OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME
Šifra A012105A210515 · program A012105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.794.000 € | 323.214 € | 18,0 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 136.000 € | 69.241 € | 50,9 % |
4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000 € | 0 € | 0,0 % |
4225 | Instrumenti i uređaji | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000 € | 9.395 € | 24,7 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 17.000 € | 8.873 € | 52,2 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000 € | 0 € | 0,0 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 3.900 € | 922 € | 23,6 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3239 | Ostale usluge | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3223 | Energija | 0 € | 0 € | — |
3235 | Zakupnine i najamnine | 0 € | 0 € | — |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 € | 0 € | — |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 14 od 14.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 173.956 € | 6 | 2. 4. 2026. | 28. 8. 2026. |
| MAXMAR GRUPA DOO | 91071817708 | 107.883 € | 2 | 19. 6. 2026. | 3. 7. 2026. |
| TEMPORIUM GRADNJA DOO | 62850482681 | 34.200 € | 1 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| VEDRA INŽENJERING D.O.O. | 99526399105 | 4.480 € | 1 | 23. 7. 2026. | 23. 7. 2026. |
| LIPAR OPREMA DOO ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME | 61765726217 | 3.800 € | 1 | 7. 8. 2026. | 7. 8. 2026. |
| LERA ROVINJ DOO | 41910720462 | 2.300 € | 1 | 21. 8. 2026. | 21. 8. 2026. |
| JURCON PROJEKT D.O.O. | 55345087244 | 2.218 € | 2 | 13. 3. 2026. | 23. 3. 2026. |
| PAMA KOD DOO | 86042683189 | 1.500 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 70133616033 | 922 € | 10 | 24. 2. 2026. | 28. 8. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 648 € | 2 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| BRODIĆ PROMET D.O.O. | 48567510815 | 635 € | 2 | 8. 7. 2026. | 3. 8. 2026. |
| VUTA ING DOO | 09525804762 | 580 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
| CONTECH DOO | 91715167661 | 225 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
| PRVING BABIĆ JDOO | 41976156545 | 184 € | 1 | 3. 2. 2026. | 3. 2. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 08/2024 | 3231 | 104 € | 1004827634/R900/900 |
| 29. 10. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP GČ PODSLJEME, I. PS | 3232 | 22.582 € | 103240107 |
| 24. 10. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | III.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ PODSLJEME | 3232 | 45.539 € | 005203/0008000003/01 |
| 24. 10. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | III.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ PODSLJEME | 3232 | 7.574 € | 005203/0008000003/01 |
| 11. 10. 2024. | VRUTAK DOO | PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA - GČ I MO | 3299 | 85 € | 6300/V1/1. |
| 9. 10. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/2024 | 3231 | 14 € | 1000194327082024 |
| 9. 10. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 08/2024 | 3231 | 14 € | 1000194846092024 |
| 7. 10. 2024. | ARMUS D.O.O. | RADOVI NA UREĐ. PROSTORIJA U OBJ. DV VJEVERICA U UL. GRAČANI | 3232 | 35.868 € | 64/1/3 |
| 4. 10. 2024. | LIPAR OPREMA DOO ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME | NABAVA ŠATORA | 3299 | 2.625 € | 32/01/01 |
| 2. 10. 2024. | SAN BOX DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | NAJAM WC KABINA, GČ PODSLJEME | 3299 | 255 € | 3872/1/1 |
| 1. 10. 2024. | PARLAM INTERIJERI JDOO | UREĐ. SPORTSKE DVORANE I KUHINJE U OBJ. OŠ ŠESTINE | 3232 | 6.000 € | ZAVRŠNA SITUACIJA raču |
| 12. 9. 2024. | HRVATSKE VODE | VODNI DOPRINOS - VC U DIJELU UL. IVANOV PUT | 4214 | 18 € | 44515062738 |
| 12. 9. 2024. | HRVATSKE VODE | VODNI DOPRINOS - JK ODVODNJE U DIJELU UL. IVANOV PUT | 4214 | 17 € | 44515062729 |
| 3. 9. 2024. | VRUTAK DOO | PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA - GČ I MO | 3299 | 70 € | 2156/V1/1: |
| 30. 8. 2024. | VJEŠTAK BAN DOO | SN NAD RAD RED.ODRŽ.CESTA 3.PS DG, GGM, MAKS, P-Ž, GD, DD, POD, SESVETE | 3232 | 200 € | R1 35-PJ1-01 |
