Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 30881792156 · Poništi presjek

Isplaćeno 245.636 € u 27 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju245.636 €27
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici231.155 €26
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja14.481 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-03245.636 €27
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad151.529 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje26.479 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene16.573 €2
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene14.481 €1
3223 09020009 energija10.737 €2
3222 09020008 materijal i sirovine8.744 €1
3234 09020016 komunalne usluge6.617 €2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.635 €2
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.800 €1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.712 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.396 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge395 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje341 €1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora280 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća259 €1
3238 09020020 računalne usluge165 €1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza164 €1
3239 09020021 ostale usluge99 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa69 €1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s65 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge39 €1
3211 09020004 službena putovanja28 €1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja27 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132235.792 €55
30. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132343.532 €55
26. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26A022109A21090131218.273 €3121
24. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKNAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A21090132911.396 €3291
12. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109013111151.529 €55
12. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆA ZA 02/2026.A022109A210901313226.479 €55
12. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109012311114.481 €55
12. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆA ZA 02/2026.A022109A21090131218.300 €55
12. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆA ZA 02/2026.A022109A21090132121.196 €55
10. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKREF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANCIJU PO VOJNOVIĆA, PO MARTIĆEVAA022109A21090132321.800 €3232
9. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKLEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A2109015443280 €55
9. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKLEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A210901342365 €55
6. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKPREHRANA 02/2026.A022109A21090132228.744 €3222
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132234.946 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132343.086 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132122.439 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132211.712 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013236395 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013224341 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013227259 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231164 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323999 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.