Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3221 · Poništi presjek
Isplaćeno 3.118.466 € u 2.540 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 1.416.092 € | 544 |
| 121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo | 546.466 € | 812 |
| 122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo | 415.921 € | 560 |
| 11 Opći prihodi i primici | 291.495 € | 180 |
| 112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice | 271.777 € | 286 |
| 9999 Račun prethodne godine | 109.549 € | 47 |
| 124 Decentralizirana sredstva-socijala | 29.520 € | 71 |
| 125 Decentralizirana sredstva-jvp | 21.000 € | 5 |
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 11.230 € | 28 |
| 561 Europski socijalni fond plus | 5.416 € | 7 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 01010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.118.466 € | 2540 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 8. 2026. | SVILAN DOO | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, SIGETJE 2 | A011301A130102 | 3221 | 60 € | 260/1/1 |
| 18. 8. 2026. | STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. | PRETPLATA E-VEČERNJI | A011118A111801 | 3221 | 233 € | 114807-VLPO-6 |
| 17. 8. 2026. | VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE | III KVARTAL 2026., MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI | A012126A212602 | 3221 | 750 € | 348-13-2026 |
| 17. 8. 2026. | VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE | III.KVARTAL 2026,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI | A012126A212602 | 3221 | 525 € | 346-13-2026 |
| 17. 8. 2026. | VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE | III KVARTAL 2026., MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI | A012126A212601 | 3221 | 500 € | 341-12-2026 |
| 17. 8. 2026. | VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE | III.KVARTAL 2026,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI | A012126A212601 | 3221 | 500 € | 346-13-2026 |
| 17. 8. 2026. | VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | III.KVARTAL 2026,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI | A012126A212601 | 3221 | 375 € | 347-13-2026 |
| 17. 8. 2026. | VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE | III KVARTAL 2026., MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI | A012126A212601 | 3221 | 375 € | 343-13-2026 |
| 17. 8. 2026. | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | III.KVARTAL 2026,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI | A012126A212601 | 3221 | 325 € | 349-14-2026 |
| 17. 8. 2026. | VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE | III KVARTAL 2026., MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI | A012126A212601 | 3221 | 325 € | 348-13-2026 |
| 17. 8. 2026. | VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE | III KVARTAL 2026., MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI | A012126A212602 | 3221 | 250 € | 343-13-2026 |
| 17. 8. 2026. | VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE | III KVARTAL 2026, MATERIJALNI I DR. TROŠKOVI | A012126A212601 | 3221 | 200 € | 344-13-2026 |
| 17. 8. 2026. | VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE | III KVARTAL 2026., MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI | A012126A212601 | 3221 | 175 € | 342-13-2026 |
| 17. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OST.SREDS., SIGETJE 2 | A011301A130101 | 3221 | 157 € | 11952-01-100 |
| 17. 8. 2026. | VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE | III KVARTAL 2026, MATERIJALNI I DR. TROŠKOVI | A012126A212601 | 3221 | 150 € | 345-13-2026 |
| 17. 8. 2026. | VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE | III KVARTAL 2026., MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI | A012126A212602 | 3221 | 125 € | 342-13-2026 |
| 17. 8. 2026. | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | III.KVARTAL 2026,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI | A012126A212602 | 3221 | 125 € | 349-14-2026 |
| 17. 8. 2026. | VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE | III KVARTAL 2026, MATERIJALNI I DR. TROŠKOVI | A012126A212602 | 3221 | 125 € | 344-13-2026 |
| 17. 8. 2026. | KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NAC.MANJINA GRADA ZAGREBA | III.KVARTAL 2026.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI | A012126A212601 | 3221 | 75 € | 350-13-2026 |
| 17. 8. 2026. | PINO KONZALTING DOO | NABAVA KNJIGE "PROCES PLANIRANJA U SUSTAVU PRORAČUNA" | A011109A110901 | 3221 | 60 € | 1113/1/1 |
