Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 56064164023 · Poništi presjek

Isplaćeno 26.655 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju26.655 €30
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo18.527 €22
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard8.128 €8
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0326.655 €30
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132341.086 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013221892 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLA03/26.-MJESEČNA RENTA KEKIĆA024109A4109023299563 €3299
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222428 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213350 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224244 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211226 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231214 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239144 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236132 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013238113 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLASREDSTVA ZA OVRŠNE POSTUPKE-REFUNDACIJAA024109A4109023299106 €3299
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329985 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323785 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322575 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343152 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323335 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329326 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343319 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329413 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343410 €55
27. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLASUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237109 €3237
16. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLA2/2026. ZAKUPNINAA024109A4109013235155 €3235
12. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331115.624 €55
12. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033132928 €55
12. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033212129 €55
11. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAPRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132122.693 €3212
10. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAENERGIJA ZA 01/2026.A024109A410901322311.450 €3223
5. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLARENTA 02/26.-KEKIĆA024109A4109023299563 €3299
5. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAOVRHA 02/26.-KEKIĆA024109A4109023299106 €3299

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.