Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 05850332623 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.872.984 € u 217 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade2.872.984 €217
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-017.473 €12
2026-02394.170 €28
2026-03410.961 €32
2026-04430.064 €43
2026-05375.797 €14
2026-06472.068 €42
2026-07408.292 €31
2026-08374.160 €15
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad1.785.007 €7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje319.448 €7
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene218.782 €7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene190.208 €30
3222 09020008 materijal i sirovine127.473 €7
3223 09020009 energija42.878 €5
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život34.182 €14
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja25.665 €3
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna21.786 €2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi21.728 €7
3234 09020016 komunalne usluge21.611 €5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge15.039 €7
3235 09020017 zakupnine i najamnine11.010 €8
3292 09020023 premije osiguranja9.275 €1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora4.816 €16
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje4.326 €7
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.188 €1
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4.081 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3.024 €7
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika1.590 €3
3295 09020026 pristojbe i naknade1.438 €7
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.215 €7
3238 09020020 računalne usluge1.155 €7
3239 09020021 ostale usluge1.042 €7
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s875 €16
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa483 €7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge273 €7
3211 09020004 službena putovanja196 €7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja189 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
11. 5. 2026.DV MALEŠNICAPREHRANA 04/2026.A022109A210901322220.060 €3222
8. 5. 2026.DV MALEŠNICAZAKUPNINA 05/2026.A022109A21090132351.376 €3235
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132328.555 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132123.620 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132213.104 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013236660 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013224618 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013213530 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013227432 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231174 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013239149 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901343169 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323739 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323327 €55
27. 4. 2026.DV MALEŠNICAPOVRAT SRED.ZA KVOTE INVALIDA 02/26.A022109A2109013295210 €3295
24. 4. 2026.DV MALEŠNICAUSKRS 2026 - TRAVANJ 2026.A022109A21090131215.325 €3121
22. 4. 2026.DV MALEŠNICAISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26A022109A21090131218.206 €3121
21. 4. 2026.DV MALEŠNICAISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A022109A21090131214.532 €3121
21. 4. 2026.DV MALEŠNICAISPL. NAKN. ZA NEISKOR G.O. 04/26A022109A2109013121801 €3121
16. 4. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A2109015443319 €55
16. 4. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A2109015443282 €55
16. 4. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A210901342364 €55
16. 4. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A210901342347 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013111258.424 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901313246.651 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311134.247 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901312114.400 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132121.662 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAZAKUPNINE TRAVANJ 2026.A022109A21090132351.376 €3235
13. 4. 2026.DV MALEŠNICAREF. ZA NABAVU LJUŠTILICE ZA KRUMPIRA022109K21090142274.081 €4227
10. 4. 2026.DV MALEŠNICAPREHRANA 03/2026.A022109A210901322222.272 €3222
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132123.532 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132213.104 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013236660 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013224618 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013227432 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013231174 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013238165 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013239149 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901343169 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323739 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901321128 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323327 €55
31. 3. 2026.DV MALEŠNICAPOLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATAA022109A21090132929.275 €3292
30. 3. 2026.DV MALEŠNICAMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A210901322311.152 €55
30. 3. 2026.DV MALEŠNICAMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132343.197 €55
27. 3. 2026.DV MALEŠNICAPOV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26A022109A2109013295210 €3295
24. 3. 2026.DV MALEŠNICAREGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.A022109A2109013121700 €3121

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.