Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 05060579018 · Poništi presjek

Isplaćeno 142.425 € u 164 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade142.425 €164
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0113.971 €4
2026-0221.768 €41
2026-0323.554 €25
2026-0412.858 €2
2026-0517.088 €25
2026-0615.022 €22
2026-0736.060 €26
2026-082.103 €19
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3222 09040007 materijal i sirovine67.816 €6
3223 09040008 energija30.970 €2
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja14.561 €5
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život11.448 €8
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.302 €4
3292 09040072 premije osiguranja1.918 €2
3234 09040017 komunalne usluge1.824 €7
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge1.662 €8
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.498 €7
4221 09040050 uredska oprema i namještaj1.029 €1
4227 09040052 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene966 €1
3111 09040044 plaće za redovan rad872 €4
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika590 €7
3693 09010150 tekući prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-sš527 €1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje409 €7
3211 09040001 službena putovanja382 €7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza361 €7
3239 09040025 ostale usluge243 €7
3238 09040023 računalne usluge195 €7
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja170 €7
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge146 €7
3132 09040045 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje144 €4
3225 09040012 sitni inventar i autogume125 €7
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa91 €7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja63 €7
3293 09040028 reprezentacija41 €7
3433 09040032 zatezne kamate35 €7
3294 09040029 članarine i norme21 €7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi16 €6

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323937 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323634 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323829 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901329922 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323722 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322519 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901343113 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090132339 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090132937 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090134335 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090132943 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090134343 €55
30. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKNAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA ZA 02/26A024109A41090132911.251 €3291
20. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKREF SRED ZA POLICE OSIG. II RATAA024109A41090132921.439 €3292
18. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKREF. ZA ZAMJENU DRVENE OGRADEA024109K41090132326.566 €3232
13. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK02/2026. PLAĆA - DOM I ZAJEDNICAA024109A4109073111517 €55
13. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK02/2026. PLAĆA - DOM I ZAJEDNICAA024109A410907313285 €55
12. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK3/2026. SMJEŠTAJ I PRE.UČENIKAA024109A410901322211.205 €3222
11. 3. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKPRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132121.511 €3212
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013234280 €55
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013221230 €55
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901321390 €55
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901322463 €55
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901321158 €55
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323155 €55
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323937 €55
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323634 €55
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323829 €55
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329922 €55
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323722 €55
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901322519 €55
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901343113 €55
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132339 €55
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132937 €55
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090134335 €55
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132943 €55
27. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090134343 €55
17. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKNAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A024109A4109013291832 €3291
13. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK2/2026.SMJEŠTAJ I PREHR.UČENIKAA024109A410901322211.289 €3222
13. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKREF. ZA UREĐENJE INSTALACIJE KONTROLE PRISTUPAA024109K41090132325.695 €3232
11. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKPRIJEVOZ ZA 1/26.A024109A41090132121.494 €3212
6. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKTEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE - I. KVARTALA024109A4109013232500 €3232
5. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013234280 €55
5. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013221230 €55
5. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901321390 €55
5. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901322463 €55
5. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901321158 €55
5. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901323155 €55
5. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901323937 €55
5. 2. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901323634 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.