Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-02 · Poništi presjek

Isplaćeno 104.391.025 € u 15.484 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-02104.391.025 €15484
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 05030002 plaće za redovan rad26.791.185 €511
3232 05010038 usluge tekućeg i investicijskog održavanja19.270.370 €677
3512 08010113 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru12.897.120 €2
3811 05010051 tekuće donacije u novcu5.074.028 €279
3132 05030011 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.265.910 €495
3235 05010015 zakupnine i najamnine3.351.450 €143
3239 05010019 ostale usluge3.129.683 €583
4511 09010081 dodatna ulaganja na građevinskim objektima3.036.506 €19
4212 08012216 poslovni objekti2.914.362 €17
3223 05010010 energija2.279.861 €1316
4214 05010105 ostali građevinski objekti1.947.922 €36
3721 20010024 naknade građanima i kućanstvima u novcu1.630.240 €58
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene1.608.988 €60
3121 05030007 ostali rashodi za zaposlene1.545.267 €247
4213 05010119 ceste, željeznice i ostali prometni objekti1.373.664 €92
3222 05012040 materijal i sirovine1.321.910 €210
3661 24010033 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna1.174.934 €5
3233 01010012 usluge promidžbe i informiranja1.003.539 €553
3234 05010014 komunalne usluge914.475 €1329
3722 08010085 naknade građanima i kućanstvima u naravi847.969 €178
3238 05030042 računalne usluge800.485 €524
3212 03010005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život708.441 €557
3236 05010016 zdravstvene i veterinarske usluge666.477 €478
3231 05010011 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza598.202 €571
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš564.475 €63
3221 01012009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi542.817 €529
3861 08012151 kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim dr492.062 €2
3299 01010035 ostali nespomenuti rashodi poslovanja482.096 €470
4221 09050022 uredska oprema i namještaj428.844 €17
3237 01010015 intelektualne i osobne usluge428.440 €722
3292 05030046 premije osiguranja229.079 €75
3224 05030024 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje199.677 €486
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora186.604 €45
3213 03010006 stručno usavršavanje zaposlenika136.775 €498
4262 08010026 ulaganja u računalne programe126.438 €4
3291 08030018 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično120.589 €125
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene107.587 €5
3131 05030009 doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem104.013 €2
3211 05030012 službena putovanja94.283 €483
3225 08030009 sitni inventar i autogume87.849 €421

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 2. 2026.OŠ VOLTINOMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A31090132341.032 €55
27. 2. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132211.026 €55
27. 2. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMT 02/2026.A024109A41090132211.026 €55
27. 2. 2026.HEP TOPLINARSTVO D.O.ODUBRAVA 226 TOPLANA PP ZA 01/26A011213A12130132231.022 €26000006800-00-10
27. 2. 2026.ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJUMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132341.015 €55
27. 2. 2026.I GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A41090132341.009 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA ŠENOEMAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A31090132211.008 €55
27. 2. 2026.OŠ IVANA CANKARAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A31090132341.005 €55
27. 2. 2026.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A31090132341.005 €55
27. 2. 2026.V GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A41090132211.001 €55
27. 2. 2026.POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBADOZNAKA ZA 02/2026A022110A21100132121.000 €02-2026
27. 2. 2026.POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBADOZNAKA ZA 02/2026A022110A21100132231.000 €02-2026
27. 2. 2026.OŠ GRANEŠINAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013221997 €55
27. 2. 2026.OŠ BRAĆE RADIĆMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013234996 €55
27. 2. 2026.GORNJOGRADSKA GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A4109013234995 €55
27. 2. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013221988 €55
27. 2. 2026.ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.ODVOZ I OBRADA GLOMAZNOG OTPADA ZA 12/2025, TRG S.RADIĆA 1A011301A1301023234988 €281991-26
27. 2. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013234982 €55
27. 2. 2026.OŠ SREDIŠĆEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013234981 €55
27. 2. 2026.OŠ RETKOVECMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013221981 €55
27. 2. 2026.ŠKOLA DRVNE TEHNOLOGIJE I ŠUMARSTVAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013234975 €55
27. 2. 2026.TELEMACH HRVATSKA DOOUSLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 12/2025. GODINE999999999999993231974 €2000023291/R900/800
27. 2. 2026.OŠ JORDANOVACMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013221973 €55
27. 2. 2026.TERMORAD DOOSERVIS I POPRAVAK KLIMA UREĐAJA - MS PLANINA GORNJA999999999999993232973 €1031-100-91
27. 2. 2026.ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013221966 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013221964 €55
27. 2. 2026.OŠ BRESTJEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013221962 €55
27. 2. 2026.OŠ SESVETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026.A023109A3109013221960 €55
27. 2. 2026.OŠ BOROVJEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013234950 €55
27. 2. 2026.XVI GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A4109013234949 €55
27. 2. 2026.TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREBMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013234947 €55
27. 2. 2026.STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013221947 €55
27. 2. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013234941 €55
27. 2. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013234941 €55
27. 2. 2026.OŠ IVANA GRANĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026.A023109A3109013221938 €55
27. 2. 2026.IV GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A4109013234936 €55
27. 2. 2026.UPRAVNA ŠKOLA ZAGREBMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013234936 €55
27. 2. 2026.DRUGA EKONOMSKA ŠKOLAMT 02/2026.A024109A4109013234935 €55
27. 2. 2026.ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKAMT 02/2026.A024109A4109013234934 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽITNJAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026.A023109A3109013234930 €55
27. 2. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMT 02/2026.A024109A4109013221930 €55
27. 2. 2026.GIMNAZIJA SESVETEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013234928 €55
27. 2. 2026.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013234926 €55
27. 2. 2026.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026.A023109A3109013221923 €55
27. 2. 2026.INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013221922 €55
27. 2. 2026.KLASIČNA GIMNAZIJAMT 02/2026.A024109A4109013234919 €55
27. 2. 2026.OŠ MATE LOVRAKAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013221919 €55
27. 2. 2026.OŠ LUKAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013221917 €55
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013234916 €55
27. 2. 2026.OŠ GRAČANIMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013234916 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.