OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME
Šifra A012105A210515 · program A012105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.794.000 € | 323.214 € | 18,0 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 136.000 € | 69.241 € | 50,9 % |
4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000 € | 0 € | 0,0 % |
4225 | Instrumenti i uređaji | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000 € | 9.395 € | 24,7 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 17.000 € | 8.873 € | 52,2 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000 € | 0 € | 0,0 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 3.900 € | 922 € | 23,6 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3239 | Ostale usluge | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3223 | Energija | 0 € | 0 € | — |
3235 | Zakupnine i najamnine | 0 € | 0 € | — |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 € | 0 € | — |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 14 od 14.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 173.956 € | 6 | 2. 4. 2026. | 28. 8. 2026. |
| MAXMAR GRUPA DOO | 91071817708 | 107.883 € | 2 | 19. 6. 2026. | 3. 7. 2026. |
| TEMPORIUM GRADNJA DOO | 62850482681 | 34.200 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| VEDRA INŽENJERING D.O.O. | 99526399105 | 4.480 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| LIPAR OPREMA DOO ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME | 61765726217 | 3.800 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| LERA ROVINJ DOO | 41910720462 | 2.300 € | 1 | 21. 8. 2026. | 21. 8. 2026. |
| JURCON PROJEKT D.O.O. | 55345087244 | 2.218 € | 2 | 13. 3. 2026. | 23. 3. 2026. |
| PAMA KOD DOO | 86042683189 | 1.500 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 70133616033 | 922 € | 10 | 24. 2. 2026. | 28. 8. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 648 € | 2 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| BRODIĆ PROMET D.O.O. | 48567510815 | 635 € | 2 | 8. 7. 2026. | 3. 8. 2026. |
| VUTA ING DOO | 09525804762 | 580 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| CONTECH DOO | 91715167661 | 225 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
| PRVING BABIĆ JDOO | 41976156545 | 184 € | 1 | 3. 2. 2026. | 3. 2. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2025. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ PODSLJEME, JPP | 3232 | 110 € | F-110/01/01/2025/FIN |
| 29. 9. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP PODSLJEME, II.PS | 3232 | 15.980 € | 103250198 |
| 25. 9. 2025. | VIVATIP D.O.O | NABAVA PEHARA I MEDALJA ZA MANIF.LANOVA POTR.G.Č PODSLJEME | 3299 | 124 € | 3048/1/1 |
| 24. 9. 2025. | VUTA ING DOO | STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA REDOVITOG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GZ | 3232 | 58 € | 22/1/1 |
| 17. 9. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | IV.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ PODSLJEME | 3232 | 50.252 € | 004604/0008000003/01 |
| 17. 9. 2025. | LIPAR OPREMA DOO ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME | PLAN POTREBA-NAJAM ŠATORA, UTEG, GČ PODSLJEME | 3299 | 2.400 € | 52/ 01/ 01 |
| 5. 9. 2025. | TEMPORIUM GRADNJA DOO | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U UL. CEBIĆI VELIKI - 2. PS | 4214 | 33.295 € | 127--TG--1 |
| 31. 7. 2025. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ PODSLJEME - JPP | 3232 | 110 € | F-84/01/01/2025/FIN |
| 25. 7. 2025. | SITOTIS TISKARA KARLUŠIĆ DOO ZA GRAFIČKU DJELATNOST | PLAN POTREBA-GRAFIČKA PRIPREMA PLAKATA I DIPLOMA, ŠKOLA ROLANJA-MO ŠESTINE, GČ PODSLJEME | 3299 | 1.063 € | 48-1-1 |
| 25. 7. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NABAVA CVIJEĆA I CVJETNIH ARANŽMANA 2025. | 3299 | 149 € | 103250104 |
| 25. 7. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NABAVA CVIJEĆA I CVJETNIH ARANŽMANA 2025. | 3299 | 80 € | 103250104 |
| 24. 7. 2025. | VUTA ING DOO | STRUČNI NAZDOR NAD RADOVIMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U GČ | 3232 | 88 € | 17/1/1 |
| 23. 7. 2025. | PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O. ZA USLUGE PROJEKTIRANJA | PROJEKTNA DOK.ZA IZGRADNJU PLINOVODA G.Č PODSLJEME - UL.VIDOVEC | 4225 | 710 € | 141-1-1 |
| 16. 7. 2025. | LIPAR OPREMA DOO ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME | PLAN POZTREBA-PROSLAVA 160. GODIŠNJEC ŠKLE OŠ MARKUŠEVEC | 3299 | 4.300 € | 40 /01/01 |
| 15. 7. 2025. | TEMPORIUM GRADNJA DOO | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U UL. CEBIĆI VELIKI - 1. PS | 4214 | 142.528 € | 114 - TG - 1 tg |
