Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3212 · Poništi presjek
Isplaćeno 6.275.901 € u 4.347 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 2.126.551 € | 1038 |
| 122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo | 1.887.330 € | 604 |
| 11 Opći prihodi i primici | 816.931 € | 291 |
| 112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice | 623.787 € | 243 |
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 505.218 € | 2038 |
| 9999 Račun prethodne godine | 154.314 € | 56 |
| 125 Decentralizirana sredstva-jvp | 131.300 € | 6 |
| 124 Decentralizirana sredstva-socijala | 30.470 € | 71 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 01010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.275.901 € | 4347 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 9. 2026. | USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA | ISPLATA SREDSTAVA ZA 8/26 | A022211A221101 | 3212 | 9.500 € | 322-01/26-001/5 |
| 8. 9. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 09/2026 | A011114A111401 | 3212 | 5.210 € | 8221-0005120410-1 |
| 8. 9. 2026. | TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 2.661 € | 24971-26-2026 |
| 8. 9. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA ZAGREB | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 09/2026. | A028121A812101 | 3212 | 1.720 € | 3111-3721 |
| 8. 9. 2026. | MUZEJ PRIGORJA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 (II DIO) I 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 765 € | 24998-37-2026 |
| 8. 9. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 09/2026. | A028121A812101 | 3212 | 250 € | 3111-3434 |
| 8. 9. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE DUBRAVA - ZAGREB | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 09/2026. | A028121A812101 | 3212 | 230 € | 3111-3433 |
| 8. 9. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 09/2026. | A028121A812101 | 3212 | 220 € | 3111-3431 |
| 8. 9. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE PEŠČENICA, ZAGREB | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 09/2026. | A028121A812101 | 3212 | 150 € | 3111-3236 |
| 8. 9. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE SVETI JOSIP ZAGREB | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 09/2026. | A028121A812101 | 3212 | 100 € | 3111-3433 |
| 8. 9. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | ZET PRIJEVOZ DJELATNIKA ZA 8/2026 - DODATNO PUNJENJE | A011121A112101 | 3212 | 92 € | 8164-0005120410-1 |
| 8. 9. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE MEDVEŠČAK ZAGREB | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 09/2026. | A028121A812101 | 3212 | 40 € | 3111-3238 |
| 7. 9. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | IZRADA PVC KARTICE | A011108A110801 | 3212 | 4 € | 8167-0005120410-1 |
| 4. 9. 2026. | CENT ZA PRUŽ USL U ZAJ ZAGREBAČKI CENT ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE | REDOVNA DOZNAKA 08/2026 | A022121A212101 | 3212 | 2.080 € | 3111-3431 |
| 4. 9. 2026. | CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER | REDOVNA DOZNAKA 08/2026 | A024121A412101 | 3212 | 1.830 € | 3111-3431 |
| 4. 9. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.787 € | 24800-39-2026 |
| 4. 9. 2026. | GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.186 € | 24922-40-2026 |
| 4. 9. 2026. | CENTAR KULTURE DUBRAVA | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026. | A022124A212401 | 3212 | 962 € | 26145-52-2026 |
| 4. 9. 2026. | USTANOVA ZAGREB FILM | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 841 € | 49180-36-2026 |
| 4. 9. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GOD.KUP. ZG 5KOM | A011105A110501 | 3212 | 192 € | 8065-0005120410-1 |
| 3. 9. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 24.957 € | 24738-45-2026 |
| 3. 9. 2026. | ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH | MATERIJALNI TROŠKOVI 07/2026 | A022124A212401 | 3212 | 4.557 € | 24914-74-2026 |
| 3. 9. 2026. | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA | ISPLATA PLAĆA-08-2026 | A022104A210401 | 3212 | 1.600 € | 15-2026 |