| 17. 8. 2026. | KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NAC.MANJINA GRADA ZAGREBA | III.KVARTAL 2026.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI | A012126A212602 | 3221 | 50 € | 350-13-2026 |
| 17. 8. 2026. | VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | III.KVARTAL 2026,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI | A012126A212602 | 3221 | 50 € | 347-13-2026 |
| 14. 8. 2026. | NOVI INFORMATOR D.O.O. | PRETPLATA PREMIUM ( 6-10 KORISNIKA ) ZA RAZ.17.07.2026.-16.07.2027. | A011120A112001 | 3221 | 3.350 € | 3004/P3/3 |
| 14. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | TROŠAK HIG. I KUĆ. POTREPŠTINA ZA POTREBE PROJEKTA "ZAŽELI" | A011221T122114 | 3221 | 681 € | 11822-01-100 |
| 14. 8. 2026. | UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU | MATERIJALNI RASHOD 7/2026 | A022124A212401 | 3221 | 31 € | 24939-29-2026 |
| 13. 8. 2026. | MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI | MATERIJALNI TROŠKOVI 05-06/2026. | A022124A212401 | 3221 | 2.732 € | 25030-31-2026 |
| 13. 8. 2026. | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | DOZNAKA ZA 06/2026-FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM U GRADU ZAGREBU | A022111A211116 | 3221 | 18 € | 06-2026 |
| 12. 8. 2026. | NARODNE NOVINE D.D. | ZAŠTIĆENE ISPRAVE I TISKANICE DRŽAVNIH MATICA | A011106A110602 | 3221 | 1.713 € | 2609769/MT0003/5 |
| 12. 8. 2026. | MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2026. | A022124A212401 | 3221 | 1.223 € | 25005-49-2026 |
| 12. 8. 2026. | CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUSTA CESARCA | MATERIJALNI RASHODI 6/2026 | A022124A212401 | 3221 | 1.124 € | 24779-27-2026 |
| 12. 8. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK | DOZNAKA ZA 07/2026-CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH | A022111A211104 | 3221 | 500 € | 07-2026 |
| 12. 8. 2026. | ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU | MATERIJALNI RASHODI 6/2026 | A022124A212401 | 3221 | 137 € | 24947-36-2026 |
| 12. 8. 2026. | UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2026 | A022124A212401 | 3221 | 54 € | 24939-26-2026 |
| 12. 8. 2026. | POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026. | A022124A212401 | 3221 | 14 € | 44428-29-2026 |
| 11. 8. 2026. | MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 2.550 € | 49412-VP01-1 |
| 11. 8. 2026. | OŠ RAPSKA | AK. MT. ZA 08/2026. | A023109A310901 | 3221 | 618 € | 55 |
| 10. 8. 2026. | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM | REDOVNA DOZNAKA 07/2026 | A027121A712101 | 3221 | 2.830 € | 3111-3431 |
| 10. 8. 2026. | CENT ZA PRUŽ USL U ZAJ ZAGREBAČKI CENT ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE | REDOVNA DOZNAKA 07/2026 | A022121A212101 | 3221 | 1.410 € | 3111-3431 |
| 10. 8. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 08/2026. | A028121A812101 | 3221 | 50 € | 3111-3431 |
| 7. 8. 2026. | CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER | REDOVNA DOZNAKA 07/2026 | A024121A412101 | 3221 | 3.750 € | 3111-3431 |
| 7. 8. 2026. | SIVIDA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | UREDSTI MAT. KUVERTE | A011105A110501 | 3221 | 1.600 € | 742/P1/1 |
| 7. 8. 2026. | USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA | ISPLATA SREDSTAVA ZA 07/26 | A022211A221101 | 3221 | 1.500 € | 322-01/26-001/5 |
| 7. 8. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA ZAGREB | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 08/2026. | A028121A812101 | 3221 | 1.380 € | 3111-3721 |
| 7. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SREDS.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE, TE OST.SRED.,TRG STJEPANA RADIĆA 1 | A011301A130101 | 3221 | 1.313 € | 10994-01-100 |
| 7. 8. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE DUBRAVA - ZAGREB | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 08/2026. | A028121A812101 | 3221 | 880 € | 3111-3433 |
| 7. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SREDS.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE, TE OST.SRED., GČ DONJI GRAD | A011301A130101 | 3221 | 710 € | 10996-01-100 |
| 7. 8. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE DUBRAVA - ZAGREB | SREDSTVA POJAČANOG STANDARDA 08/2026. | A028121A812101 | 3221 | 600 € | 3111-3237 |
| 7. 8. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 08/2026. | A028121A812101 | 3221 | 450 € | 3111-3721 |
| 7. 8. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER | SREDSTVA POJAČANOG STANDARDA 08/2026. | A028121A812101 | 3221 | 410 € | 3111-3237 |
| 7. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SREDS.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE, TE OST.SRED.,GČ PODSLJEME | A011301A130101 | 3221 | 364 € | 10995-01-100 |