Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-02 · OIB 13433301401 · Poništi presjek

Isplaćeno 424.490 € u 24 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju424.490 €24
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici382.735 €23
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja41.755 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-02424.490 €24
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad267.118 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje49.237 €1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene41.755 €1
3222 09020008 materijal i sirovine18.000 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene15.600 €2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge11.244 €1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja9.735 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4.228 €2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.532 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.117 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje703 €1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika530 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća442 €1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora312 €1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza307 €1
3239 09020021 ostale usluge248 €1
3238 09020020 računalne usluge165 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa69 €1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s54 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge39 €1
3211 09020004 službena putovanja28 €1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja27 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
26. 2. 2026.DV BUKOVACREGRES 2026. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121700 €3121
23. 2. 2026.DV BUKOVACNAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.A022109A21090132911.117 €3291
19. 2. 2026.DV BUKOVACLEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443312 €55
19. 2. 2026.DV BUKOVACLEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A210901342354 €55
13. 2. 2026.DV BUKOVACPREHRANA 01/2026.A022109A210901322218.000 €3222
12. 2. 2026.DV BUKOVACPLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013111267.118 €55
12. 2. 2026.DV BUKOVACPLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901313249.237 €55
12. 2. 2026.DV BUKOVACPLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109012311141.755 €55
12. 2. 2026.DV BUKOVACPLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901312114.900 €55
12. 2. 2026.DV BUKOVACPLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013212420 €55
3. 2. 2026.DV BUKOVACAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323611.244 €55
3. 2. 2026.DV BUKOVACAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132329.735 €55
3. 2. 2026.DV BUKOVACAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132123.809 €55
3. 2. 2026.DV BUKOVACAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132213.532 €55
3. 2. 2026.DV BUKOVACAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013224703 €55
3. 2. 2026.DV BUKOVACAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013213530 €55
3. 2. 2026.DV BUKOVACAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013227442 €55
3. 2. 2026.DV BUKOVACAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013231307 €55
3. 2. 2026.DV BUKOVACAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013239248 €55
3. 2. 2026.DV BUKOVACAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013238165 €55
3. 2. 2026.DV BUKOVACAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901343169 €55
3. 2. 2026.DV BUKOVACAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323739 €55
3. 2. 2026.DV BUKOVACAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901321128 €55
3. 2. 2026.DV BUKOVACAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.