| 2. 7. 2025. | VUTA ING DOO | SN NAD ODŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ PODSLJEME, DI I ZP, I. PS | 3232 | 148 € | 12/1/1 |
| 30. 6. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP U GČ PODSLJEME, I. PS | 3232 | 32.206 € | 103250074 |
| 30. 6. 2025. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD RADOVIMA UREĐ.JAV.OBJ. I POVRŠINA GČ DG,GGM,TRNJE.MAKS.,PŽ,NZZ I NZI,BREZ. | 3232 | 180 € | F-72/01/01/2025/FIN |
| 27. 6. 2025. | VRUTAK DOO | PLAN POTREBA - HRANA I PIĆE - GČ I MO | 3299 | 41 € | 3441/V1/1 |
| 18. 6. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | II.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ PODSLJEME | 3232 | 14.880 € | 002538/0008000003/01 |
| 18. 6. 2025. | VEDRA INŽENJERING D.O.O. | PD ZA UREĐIVANJE JPP I JAV.OBJEKATA-GČ PODSLJEME, TRG SV. ŠIMUNA | 3232 | 4.300 € | 24-P1-1-2025 |
| 17. 6. 2025. | GHIA SPORT D.O.O. | PLAN POTREBA, OPREMA, MO MLINOVI, GČ PODSLJEME | 4221 | 930 € | 514/01/306 |
| 17. 6. 2025. | GHIA SPORT D.O.O. | PLAN POTREBA, OPREMA, MO MLINOVI, GČ PODSLJEME | 3225 | 166 € | 514/01/306 |
| 17. 6. 2025. | GHIA SPORT D.O.O. | PLAN POTREBA, OPREMA, MO MLINOVI, GČ PODSLJEME | 3299 | 73 € | 514/01/306 |
| 27. 5. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | I.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ PODSLJEME | 3232 | 8.723 € | 001760/0008000003/01 |
| 7. 5. 2025. | PEVEX DD | NABAVA LAMPIONA ZA VGČ I VMO | 3299 | 84 € | 1554/0014/9410 |
| 7. 5. 2025. | PEVEX DD | NABAVA LAMPIONA ZA VGČ I VMO | 3299 | 67 € | 1554/0014/9410 |
| 6. 5. 2025. | EURO ROSA IP DOO | PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU | 3221 | 375 € | 578-1-1 |
| 24. 4. 2025. | VUTA ING DOO | SN NAD ODRŽ.NERAZVRSTANIH CESTA - I. PS | 3232 | 175 € | 4/1/1 |
| 17. 4. 2025. | EXTURBO D.O.O. | PD ZA UREĐ. JPP I JO GČ PODSLJEME-GRADNJA NOGOSTUPA U JAHORINSKOJ UL. | 3232 | 750 € | 11/1/1/25 |
| 1. 4. 2025. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 01/2025 | 3231 | 104 € | 1000565895/R900/900 |
| 31. 3. 2025. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽ JPP, DI I ZP IZ PKA GČ PODSLJEME - JPP I. PS | 3232 | 110 € | F-14/01/01/2025/FIN |
| 21. 3. 2025. | VUTA ING DOO | SN NAD RAD. UREĐEVANJA OBJ. MS I DR.JAV.OBJ. GČ ČRNOM.,PODSLJ., SESVETE | 3232 | 380 € | 2/1/1 |
| 17. 2. 2025. | ELICOM D.O.O. | BOŽIĆNO I NOVOGODSIŠNJE UREĐENJE GRADA ZAGREBA | 3232 | 9.707 € | 200/1/1. |
| 3. 2. 2025. | JURCON PROJEKT D.O.O. | SN NAD IZGR. VC I JK NA PODRUČJU GČ - 2. PS | 4214 | 345 € | 134-1-1-2024 02PS |
| 31. 1. 2025. | JURCON PROJEKT D.O.O. | SN NA DIZGR. VC I JK NA PODRUČJU GČ - 1. PS | 4214 | 743 € | 133-1-1-2024 01PS |
| 23. 12. 2024. | VJEŠTAK BAN DOO | SN NAD ODRŽ. CESTA - OKONČANA SIT. | 3232 | 200 € | R1 52-PJ1-01 |
| 5. 12. 2024. | LERA ROVINJ DOO | NORDIC WALKING PO ŠESTINAMA, ŠTAPOVI | 3299 | 1.452 € | 1205/P1/4 |
| 29. 11. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 09/2024 | 3231 | 104 € | 1005472113/R900/900 |
| 29. 11. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 09/2024 | 3231 | 14 € | 0000189375102024 |
| 27. 11. 2024. | TOI TOI D.O.O. | MNT DANA MO GRAČANI - NAJAM ZAŠTITNE OGRADE | 3299 | 188 € | P-21656-24-10 |
| 19. 11. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | IV.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ PODSLJEME | 3232 | 92.358 € | 005871/0008000003/01 |
| 19. 11. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | IV.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ PODSLJEME | 3232 | 20.314 € | 005871/0008000003/01 |
| 19. 11. 2024. | NOBISCUM D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE | PD - IZGRADNJA VC I JK UL.V.VIDA ROČIĆA JK - I. PS | 4214 | 1.600 € | 99/01/241 |
| 15. 11. 2024. | NOBISCUM D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE | IZGRADNJA VC UL.VIDA ROČIĆA ODVOJAK 119. II. PS | 4214 | 863 € | 95/01/241 |
| 14. 11. 2024. | TEMPORIUM GRADNJA DOO | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U UL. ŠUŠNJEVAC ODVOJAK | 4214 | 46.926 € | 172-TG-1 |
| 11. 11. 2024. | ARMUS D.O.O. | RADOVI NA UREĐENJU PROSTORIJA U OBJEKTU DV VJEVERICE | 3232 | 1.269 € | 81/1/3 |
| 11. 11. 2024. | PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O. ZA USLUGE PROJEKTIRANJA | PD ZA IZGRADNJU GRAČANSKA CESTA DO 21 A - VC - OKONČANA SIT. | 4214 | 321 € | 161-1-1 |
| 8. 11. 2024. | TAU PROJEKT DOO | IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA-MAR.POPOVEC | 4214 | 1.280 € | R 14-1-1 |
| 8. 11. 2024. | SAN BOX DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | NAJAM WC KABINE | 3299 | 619 € | 4484 /1 /1 |