Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-03 · Poništi presjek
Isplaćeno 138.585.591 € u 13.224 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-03 | 138.585.591 € | 13224 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2026. | TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3222 | 688 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3221 | 675 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3234 | 671 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3221 | 670 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. | PRIJEVOZ ZA OŽUJAK 2026. | A011120A112001 | 3212 | 666 € | 679/DIR1/10 |
| 31. 3. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 SPOMENIK DOMOVINI TRG S.RADIĆA 1 | A011405A140506 | 3232 | 664 € | 2600052578-01-P1 |
| 31. 3. 2026. | PRVA EKONOMSKA ŠKOLA | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3222 | 662 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | XII GIMNAZIJA | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3221 | 654 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3234 | 629 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | BORDOR PROJEKT DOO ZA PROJEKT NADZOR I VJ U GRADITELJSTVU | ZKČ 3288/2 - UL. STANKA ŠATOVIĆA - RJEŠENJE | A012405K240502 | 4213 | 624 € | 24-1-1 |
| 31. 3. 2026. | BORDOR PROJEKT DOO ZA PROJEKT NADZOR I VJ U GRADITELJSTVU | ZKČ 3238/3 - UL. STANKA ŠATOVIĆA - RJEŠENJE | A012405K240502 | 4213 | 624 € | 21-1-1 |
| 31. 3. 2026. | BORDOR PROJEKT DOO ZA PROJEKT NADZOR I VJ U GRADITELJSTVU | ZKČ 3239/5 - UL. STANKA ŠATOVIĆA - RJEŠENJE | A012405K240502 | 4213 | 624 € | 22-1-1 |
| 31. 3. 2026. | BORDOR PROJEKT DOO ZA PROJEKT NADZOR I VJ U GRADITELJSTVU | ZKČ 3292/2 - UL. STANKA ŠATOVIĆA - RJEŠENJE | A012405K240502 | 4213 | 624 € | 25-1-1 |
| 31. 3. 2026. | XI GIMNAZIJA | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3221 | 620 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREH.PROIZVODA I PIĆA ZA ČAJNE KUHINJE.-3.KAT,TRG S.RADIĆA 1. | A011301A130101 | 3222 | 613 € | 176/1/1 |
| 31. 3. 2026. | I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3222 | 613 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR | GERONTOLOŠKI CENTAR, 02/26 | A028121A812103 | 3132 | 611 € | 3111-3212 |
| 31. 3. 2026. | ŠPORTSKA GIMNAZIJA | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3221 | 611 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0138039308 12/2025 | A011101A110106 | 3223 | 611 € | 2600011672-01-P1 |
| 31. 3. 2026. | VETERINARSKA ŠKOLA | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3221 | 608 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | XVIII GIMNAZIJA | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3221 | 601 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE SVETI JOSIP ZAGREB | GERONTOLOŠKI CENTAR, 02/26 | A028121A812103 | 3121 | 600 € | 3111-3237 |
| 31. 3. 2026. | CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3223 | 599 € | 26104-12-2026 |
| 31. 3. 2026. | STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3234 | 599 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | GEODETSKA ŠKOLA | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3221 | 596 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | X GIMNAZIJA IVAN SUPEK | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3213 | 586 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU BROJ: ESEU-19-1100574 | A011207A120701 | 5443 | 585 € | 19-1100574 |
| 31. 3. 2026. | ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3225 | 583 € | 24914-17-2026 |
| 31. 3. 2026. | ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE ZAGREB | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3221 | 582 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | GRAD ZAGREB - RAČUN UPUTNICA | POVRAT SOCIJALNIH NAKNADA 03.2026.; VEZA | A011221A122101 | 3721 | −572 € | 3721 |
| 31. 3. 2026. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU BROJ: ESEU-19-1100573 | A011207A120701 | 5443 | 570 € | 19-1100573 |
| 31. 3. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB | GERONTOLOŠKI CENTAR, 02/26 | A028121A812103 | 3132 | 569 € | 3111-3237 |
| 31. 3. 2026. | UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3222 | 565 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | TRGOVAČKA ŠKOLA | 03/26.-MJESEČNA RENTA KEKIĆ | A024109A410902 | 3299 | 563 € | 3299 |
| 31. 3. 2026. | ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3222 | 553 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERGIJE 1/26 PRECRPNE STAN.JADRANSKA BB | A011405A140506 | 3232 | 551 € | 2600053779-01-P1 |
| 31. 3. 2026. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3221 | 551 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | UMJETNIČKA PLESNA ŠKOLA SILVIJE HERCIGONJE | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3234 | 549 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3213 | 544 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | XV GIMNAZIJA | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3213 | 541 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3213 | 539 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3222 | 529 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3222 | 526 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3222 | 526 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3213 | 525 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3221 | 517 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3234 | 511 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | PRVA EKONOMSKA ŠKOLA | MT 03/2026. | A024109A410901 | 3213 | 510 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3222 | 510 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3238 | 510 € | 26104-12-2026 |