Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-04 · OIB 02111947694 · Poništi presjek

Isplaćeno 391.707 € u 38 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju391.707 €38
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici362.354 €37
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja29.353 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-04391.707 €38
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad249.649 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje42.069 €1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene29.353 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene22.455 €4
3222 09020008 materijal i sirovine19.189 €1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja8.850 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život7.476 €3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.422 €2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.278 €2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge1.252 €2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća820 €2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično550 €1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika530 €1
3239 09020021 ostale usluge496 €2
3238 09020020 računalne usluge330 €2
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora296 €1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza295 €2
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa138 €2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge78 €2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s73 €1
3211 09020004 službena putovanja56 €2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja54 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132328.850 €55
29. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132213.211 €55
29. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132123.132 €55
29. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013224639 €55
29. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013236626 €55
29. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013213530 €55
29. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013227410 €55
29. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013239248 €55
29. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
29. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231148 €55
29. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901343169 €55
29. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323739 €55
29. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323327 €55
27. 4. 2026.DV PREČKOISP POM ČL 56 I 60 - 04/26A022109A2109013121656 €3121
24. 4. 2026.DV PREČKOUSKRS 2026 - TRAVANJ 2026.A022109A21090131214.594 €3121
23. 4. 2026.DV PREČKOISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26A022109A2109013291550 €3291
21. 4. 2026.DV PREČKOISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A022109A21090131213.204 €3121
16. 4. 2026.DV PREČKOLEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A2109015443296 €55
16. 4. 2026.DV PREČKOLEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A210901342373 €55
14. 4. 2026.DV PREČKOPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013111249.649 €55
14. 4. 2026.DV PREČKOPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901313242.069 €55
14. 4. 2026.DV PREČKOPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311129.353 €55
14. 4. 2026.DV PREČKOPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901312114.000 €55
14. 4. 2026.DV PREČKOPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132121.096 €55
10. 4. 2026.DV PREČKOPREHRANA 03/2026.A022109A210901322219.189 €3222
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132123.248 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132213.211 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013224639 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013236626 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013227410 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013239248 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013238165 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013231148 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901343169 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323739 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901321128 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.