Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-04 · OIB 05850332623 · Poništi presjek

Isplaćeno 430.064 € u 43 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju430.064 €43
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici395.816 €42
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja34.247 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-04430.064 €43
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad258.424 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje46.651 €1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene34.247 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene33.264 €5
3222 09020008 materijal i sirovine22.272 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život8.813 €3
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja8.555 €1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.208 €2
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4.081 €1
3235 09020017 zakupnine i najamnine1.376 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge1.320 €2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.236 €2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća864 €2
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora601 €2
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika530 €1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza347 €2
3238 09020020 računalne usluge330 €2
3239 09020021 ostale usluge298 €2
3295 09020026 pristojbe i naknade210 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa138 €2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s111 €2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge78 €2
3211 09020004 službena putovanja56 €2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja54 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132328.555 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132123.620 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132213.104 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013236660 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013224618 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013213530 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013227432 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231174 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013239149 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901343169 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323739 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323327 €55
27. 4. 2026.DV MALEŠNICAPOVRAT SRED.ZA KVOTE INVALIDA 02/26.A022109A2109013295210 €3295
24. 4. 2026.DV MALEŠNICAUSKRS 2026 - TRAVANJ 2026.A022109A21090131215.325 €3121
22. 4. 2026.DV MALEŠNICAISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26A022109A21090131218.206 €3121
21. 4. 2026.DV MALEŠNICAISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A022109A21090131214.532 €3121
21. 4. 2026.DV MALEŠNICAISPL. NAKN. ZA NEISKOR G.O. 04/26A022109A2109013121801 €3121
16. 4. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A2109015443319 €55
16. 4. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A2109015443282 €55
16. 4. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A210901342364 €55
16. 4. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A210901342347 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013111258.424 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901313246.651 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311134.247 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901312114.400 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132121.662 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAZAKUPNINE TRAVANJ 2026.A022109A21090132351.376 €3235
13. 4. 2026.DV MALEŠNICAREF. ZA NABAVU LJUŠTILICE ZA KRUMPIRA022109K21090142274.081 €4227
10. 4. 2026.DV MALEŠNICAPREHRANA 03/2026.A022109A210901322222.272 €3222
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132123.532 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132213.104 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013236660 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013224618 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013227432 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013231174 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013238165 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013239149 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901343169 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323739 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901321128 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.