Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-08 · OIB 63019353660 · Poništi presjek

Isplaćeno 44.304 € u 26 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade44.304 €26
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard39.043 €6
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo3.854 €19
52 Pomoći iz drugih proračuna1.406 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0844.304 €26
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013234983 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221808 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013222402 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213317 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224221 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211204 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231194 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239130 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236118 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013238103 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329989 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323777 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322568 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343147 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323332 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329323 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343317 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329412 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134349 €55
14. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T120915273111.406 €27311
14. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLABESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812451 €3812
12. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A41090331117.017 €55
12. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A41090331321.158 €55
12. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A4109033212192 €55
7. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAREF. ZA NABAVU AKUSTIČNE STIJENEA024109K410901422129.725 €4221
6. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAREF. ZA SERVIS RAMPE ŠKOL.DVORIŠTAA024109K4109013232500 €3232

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.