNIR, GČ PODSLJEME | 3299 | 509 € | 2507/VP01/1 |
| 28. 7. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | I. PS, ODRŽAVANJE JZP GČ PODSLJEME | 3232 | 54.856 € | 3580/ZC1/203 |
| 23. 7. 2026. | VEDRA INŽENJERING D.O.O. | PROJEKTNA DOK. UREĐENJA TRGA SV. ŠIMUNA - NAST. I DOP. PROJEKTA | 3232 | 4.480 € | 38-P1-1-2026 |
| 8. 7. 2026. | BRODIĆ PROMET D.O.O. | PLAN POTREBA-NABAVA MEDALJA I PEHARA, GČ PODSLJEME, TURNIR PODSLJEMENKO | 3299 | 126 € | 2512/VP01/1 |
| 7. 7. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NABAVA CIJEĆA I CVJETNIH ARANŽMANA 2026. -GČ I MO | 3299 | 447 € | 712/ZR1/202 |
| 3. 7. 2026. | MAXMAR GRUPA DOO | OKONČANA-ZAMJENA UMJETNE TRAVE NA IGRALIŠTU KOD OŠ MARKUŠEVEC | 3232 | 52.176 € | 106-1-1 |
| 29. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP GČ PODSLJEME, I. PS | 3232 | 56.244 € | 513/ZR1/202 |
| 29. 6. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 04/2026 | 3231 | 102 € | 2000192198/R900/800 |
| 19. 6. 2026. | MAXMAR GRUPA DOO | OKONČANA-ZAMJENA UMJETNE TRAVE NA IGRALIŠTU MNK ŠESTINE | 3232 | 55.707 € | 86-1-1 |
| 2. 6. 2026. | VUTA ING DOO | STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JPP U GČ PODSLJEME | 3232 | 580 € | 7/1/1 |
| 23. 4. 2026. | PAMA KOD DOO | NAJAM POZORNICE, GČ PODSLJEME, MO VIDOVEC | 3299 | 1.500 € | 18-01-01 |
| 16. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 09/2025 | 3231 | 100 € | 2000040098/R900/800 |
| 13. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 08/2025 | 3231 | 59 € | 2000040128/R900/800 |
| 7. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 07/2025 | 3231 | 104 € | 2000040183/R900/800 |
| 2. 4. 2026. | TEMPORIUM GRADNJA DOO | OKONČANA-IZGRADNJA JK U ULICI CEBIĆI | 3232 | 34.200 € | 29-TG-1 |
| 2. 4. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PLAN POTREBA-LAMPIONI | 3299 | 525 € | 348/1/1 |
| 2. 4. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PLAN POTREBA-LAMPIONI | 3299 | 123 € | 348/1/1 |
| 2. 4. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NABAVA CVIJEĆA ISVJETNIH ARANŽMANA | 3299 | 65 € | 159/ZR1/202 |
| 31. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 06/2025 | 3231 | 45 € | 2000040288/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 05/2025 | 3231 | 104 € | 2000040318/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 01/2026 | 3231 | 102 € | 2000119833/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 02/2026 | 3231 | 101 € | 2000114951/R900/800 |
| 23. 3. 2026. | JURCON PROJEKT D.O.O. | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VC I JK - OS | 3232 | 1.618 € | 153-1-v1 |
| 17. 3. 2026. | CONTECH DOO | SN NAD RAD.RED.ODRŽ. NC-GČ DG,GGM,MAKS,PŽ, GD I DD,PODSLJ.,SESV. | 3232 | 225 € | 23/PJ1/1 |
| 13. 3. 2026. | JURCON PROJEKT D.O.O. | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA | 3232 | 600 € | 147-1-v1 |
| 24. 2. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 04/2025 | 3231 | 104 € | 2000040346/R900/800 |
| 3. 2. 2026. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD RADOVIMA UREĐ. JO I POVR. NA PODRUČJU GČ - II. FAZA | 3232 | 184 € | F-177/01/01/2025/FIN |
| 24. 12. 2025. | MODIFIKACIJA ING DOO | RADOVI NA UREĐENJU OŠ MARKUŠEVEC - DODATNI RADOVI | 3232 | 2.000 € | 180-1-1/2025 N |
| 17. 12. 2025. | TEMPORIUM GRADNJA DOO | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U UL. CEBIĆI VELIKI - 3. PS | 4214 | 115.222 € | 180-TG--1 tg |
| 10. 12. 2025. | TOI TOI D.O.O. | PLAN POTREBA - NAJAM KEM. WC - GČ PODSLJEME | 3299 | 453 € | P-23260-25-10- |
| 9. 12. 2025. | LIPAR OPREMA DOO ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME | PLAN POTREBA - OZVUČENJE I PIVSKI SETOVI - MO MARKUŠEVEC | 3299 | 2.000 € | 103/01/01 |
| 8. 12. 2025. | CONTECH DOO | SN NAD RADOVIMA RED. ODRŽ. NERAZVRSTANIH CESTA - RN 218/PJ1/1 | 3232 | 225 € | 218/PJ1/1 |
| 2. 12. 2025. | MODIFIKACIJA ING DOO | RADOVI NA UREĐ. OBJEKTA OŠ MARKUŠEVEC - 1. PS | 3232 | 48.822 € | 174-1-1/2025 N |
| 19. 11. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | V.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ PODSLJEME | 3232 | 90.591 € | 006104/0008000003/01 |
| 19. 11. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | V.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ PODSLJEME | 3232 | 56.965 € | 006104/0008000003/01 |
| 12. 11. 2025. | TEMEX D.O.O. | IZGRADNJA VODOOP.CJ. U UL. ŠESTINSKI ODV., OK.SIT. | 4214 | 762 € | 39/1/25 |
| 6. 11. 2025. | LIPAR OPREMA DOO ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME | PLAN POTREBA- NAJAM ŠATORA-MNT MIHOLJE-BUKOVEC | 3299 | 600 € | 91 /01/01 |
| 5. 11. 2025. | VUTA ING DOO | STRUČNI NADZOR JPP PI.ZP IZ PKA G.Č.PODSLJEME | 3232 | 540 € | 33/1/1 |
| 30. 10. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PLAN POTREBA-NABAVA CVJETNIH ARANŽMANA-MO STRMEC I MO GRAČANI | 3299 | 270 € | 103250258 |
| 24. 10. 2025. | VUTA ING DOO | STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA REDOVITOG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA GZ | 3232 | 29 € | 28/1/1 |
| 17. 10. 2025. | ENERGOINSTAL DOO | SANACIJA RASVJETE NK PRIGORJE | 3232 | 22.164 € | 34-1-2025 |
| 14. 10. 2025. | LIPAR OPREMA DOO ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME | PLAN POTREBANAJAM PIVSKI SET, GČ PODSLJEME | 3299 | 665 € | 76/01/01 |
| 6. 10. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NABAVA CVIJEĆA I CVETNIH ARANŽMANA-8/2025 | 3299 | 66 € | 103250204_1 |
| 1. 10. 2025. | ROST ŠPORT D.O.O. | PLAN POTREBA- LOPTE I PUMPA G.Č PODSLJEME | 3299 | 404 € | 719/2/1 |
| 30. 9. 2025. | LERA ROVINJ DOO | PLAN POTREBA - SPORTSKA OPREMA - MO ŠESTINE | 3299 | 1.530 € | 935/P1/4 |