| 29. 8. 2024. | PARLAM INTERIJERI JDOO | RADOVI NA UREĐ. SPORTSKE DVORANE I KUHINJE U OBJ. OŠ ŠESTINE | 3232 | 50.168 € | I PRIVREMENA SITUACIJA |
| 29. 8. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 06/2024 | 3231 | 104 € | 1003577704/R900/900 |
| 29. 8. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 06/2024 | 3231 | 14 € | 0000193578072024 |
| 20. 8. 2024. | HIDRO A DOO | IZGRADNJA VODOOP.CJEVOVODA U UL. MEDVEŠČINA IZA KBR. 29F DO 47 | 4214 | 1.858 € | 13-01-1 |
| 19. 8. 2024. | HRVATSKE VODE | VODNI DOPRINOS - TRG SV. ŠIMUNA I DIJELOVA ULICA | 4214 | 311 € | 44515062402 |
| 16. 8. 2024. | A KAJ DOO | TEHNIČKE USLUGE - ŠIMUNSKI CAJTI - OZVUČENJE I RASVJETA | 3299 | 2.750 € | 19-P1-1 |
| 16. 8. 2024. | GHIA SPORT D.O.O. | ŠKOLA ROLANJA U MO ŠESTINE - PREPONA I POSTOLJE | 3299 | 677 € | 1315-01-306 |
| 14. 8. 2024. | LIPAR OPREMA DOO ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME | ŠIMUNSKI CAJTI - NAJAM ŠATORA | 3299 | 3.500 € | 26/ 01/ 01 |
| 9. 8. 2024. | KONTROL PROJEKT DOO | PD ZA UREĐ. JPP I JO - GČ PODSLJEME 1.PS UL.DEDIĆI AUTOBUSNA ST. | 3232 | 2.100 € | 081-P1-1 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 05/2024 | 3231 | 104 € | 1002973712/R900/900 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 24. 7. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | II.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ PODSLJEME | 3232 | 58.716 € | 003187/0008000003/01 |
| 24. 7. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | II.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ PODSLJEME | 3232 | 14.614 € | 003187/0008000003/01 |
| 18. 7. 2024. | HRVATSKE VODE | VODNI DOPRINOS - ULICA MLINOVI ODVOJAK | 4214 | 14 € | 44515057372 |
| 28. 6. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 04/2024 | 3231 | 14 € | 0000189666052024 |
| 20. 6. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | I.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ PODSLJEME | 3232 | 5.710 € | 002689/0008000003/01 |
| 31. 5. 2024. | VJEŠTAK BAN DOO | SN RED.ODRŽ. NERAZ.CESTA GČ DG,GGM,MAKS,GD, DD,PŽ,PODSLJ.I SESV. | 3232 | 200 € | R1 23-PJ1-01 |
| 27. 5. 2024. | PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O. ZA USLUGE PROJEKTIRANJA | GEOMEH.ELABORAT UL. VIDOVEC | 3232 | 1.500 € | 49-1-1 |
| 14. 5. 2024. | HIDRO A DOO | IZRADA PD ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U GČ PODSLJEME-ULICA MEDVEŠČINA | 4214 | 3.000 € | 06-01-1 |
| 8. 5. 2024. | PEVEX DD | NABAVA LAMPIONA ZA POTREBE VGČ I VMO | 3299 | 137 € | 1474/0014/9410 |
| 8. 5. 2024. | PEVEX DD | NABAVA LAMPIONA ZA POTREBE VGČ I VMO | 3299 | 89 € | 1474/0014/9410 |
| 26. 4. 2024. | HRVATSKE VODE | VODNI DOPRINOS - UL. PROSTIŠNO | 4214 | 18 € | 44515057264 |
| 26. 4. 2024. | HRVATSKE VODE | VODNI DOPRINOS - ULICA TOPOLJE | 4214 | 13 € | 44515057268 |
| 26. 4. 2024. | HRVATSKE VODE | VODNI DOPRINOS - ULICA ŠESTINSKI PRILAZ | 4214 | 10 € | 44515057265 |
| 19. 4. 2024. | NOBISCUM D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE | IZRADA PD ZA IZGRADNJU JK U ULICI ŠUŠNJEVAC | 4214 | 265 € | 13/01/241 |
| 26. 3. 2024. | BANKE | VMO NAKNADE ZA 02-2024 | 3291 | 2.801 € | 022024 |
| 26. 3. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | VMO NAKNADE ZA 02-2024 | 3291 | 1.578 € | 022024 |
| 18. 3. 2024. | BANKE | VGČ NAKNADE ZA 02-2024 | 3291 | 1.957 € | 022024 |
| 18. 3. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | VGČ NAKNADE ZA 02-2024 | 3291 | 1.103 € | 022024 |
| 18. 3. 2024. | BANKE | NAKNADA ZA DOMARE ZA 02-2024 - ISPRAVAK | 3237 | 640 € | 022024 |
| 18. 3. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | NAKNADA ZA DOMARE ZA 02-2024 | 3237 | 361 € | 022024 |
| 1. 3. 2024. | VJEŠTAK BAN DOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ JPP | 3232 | 200 € | R1 07-PJ1-01 |
| 26. 2. 2024. | BANKE | VMO NAKNADE ZA 01-2024 | 3291 | 2.583 € | 012024 |
| 26. 2. 2024. | POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST | VMO NAKNADE ZA 01-2024 | 3291 | 1.530 € | 012024 |
| 16. 2. 2024. | BANKE | VGČ NAKNADE ZA 01-2024 | 3291 | 1.957 € | 012024 |