| 30. 6. 2026. | ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA | ZAKUPNINE I NAJAMNINE 5/2026 | A022124A212401 | 3235 | 10.235 € | 24906-41-2026 |
| 30. 6. 2026. | ZAGREBAČKA FILHARMONIJA | PROGRAMSKA SREDSTVA | A022124A212402 | 3235 | 4.946 € | 24867-38-2026 |
| 30. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PARKIRNA KARTA ZA ZG4787KR | A011301A130102 | 3235 | 1.764 € | 1592-ZP2-210 |
| 30. 6. 2026. | DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU | NAKNADA ZA POHRANU ARHIVSKOG GRADIVA ZA 06/2026 | A011106A110601 | 3235 | 1.460 € | IRA372-1-2026 |
| 30. 6. 2026. | KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG | MATERIJALNI RASHODI ZA 5/2026 | A022124A212401 | 3235 | 1.134 € | 26065-25-2026 |
| 30. 6. 2026. | CENTAR KULTURE DUBRAVA | PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026 | A022124A212402 | 3235 | 733 € | 26145-36-2026 |
| 30. 6. 2026. | WEBPOWER ADRIA DOO | WELBPOWER PROFESSIONAL LICENCA ZA 5/2026 | A011220A122002 | 3235 | 188 € | 914-1-1 |
| 30. 6. 2026. | CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB | MATERIJALNI RASHODI ZA 5/2026 | A022124A212401 | 3235 | 50 € | 24795-25-2026 |
| 29. 6. 2026. | VIATOR D.O.O. | NAJAM 86 VOZILA ZA 05/2026.-TRG S.RADIĆA 1. | A011301A130102 | 3235 | 49.284 € | 3343/VD/1 |
| 29. 6. 2026. | FNG PROPERTY HR DOO | ZAKUPNINA ZA XII/25. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA | A024109A410901 | 3235 | 5.138 € | 7917/1/2 |
| 29. 6. 2026. | FNG PROPERTY HR DOO | ZAKUPNINA ZA II/26. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA | A024109A410901 | 3235 | 5.138 € | 7919/1/2 |
| 29. 6. 2026. | FNG PROPERTY HR DOO | ZAKUPNINA ZA XI/25. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA | A024109A410901 | 3235 | 5.138 € | 7916/1/2 |
| 29. 6. 2026. | FNG PROPERTY HR DOO | ZAKUPNINA ZA I/26. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA | A024109A410901 | 3235 | 5.138 € | 7918/1/2 |
| 29. 6. 2026. | FNG PROPERTY HR DOO | ZAKUPNINA ZA X/25. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA | A024109A410901 | 3235 | 5.138 € | 7915/1/2 |
| 29. 6. 2026. | FNG PROPERTY HR DOO | ZAKUPNINA ZA III/26. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA | A024109A410901 | 3235 | 5.138 € | 7920/1/2 |
| 29. 6. 2026. | CENTAR ZA PRUŽANJE USL. U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ | REDOVNA DOZNAKA 05/2026. | A023121A312101 | 3235 | 440 € | 3111-3431 |
| 29. 6. 2026. | DV PETAR PAN | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A022109A210901 | 3235 | 284 € | 55 |
| 26. 6. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | MONTAŽNE-DEMON. TRIBINE U VLASNIŠTVU GRADA ZA 1-6/2026 | A011325A132505 | 3235 | 166.000 € | 2026-2893-0022090000-2 |
| 26. 6. 2026. | R4 NEKRETNINE DOO | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 06/2026 BIOKOVSKA | A011106A110601 | 3235 | 36.738 € | 147/VP-AKN/1 |
| 26. 6. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VODNE USLUGE I NAKNADE OD 19.01.2026-28.02.2026.-SV. DUH 64 | A011210A121010 | 3235 | 14.632 € | 159013-PZ1-2 |
| 26. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PARKIRNA KARTA ZA 3 VOZILA | A011301A130102 | 3235 | 5.291 € | 1590-ZP2-210 |
| 26. 6. 2026. | R4 NEKRETNINE DOO | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA 06/2026, BIOKOVSKA 1B | A011301A130102 | 3235 | 4.638 € | 148/VP-AKN/1 |
| 26. 6. 2026. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE ZA 05/2026.-SV. DUH 64 | A011210A121010 | 3235 | 3.257 € | 26000032031-00-10 |
| 26. 6. 2026. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | SREDSTVA ZA LIPANJ 2026. - MATERIJALNI RASHODI | A022119A211901 | 3235 | 1.000 € | 6-2026 |
