Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-02 · OIB 30881792156 · Poništi presjek

Isplaćeno 232.397 € u 24 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju232.397 €24
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici215.154 €23
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja17.243 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-02232.397 €24
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad150.654 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje26.858 €1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene17.243 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene8.200 €1
3222 09020008 materijal i sirovine7.800 €1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja7.220 €2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge6.586 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.360 €2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.712 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično698 €1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika530 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje341 €1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora279 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća259 €1
3238 09020020 računalne usluge165 €1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza164 €1
3239 09020021 ostale usluge99 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa69 €1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s66 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge39 €1
3211 09020004 službena putovanja28 €1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja27 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
23. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKNAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.A022109A2109013291698 €3291
19. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKLEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443279 €55
19. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKLEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A210901342366 €55
13. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKPREHRANA 01/2026.A022109A21090132227.800 €3222
12. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆE DV-01/2026.A022109A2109013111150.654 €55
12. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆE DV-01/2026.A022109A210901313226.858 €55
12. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆE DV-01/2026.A022109A2109012311117.243 €55
12. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆE DV-01/2026.A022109A21090131218.200 €55
12. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆE DV-01/2026.A022109A21090132121.075 €55
11. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKREF. ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATAA022109A21090132322.500 €3232
3. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132366.586 €55
3. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132324.720 €55
3. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132122.286 €55
3. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132211.712 €55
3. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013213530 €55
3. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013224341 €55
3. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013227259 €55
3. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013238165 €55
3. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013231164 €55
3. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323999 €55
3. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901343169 €55
3. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323739 €55
3. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901321128 €55
3. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.