| 3. 9. 2026. | RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORD I POTICANJE REG RAZVOJA | ISPLATA PLAĆA-KOLOVOZ-2026. | A023104A310401 | 3212 | 936 € | 16-2026 |
| 3. 9. 2026. | POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 568 € | 44428-34-2026 |
| 1. 9. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GODIŠNJI KUPONI ZG I ZG-HŽ ZA KOLOVOZ 2026. | A011107A110701 | 3212 | 7.029 € | 8152-0005120410-1 |
| 31. 8. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | GODIŠNJE POKAZNE KARTE, 08/2026 | A011133A113301 | 3212 | 13.987 € | 8157-0005120410-1 |
| 31. 8. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | UG. 64/2026-II OPĆI GODIŠNJI KUPON | A011112A111201 | 3212 | 6.941 € | 8151-0005120410-1 |
| 31. 8. 2026. | CENTAR ZA KULTURU SESVETE | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 881 € | 15616-38-2026 |
| 28. 8. 2026. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | SREDSTVA ZA KOLOVOZ 2026. - PLAĆE | A022119A211901 | 3212 | 12.100 € | 8-2026 |
| 28. 8. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OTPLATA GODIŠNJIH KARATA, 01.08.2026.-31.08.2026. | A011109A110901 | 3212 | 5.403 € | 8149-0005120410-1 |
| 28. 8. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GODIŠNJI KUPON KOM 114 | A011101A110101 | 3212 | 4.592 € | 8154-0005120410-1 |
| 28. 8. 2026. | MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/26 | A022124A212401 | 3212 | 2.455 € | 25005-60-2026 |
| 28. 8. 2026. | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. | PRIJEVOZ ZA KOLOVOZ 2026. | A011120A112001 | 3212 | 602 € | 1920/DIR1/10 |
| 28. 8. 2026. | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. | GODIŠNJE HŽ KARTE 7 KOM | A011101A110101 | 3212 | 260 € | 1865/DIR1/10 |
| 27. 8. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | GOD. PRETPLATNE KARTE SLUŽBENIKA STRUČNE SLUŽBE GS ZA 08/2026. | A011118A111801 | 3212 | 1.627 € | 8150-0005120410-1 |
| 27. 8. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK | DOZNAKA ZA 08/2026-PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA | A022111A211125 | 3212 | 333 € | 08-2026 |
| 27. 8. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK | DOZNAKA ZA 08/2026-CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH | A022111A211104 | 3212 | 158 € | 08-2026 |
| 27. 8. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | ZET PRIJEVOZ DJELATNICI ZA 8/2026 - DODATNO PUNJENJE | A011121A112101 | 3212 | 38 € | 8064-0005120410-1 |
| 26. 8. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG 378KOM, OPĆI GOD. KUPON ZG-HŽ 108 KOM | A011105A110501 | 3212 | 20.282 € | 7953-0005120410-1 |
| 26. 8. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | ZET PRIJEVOZ ZA ZAPOSLENE ZA 8/2026 | A011113A111301 | 3212 | 6.202 € | 7358-0005120410-1 |
| 26. 8. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | POKAZI ZA 8/2026 | A011117A111701 | 3212 | 1.406 € | 8148-0005120410-1 |
| 26. 8. 2026. | POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA | DOZNAKA ZA 08/2026.SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | A022110A211001 | 3212 | 1.000 € | 08-2026 |
| 26. 8. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | IZRADA PVC KARTICA | A011101A110101 | 3212 | 16 € | 7283-0005120410-1 |
| 25. 8. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2026 | A022125A212501 | 3212 | 16.667 € | 55 |
| 25. 8. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ ZA KOLOVOZ 2026 | A011106A110601 | 3212 | 9.537 € | 8147-0005120410-1 |
| 25. 8. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ-KOLOVOZ 2026. | A011120A112001 | 3212 | 4.868 € | 8153-0005120410-1 |
| 25. 8. 2026. | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. | UG.69/22-GODIŠNJA KARTA-RATE | A011112A111201 | 3212 | 404 € | 1707/DIR1/10 |
| 25. 8. 2026. | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. | HŽ - PRIJEVOZ ZA ZAPOSLENE ZA 7/2026 | A011113A111301 | 3212 | 393 € | 1742/DIR1/10 |
| 25. 8. 2026. | PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ | DOZNAKA ZA 07/2026 SUFINANC.SPECIJALIZACIJE IZ DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE | A022110A211001 | 3212 | 273 € | 07-2026 |