Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · 2026-04 · Poništi presjek

Isplaćeno 41.552.776 € u 5.097 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade41.552.776 €5097
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0441.552.776 €5097
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad17.094.668 €435
3811 09010026 tekuće donacije u novcu4.695.530 €301
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.904.273 €423
3232 09010076 usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.146.620 €129
3222 09020008 materijal i sirovine1.965.394 €213
3512 09010135 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.875.000 €2
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene1.642.230 €645
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene1.492.418 €61
3223 09030008 energija1.413.498 €172
3235 09010011 zakupnine i najamnine1.256.673 €64
3212 09010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život802.256 €542
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš615.404 €76
3239 09010078 ostale usluge482.300 €125
3299 09010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja403.069 €100
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi349.777 €124
4511 09010081 dodatna ulaganja na građevinskim objektima285.264 €6
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza204.254 €143
3238 09010097 računalne usluge198.397 €128
3236 09010012 zdravstvene i veterinarske usluge196.630 €154
4227 09010080 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene171.090 €12
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično139.896 €137
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi138.921 €8
3721 09030047 naknade građanima i kućanstvima u novcu135.460 €84
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje126.365 €124
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge125.873 €150
3691 09010047 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna124.139 €7
4221 09030071 uredska oprema i namještaj118.131 €20
3234 09050014 komunalne usluge112.500 €1
4226 09050025 sportska i glazbena oprema66.667 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća57.028 €124
3292 09030029 premije osiguranja36.686 €6
3213 09010008 stručno usavršavanje zaposlenika35.359 €70
4223 09050023 oprema za održavanje i zaštitu20.417 €1
4231 09050027 prijevozna sredstva u cestovnom prometu19.167 €1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora18.427 €44
3225 09020011 sitni inventar i autogume12.002 €4
3295 09020026 pristojbe i naknade11.070 €26
3241 09010015 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.898 €2
3523 09010029 subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima9.743 €3
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa8.487 €123

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 4. 2026.OŠ LUČKOPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A310901323120.882 €3231
29. 4. 2026.OŠ SAVSKI GAJPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A310901323120.280 €3231
29. 4. 2026.OŠ SESVETSKI KRALJEVECPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A310901323118.181 €3231
29. 4. 2026.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323213.570 €55
29. 4. 2026.DV BAJKAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323212.980 €55
29. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A310901323112.807 €3231
29. 4. 2026.DV JARUNMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323211.505 €55
29. 4. 2026.OŠ ŽITNJAKPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A310901323111.037 €3231
29. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323210.915 €55
29. 4. 2026.DV SUNČANAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323210.620 €55
29. 4. 2026.DV GAJNICEMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323210.620 €55
29. 4. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A310901323110.531 €3231
29. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323210.325 €55
29. 4. 2026.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323210.325 €55
29. 4. 2026.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323210.325 €55
29. 4. 2026.TEHNOMODELI DOOOPREMANJE PŠ V.PRELOGA-I. PRIVA011209K120901422710.324 €90/1/1
29. 4. 2026.DV SESVETEMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323210.030 €55
29. 4. 2026.DV EN TEN TINIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323210.030 €55
29. 4. 2026.DV TRATINČICAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132329.735 €55
29. 4. 2026.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132329.735 €55
29. 4. 2026.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132329.440 €55
29. 4. 2026.DV TRAVNOMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132329.145 €55
29. 4. 2026.DV CVRČAKMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132329.145 €55
29. 4. 2026.DV VRBIKMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132328.850 €55
29. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132328.850 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132328.555 €55
29. 4. 2026.DV JABUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132328.555 €55
29. 4. 2026.DV BOTINECMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132328.260 €55
29. 4. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132328.260 €55
29. 4. 2026.DV ZRNOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132328.260 €55
29. 4. 2026.DV HRVATSKI LESKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132328.260 €55
29. 4. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132327.965 €55
29. 4. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.965 €55
29. 4. 2026.DV RADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.965 €55
29. 4. 2026.OŠ IVERPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A31090132317.964 €3231
29. 4. 2026.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.375 €55
29. 4. 2026.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.375 €55
29. 4. 2026.DV SIGETMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.375 €55
29. 4. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132327.375 €55
29. 4. 2026.OŠ SESVETSKA SELAPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A31090132317.151 €3231
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.080 €55
29. 4. 2026.DV POLETARACMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.080 €55
29. 4. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.080 €55
29. 4. 2026.DV SAVICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132327.080 €55
29. 4. 2026.DV KOLIBRIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.080 €55
29. 4. 2026.DV HRVATSKI LESKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132316.976 €55
29. 4. 2026.DV RAZLIČAKMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132326.785 €55
29. 4. 2026.DV SUNCEMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132326.785 €55
29. 4. 2026.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132326.785 €55
29. 4. 2026.DV MALI PRINCMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132326.785 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.