Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3211 · Poništi presjek
Isplaćeno 680.573 € u 2.280 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo | 166.259 € | 812 |
| 112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice | 132.132 € | 92 |
| 11 Opći prihodi i primici | 118.008 € | 159 |
| 122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo | 105.199 € | 560 |
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 57.598 € | 472 |
| 125 Decentralizirana sredstva-jvp | 26.500 € | 5 |
| 9999 Račun prethodne godine | 23.500 € | 9 |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 19.304 € | 13 |
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 17.259 € | 119 |
| 510 Programi unije | 11.280 € | 17 |
| 575 Fond za azil, migracije i integraciju | 2.378 € | 2 |
| 52 Pomoći iz drugih proračuna | 617 € | 2 |
| 124 Decentralizirana sredstva-socijala | 540 € | 18 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3211 01010030 službena putovanja | 680.573 € | 2280 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 8. 2026. | DUBROVNIK SUN D.O.O. | TROŠKOVI SMJEŠTAJA I PRIJEVOZA, SLAVIČEK 20.9.-23.9.2026. | A011121A112101 | 3211 | 314 € | 2026-1-4-9514 |
| 3. 8. 2026. | GRADSKO SATIRIČKO KAZALIŠTE KEREMPUH | MEĐUGRADSKA SURADNJA | A022124A212402 | 3211 | 3.565 € | 26129-25-2026 |
| 3. 8. 2026. | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA | SREDSTVA ZA 07/2026 | A022104A210401 | 3211 | 1.000 € | 14 |
| 3. 8. 2026. | JAVNA USTANOVA ZA UPRA PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA GRADA ZAGREBA | ISPLATA SREDSTAVA ZA 7/2026 | A021702A170201 | 3211 | 398 € | 400-06/26-001/57 |
| 3. 8. 2026. | BLUE DRIVE JDOO | REFUND. TAKSI 2.6. | A011108A110801 | 3211 | 11 € | 29/2026 |
| 3. 8. 2026. | GRADSKI PARKING DOO | REFUND. BUS PRIJEVOZ | A011108A110801 | 3211 | 2 € | 30/2026 |
| 3. 8. 2026. | GRADSKI PARKING DOO | REFUND. BUS KARTA | A011108A110801 | 3211 | 2 € | 29/2026 |
| 31. 7. 2026. | SPERANZA D.O.O. | AVIO KARTA I SMJEŠTAJ ZA RAUS, BJEDOV I STOJADINOVIĆ-TALLIN 2.6.2026-5.6.2026 | A011324T132405 | 3211 | 2.613 € | 1610/01/3 |
| 31. 7. 2026. | SPERANZA D.O.O. | RAČUN ZA HOTELSKI SMJEŠTAJ I AVIO KARTE, SL. PUTOVANJE U LONDON; D. LUČANIN 1.7.-3.7.2026. | A011133A113301 | 3211 | 1.297 € | 1628/01/3 |
| 31. 7. 2026. | PLAVA LAGUNA DD | RAZLIKA NAPLATE NOĆENJA - SLUŽBENO PUTOVANJE POREČ | A011105A110501 | 3211 | 420 € | 3416/1/1500 |
| 30. 7. 2026. | OŠ SAVSKI GAJ | MAT.TROŠKOVI -7/2026. | A023109A310901 | 3211 | 423 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ BREZOVICA | MAT.TROŠKOVI -7/2026. | A023109A310901 | 3211 | 387 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | X GIMNAZIJA IVAN SUPEK | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 376 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3211 | 372 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 358 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | XV GIMNAZIJA | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 348 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ ANTE KOVAČIĆA | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026 | A023109A310901 | 3211 | 341 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 341 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026 | A023109A310901 | 3211 | 340 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 338 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ MALEŠNICA | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3211 | 329 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | PRVA EKONOMSKA ŠKOLA | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 322 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ JELKOVEC | MAT.TROŠKOVI -7/2026. | A023109A310901 | 3211 | 314 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ AUGUSTA ŠENOE | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3211 | 307 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 305 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 305 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 304 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ GRANEŠINA | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3211 | 301 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ RETKOVEC | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3211 | 299 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ SESVETE | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026 | A023109A310901 | 3211 | 296 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ BRESTJE | MAT.TROŠKOVI -7/2026. | A023109A310901 | 3211 | 292 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ JORDANOVAC | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3211 | 291 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ LUČKO | MAT.TROŠKOVI -7/2026. | A023109A310901 | 3211 | 287 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 285 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ VUGROVEC KAŠINA | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026 | A023109A310901 | 3211 | 282 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ LUKA | MAT.TROŠKOVI -7/2026. | A023109A310901 | 3211 | 279 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ IVANA GRANĐE | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026 | A023109A310901 | 3211 | 278 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ MATE LOVRAKA | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3211 | 278 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ ŠPANSKO ORANICE | MAT.TROŠKOVI -7/2026. | A023109A310901 | 3211 | 276 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 276 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 275 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ BARTOLA KAŠIĆA | MAT.TROŠKOVI -7/2026. | A023109A310901 | 3211 | 271 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 269 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 268 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 268 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ SVETA KLARA | MAT.TROŠKOVI -7/2026. | A023109A310901 | 3211 | 267 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 262 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3211 | 258 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ SESVETSKI KRALJEVEC | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026 | A023109A310901 | 3211 | 253 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ IVANA MEŠTROVIĆA | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3211 | 252 € | 55 |