| 26. 6. 2026. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | SREDSTVA ZA LIPANJ 2026. - MATERIJALNI RASHODI | A022119A211901 | 3235 | 1.000 € | 6-2026 |
| 26. 6. 2026. | TERME TUHELJ D.O.O. | STRUČNI SKUP RAVNATELJA SŠ | A011109A110901 | 3235 | 600 € | 569/GLAS2/7950 |
| 26. 6. 2026. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM MOBILNIH WC-A, OD 26.04.-26.05.2026., KUŠNJAĆIĆI 1A | A011105A110501 | 3235 | 235 € | 11808-1-1 |
| 26. 6. 2026. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM MOBILNIH WC-A OD 26.04.-26.05.2026., GČ PODSLJ, DEŠĆEVEC 42 | A011105A110501 | 3235 | 118 € | 11807-1-1 |
| 26. 6. 2026. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM MOBILNIH WC-A, 27.04.-27.05.2026., ALEJA HERMANA BOLLEA 15 | A011105A110501 | 3235 | 118 € | 11940-1-1 |
| 26. 6. 2026. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM MOBILNIH WC-A OD 26.04.-26.05.2026., JESENOVEC-MILCOVA 3 | A011105A110501 | 3235 | 118 € | 11809-1-1 |
| 26. 6. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VODNE USLUGE I NAKNADE OD 19.01.2026-28.02.2026.-SV. DUH 64 | A011210A121010 | 3235 | 75 € | 159025-PZ1-2 |
| 25. 6. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 6/2026 | A022125A212501 | 3235 | 29.167 € | 55 |
| 25. 6. 2026. | PATRIA POTESTAS DOO | NAJAM POSLOVNOG PROSTORA ZA 07/2026 RATKAJEV PROLAZ 8 | A011106A110601 | 3235 | 19.980 € | 59-1-1 |
| 25. 6. 2026. | MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3235 | 1.285 € | 25005-37-2026 |
| 25. 6. 2026. | PARON DOO | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA IV/26. ZA DV DUGA | A022109A210901 | 3235 | 1.189 € | 160-USL-1 |
| 25. 6. 2026. | MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT | NAJAM PROSTORA 4,5/2026 | A022124A212401 | 3235 | 560 € | 25005-40-2026 |
| 25. 6. 2026. | TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/2026 | A022124A212401 | 3235 | 148 € | 24971-18-2026 |
| 24. 6. 2026. | ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 5/2026 | A022124A212402 | 3235 | 54.930 € | 24906-37-2026 |
| 24. 6. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZAKUPNINA PAVILJONA 18 ZA 6/2026 | A011325A132504 | 3235 | 20.638 € | 3322/0024000009/1 |
| 24. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 05/2026.-SV.DUH 64 | A011210A121010 | 3235 | 17.581 € | 2600217737-01-P1 |
| 24. 6. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 6/2026 | A011325A132504 | 3235 | 11.794 € | 3323/0024000009/1 |
| 24. 6. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZAKUPNINA PAVILJONA 1 ZA 6/2026 | A011325A132504 | 3235 | 9.923 € | 3327/0024000009/1 |
| 24. 6. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 1 | A011325A132504 | 3235 | 9.923 € | 2308/0024000009/1 |
| 24. 6. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZAKUPNINA PAVILJONA 1 - SPORTSKI TERENI | A011325A132504 | 3235 | 7.903 € | 1738/0024000009/1 |
| 24. 6. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | REŽIJSKI TROŠKOVI PAVILJONA 1 ZA 4/2026 | A011325A132504 | 3235 | 4.021 € | 2974/0024000009/1 |
| 24. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 05/2026.-SV.DUH 64 | A011210A121010 | 3235 | −4.015 € | 2600217737-01-P1 |
| 24. 6. 2026. | CENTAR ZA KULTURNO DRUŠTVENI RAZVOJ NOVI PROSTORI KULTURE | PROGRAMSKA SREDSTVA 21.5.2026.-31.5.2026 | A022124A212402 | 3235 | 3.430 € | 54093-25-2026 |
| 24. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 05/2026.-SV.DUH 64 | A011210A121010 | 3235 | 2.299 € | 2600202280-01-P1 |
| 24. 6. 2026. | CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA | PROGRAMSKA SREDSTVA 1-4/2026 | A022124A212402 | 3235 | 2.200 € | 25021-16-2026 |
| 24. 6. 2026. | ŽUPA SV.BLAŽA | ZAKUP POSL. I SKLAD. PROSTORA ZA 06/2026, KINOTEKA - KORDUNSKA 1 | A011124A112401 | 3235 | 1.991 € | 78-01-01-2026 |