Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 02111947694 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.706.624 € u 179 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju2.706.624 €179
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici2.530.616 €172
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja176.007 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-011.089 €3
2026-02397.818 €24
2026-03388.181 €28
2026-04391.707 €38
2026-05358.387 €10
2026-06439.584 €38
2026-07383.596 €28
2026-08346.261 €10
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad1.767.565 €7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje294.742 €7
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene176.007 €7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene166.762 €21
3222 09020008 materijal i sirovine114.912 €7
3223 09020009 energija34.057 €5
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život27.868 €14
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja26.550 €3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi22.477 €7
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja19.592 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge14.197 €7
3234 09020016 komunalne usluge14.068 €5
3292 09020023 premije osiguranja8.267 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje4.473 €7
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća2.870 €7
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično2.610 €5
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora2.373 €8
3239 09020021 ostale usluge1.736 €7
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika1.590 €3
3238 09020020 računalne usluge1.155 €7
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.033 €7
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s579 €8
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa483 €7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge273 €7
3211 09020004 službena putovanja196 €7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja189 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 8. 2026.DV PREČKOPREHRANA 07/2026.A022109A21090132229.150 €3222
14. 8. 2026.DV PREČKOMT 06/26 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132343.804 €55
14. 8. 2026.DV PREČKOMT 06/26 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132232.305 €55
14. 8. 2026.DV PREČKOLEASING VOZILA ZA 08./2026.A022109A2109015443302 €55
14. 8. 2026.DV PREČKOLEASING VOZILA ZA 08./2026.A022109A210901342367 €55
12. 8. 2026.DV PREČKOPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013111254.434 €55
12. 8. 2026.DV PREČKOPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A210901313241.939 €55
12. 8. 2026.DV PREČKOPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A2109012311120.238 €55
12. 8. 2026.DV PREČKOPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A210901312113.700 €55
12. 8. 2026.DV PREČKOPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013212321 €55
30. 7. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132328.850 €55
30. 7. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132213.211 €55
30. 7. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132122.940 €55
30. 7. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013224639 €55
30. 7. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013236626 €55
30. 7. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013213530 €55
30. 7. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013227410 €55
30. 7. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013239248 €55
30. 7. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
30. 7. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013231148 €55
30. 7. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901343169 €55
30. 7. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901323739 €55
30. 7. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901321128 €55
30. 7. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901323327 €55
28. 7. 2026.DV PREČKONAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 06/26A022109A2109013291550 €3291
27. 7. 2026.DV PREČKOJUBILARNE NAGRADE ZAPOSL.DV-TRAVANJ-LIPAA022109A21090131211.055 €3121
24. 7. 2026.DV PREČKOUSKRS 2026.-SRPANJ 2026.A022109A21090131218.615 €3121
24. 7. 2026.DV PREČKOREGRES 2024,2025,2026.-SRPANJ 2026.A022109A21090131211.050 €3121
21. 7. 2026.DV PREČKOLEASING VOZILA ZA 07./2026.A022109A2109015443300 €55
21. 7. 2026.DV PREČKOLEASING VOZILA ZA 07./2026.A022109A210901342369 €55
20. 7. 2026.DV PREČKOPREHRANA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901322214.450 €3222
17. 7. 2026.DV PREČKOMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132234.294 €55
17. 7. 2026.DV PREČKOMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132343.207 €55
10. 7. 2026.DV PREČKOPLAĆE DV-06/2026.A022109A2109013111252.498 €55
10. 7. 2026.DV PREČKOPLAĆE DV-06/2026.A022109A210901313242.033 €55
10. 7. 2026.DV PREČKOPLAĆE DV-06/2026.A022109A2109012311123.063 €55
10. 7. 2026.DV PREČKOPLAĆE DV-06/2026.A022109A210901312113.900 €55
10. 7. 2026.DV PREČKOPLAĆE DV-06/2026.A022109A2109013212581 €55
29. 6. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A21090132213.211 €55
29. 6. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A21090132122.978 €55
29. 6. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013224639 €55
29. 6. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013236626 €55
29. 6. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013227410 €55
29. 6. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013239248 €55
29. 6. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
29. 6. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013231148 €55
29. 6. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A210901343169 €55
29. 6. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A210901323739 €55
29. 6. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A210901321128 €55
29. 6. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.