| 25. 2. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZAKUP IZLOŽBENOG PROSTORA SAJMOVI HRANE I ZDR. ŽIVLJENJA 2025 | 99999999999999 | 3235 | 5.374 € | 372/0024000009/1 |
| 5. 2. 2026. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA 10/25-PP L.ŠABANA 26,OBJEKT 1820095 | 99999999999999 | 3235 | 117 € | 371-03/25-05/13-30/511 |
| 5. 2. 2026. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA 09/25-PP L.ŠABANA 26,OBJEKT 1820095 | 99999999999999 | 3235 | 117 € | 371-03/25-05/13-30/511 |
| 3. 2. 2026. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE ZA 12/2025.-SVETI DUH 64 | 99999999999999 | 3235 | 11.898 € | 26000004271-00-10 |
| 30. 1. 2026. | PERINIĆ SISTEMI DOO | USLUGA ORGANIZACIJE DOČEKA NOVE GODINE 2026. SA KOMPL.TEHNIČKOM PRODUKCIJOM | 99999999999999 | 3235 | 95.000 € | 138-VR1-01 |
| 30. 1. 2026. | PARLI EVENT JDOO ZA UGOSTITELJSTVO USLUGE I TRGOVINU | NAJAM KLUPA ZA MANIFESTACIJU ADVENTSKI CEKER 20.-24.12.2025. | 99999999999999 | 3235 | 2.000 € | 006/2025 |
| 30. 1. 2026. | GRAD ZAGREB | KN,NUV 12/2025-AV.DUBROVNIK | 99999999999999 | 3235 | 9 € | 12726066 |
| 29. 1. 2026. | VIATOR D.O.O. | NAJAM VOZILA ZA POTREBE GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA | 99999999999999 | 3235 | 48.027 € | 7135/VD/1 |
| 29. 1. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | REŽIJSKI TROŠKOVI PAVILJONA 1 ZA 11/2025 | 99999999999999 | 3235 | 6.279 € | 6823-0024000009-1 |
| 29. 1. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | REŽIJSKI TROŠKOVI PAVILJONA 1 ZA 9/2025 | 99999999999999 | 3235 | 871 € | 5549-0024000009-1 |
| 29. 1. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | REŽIJSKI TROŠKOVI PAVILJONA 1 ZA 8/2025 | 99999999999999 | 3235 | 129 € | 4822-0024000009-1 |
| 29. 1. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | REŽIJSKI TROŠKOVI PAVILJONA 1 ZA 7/2025 | 99999999999999 | 3235 | 3 € | 4193-0024000009-1 |
| 28. 1. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA XI/25. ZA PAVILJON 11D ŠPUD | 99999999999999 | 3235 | 8.052 € | 6824/0024000009/1 |
| 28. 1. 2026. | PALIGASI DOO | NAJAM TEHNIČKE OPREME - MANIFESTACIJA U PARKU ZVONKA ŠPIŠIĆA | 99999999999999 | 3235 | 6.128 € | 1-1-1_26 |
| 28. 1. 2026. | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB | POVREMENI NAJAM I REŽIJSKI TROŠKOVI DANI HRANE | 99999999999999 | 3235 | 2.999 € | 15980/1/1 |
| 28. 1. 2026. | GRAD ZAGREB | KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA XII/25. ZA TRG M.MARULIĆA | 99999999999999 | 3235 | 145 € | 01779176-186509765-3 |
| 28. 1. 2026. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA 11/25-PP L.ŠABANA 26,OBJEKT 1820095 | 99999999999999 | 3235 | 117 € | 371-03/25-05/13-28/821 |
| 27. 1. 2026. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA 12/25-PP L.ŠABANA 26,OBJEKT 1820095 | 99999999999999 | 3235 | 163 € | 371-03/25-05/13-31/757 |
| 27. 1. 2026. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM MOBILNIH WC-A - ALEJA H. BOLLEA 15 - 27.10.2025. - 27.11.2025. | 99999999999999 | 3235 | 118 € | D-27774-25-11 |
| 27. 1. 2026. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA 04/25-PP L.ŠABANA 26,OBJEKT 1820095 | 99999999999999 | 3235 | 117 € | 371-03/25-05/13-30/519 |
| 27. 1. 2026. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA 03/25-PP L.ŠABANA 26,OBJEKT 1820095 | 99999999999999 | 3235 | 117 € | 371-03/25-05/13-30/518 |
| 27. 1. 2026. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA 08/25-PP L.ŠABANA 26,OBJEKT 1820095 | 99999999999999 | 3235 | 117 € | 371-03/25-05/13-30/511 |
| 27. 1. 2026. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA 05/25-PP L.ŠABANA 26,OBJEKT 1820095 | 99999999999999 | 3235 | 117 € | 371-03/25-05/13-30/511 |
| 27. 1. 2026. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA 07/25-PP L.ŠABANA 26,OBJEKT 1820095 | 99999999999999 | 3235 | 117 € | 371-03/25-05/13-30/511 |
