| 8. 9. 2026. | PARON DOO | ZAKUPNINA ZA VIII/26. ZA DV DUGA | A022109A210901 | 3235 | 11.192 € | 249-USL-1 |
| 7. 9. 2026. | VIATOR D.O.O. | NAJAM VOZILA ZA 88. VOZILA, ZA 7/2026 | A011301A130102 | 3235 | 50.162 € | 5063/VD/1 |
| 7. 9. 2026. | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KUPINEČKI KRALJEVEC | ZAKUP PP DVD KUP.KRALJEVEC,MO KUP.KRALJEVEC, GČ BREZ., ZA 7/2026VIĆ MO HAVIDIĆI, GČ BREZ., ZA 9/2026 | A012105A210517 | 3235 | 398 € | 6/2026 |
| 7. 9. 2026. | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LIPNICA | ZAKUP PP DVD LIPNICA, MO LIPNICA, GČ BREZ., ZA 6/2026 | A012105A210517 | 3235 | 398 € | 5/2026 |
| 7. 9. 2026. | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LIPNICA | ZAKUP PP DVD LIPNICA, MO LIPNICA, GČ BREZ., ZA 7/2026 | A012105A210517 | 3235 | 398 € | 6/2026 |
| 7. 9. 2026. | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LIPNICA | ZAKUP PP DVD LIPNICA, MO LIPNICA, GČ BREZ., ZA 8/2026 | A012105A210517 | 3235 | 398 € | 7/2026 |
| 4. 9. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUPNINA ZA VIII/26. ZA XII. GIMNAZIJU | A011209K120903 | 3235 | 276.526 € | 875/KS1/208 |
| 4. 9. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZAKUPNINA ZA VIII/26. ZA PAVILJON 11D-ŠPUD | A024109A410901 | 3235 | 33.748 € | 4168/0024000009/1 |
| 4. 9. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | KORIŠTENJE MONT-DEMONT. TRIBINA U VLASNIŠTVU GRADA 7/2026 | A011325A132505 | 3235 | 27.667 € | 2026-3915-0022090000-2 |
| 4. 9. 2026. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | PROGRAMSKA SREDSTVA 7/2026 | A022124A212402 | 3235 | 25.455 € | 24800-41-2026 |
| 4. 9. 2026. | CENTAR ZA KULTURNO DRUŠTVENI RAZVOJ NOVI PROSTORI KULTURE | PROGRAMSKA SREDSTVA 7-8/2026 | A022124A212402 | 3235 | 18.277 € | 54093-39-2026 |
| 4. 9. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZAKUPNINA ZA VIII/26. ZA PAVILJON 34-ŠPUD | A024109A410901 | 3235 | 4.724 € | 4169/0024000009/1 |
| 4. 9. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZAKUPNINA ZA VIII/26. ZA PAVILJON 24-ŠPUD | A024109A410901 | 3235 | 2.095 € | 4167/0024000009/1 |
| 4. 9. 2026. | RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORD I POTICANJE REG RAZVOJA | ISPLATA SREDSTAVA-KOLOVOZ-2026. | A023104A310401 | 3235 | 1.874 € | 17-2026 |
| 4. 9. 2026. | CENT ZA PRUŽ USL U ZAJ ZAGREBAČKI CENT ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE | REDOVNA DOZNAKA 08/2026 | A022121A212101 | 3235 | 1.710 € | 3111-3431 |
| 4. 9. 2026. | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA | ISPLATA SREDSTAVA-08-2026 | A022104A210401 | 3235 | 1.600 € | 16-2026 |
| 4. 9. 2026. | CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB | PROGRAMSKA SREDSTVA 7/2026 | A022124A212402 | 3235 | 1.368 € | 24795-35-2026 |
| 4. 9. 2026. | USTANOVA ZAGREB FILM | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3235 | 1.092 € | 49180-37-2026 |
| 4. 9. 2026. | CENTAR KULTURE DUBRAVA | PROGRAMSKA SREDSTVA 7/2026 | A022124A212402 | 3235 | 940 € | 26145-51-2026 |
| 4. 9. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZAKUPNINA ZA VIII/26. ZA SKLADIŠNI PROSTOR-STŠ F.VRANČIĆA | A024109T410902 | 3235 | 750 € | 4276/0024000009/1 |
| 4. 9. 2026. | USTANOVA ZAGREB FILM | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3235 | 479 € | 49180-36-2026 |
| 4. 9. 2026. | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BRANOVEC | ZAKUP PP DVD BRANOVEC ZA 8/2026 | A012105A210511 | 3235 | 199 € | 114/2026 |
| 4. 9. 2026. | GRAD ZAGREB | KOMUNANA I VODNA NAKNADA ZA VII/26. ZA TRG MM 18 | A011109A110901 | 3235 | 146 € | 01779176-235410907-0 |
| 3. 9. 2026. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3235 | 62.546 € | 24738-45-2026 |
| 3. 9. 2026. | ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH | MATERIJALNI TROŠKOVI 07/2026 | A022124A212401 | 3235 | 2.116 € | 24914-74-2026 |
| 3. 9. 2026. | STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA | 08/26.-REFUNDACIJA ZAKUPA PROSTORA | A024109T410902 | 3235 | 1.575 € | 3235 |
| 3. 9. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026 ZA TRG M. MARULIĆA 18 | A011109A110901 | 3235 | 1.117 € | 296-3-600 |
| 3. 9. 2026. | ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH | PROGRAMSKA SREDSTVA ZPC 07/2026 | A022124A212402 | 3235 | 310 € | 24914-72-2026 |
| 3. 9. 2026. | POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3235 | 292 € | 44428-34-2026 |
| 2. 9. 2026. | MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI | PROGRAMSKI TROŠKOVI 05-06/2026 | A022124A212402 | 3235 | 500 € | 25030-30-2026 |
| 1. 9. 2026. | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | NABAVA NAFTNIH DERIVATA ZA 06.2026.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | A011301A130102 | 3235 | 8.380 € | 74710/IK/1 |