| 27. 1. 2026. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA 06/25-PP L.ŠABANA 26,OBJEKT 1820095 | 99999999999999 | 3235 | 117 € | 371-03/25-05/13-30/511 |
| 27. 1. 2026. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA 12/24-PP L.ŠABANA 26,OBJEKT 1820095 | 99999999999999 | 3235 | 101 € | 371-03/25-05/13-30/510 |
| 27. 1. 2026. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA 02/25-PP L.ŠABANA 26,OBJEKT 1820095 | 99999999999999 | 3235 | 101 € | 371-03/25-05/13-30/517 |
| 27. 1. 2026. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA 01/25-PP L.ŠABANA 26,OBJEKT 1820095 | 99999999999999 | 3235 | 101 € | 371-03/25-05/13-30/516 |
| 23. 1. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 39.182 € | 24800-81-2025 |
| 23. 1. 2026. | ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA | PROGRAMSKA SREDSTVA 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 10.582 € | 24906-119-2025 |
| 23. 1. 2026. | ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA | ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 10.109 € | 24906-112-2025 |
| 23. 1. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI RASHODI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 6.605 € | 24738-101-2025 |
| 23. 1. 2026. | KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR | NAJAM ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 3.648 € | 24826-82-2025 |
| 23. 1. 2026. | KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG | MATERIJALNI RASHODI ZA 11-12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 2.659 € | 26065-58-2025 |
| 23. 1. 2026. | CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUSTA CESARCA | PROGRAMSKA SREDSTVA 2025. | 99999999999999 | 3235 | 2.124 € | 24779-63-2025 |
| 23. 1. 2026. | ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 1.897 € | 24914-137-2025 |
| 23. 1. 2026. | ETNOGRAFSKI MUZEJ | MATERIJALNI RASHODI 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 1.574 € | 24955-103-2025 |
| 23. 1. 2026. | CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUSTA CESARCA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 1.282 € | 24779-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUSTA CESARCA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025 | 99999999999999 | 3235 | 888 € | 24779-56-2025 |
| 23. 1. 2026. | MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 312 € | 25030-77-2025 |
| 23. 1. 2026. | CENTAR ZA KULTURU MAKSIMIR | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 178 € | 24787-67-2025 |
| 23. 1. 2026. | CENTAR ZA KULTURU MAKSIMIR | MATERIJALNI TROŠKOVI 11/2025 | 99999999999999 | 3235 | 126 € | 24787-62-2025 |
| 23. 1. 2026. | ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU | MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 105 € | 24947-97-2025 |
| 23. 1. 2026. | CENTAR KULTURE DUBRAVA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 83 € | 26145-101-2025 |
| 23. 1. 2026. | CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB | MATERIJALNI RASHODI 12/2025. | 99999999999999 | 3235 | 50 € | 24795-59-2025 |
| 22. 1. 2026. | CENTAR ZA KULTURNO DRUŠTVENI RAZVOJ NOVI PROSTORI KULTURE | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 5.760 € | 54093-68-2025 |
| 22. 1. 2026. | ZAGREBAČKA FILHARMONIJA | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 470 € | 24867-99-2025 |
| 22. 1. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZAKUP PP MO ŠUFFLAYA 2 / GRŠKOVIĆEVA 12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 27 € | 2025200002106 |
| 22. 1. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZAKUP PP MO ŠUFFLAYA 2 / GRŠKOVIĆEVA 11/2025 | 99999999999999 | 3235 | 27 € | 2025200001928 |
| 21. 1. 2026. | MUZEJ GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI RASHODI 11-12/2025 | 99999999999999 | 3235 | 438 € | 24980-71-2025 |