Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 36861051455 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.816.561 € u 162 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade1.816.561 €162
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-012.746 €4
2026-02298.399 €22
2026-03250.531 €28
2026-04270.286 €37
2026-05234.275 €11
2026-06295.223 €37
2026-07227.770 €12
2026-08237.333 €11
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad1.092.240 €7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje174.600 €7
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja136.635 €7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene122.561 €20
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene118.537 €7
3222 09020008 materijal i sirovine64.654 €7
3223 09020009 energija27.788 €5
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život15.358 €13
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna14.607 €1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi11.556 €6
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge9.188 €6
3234 09020016 komunalne usluge9.047 €5
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično6.143 €7
3295 09020026 pristojbe i naknade2.876 €7
3292 09020023 premije osiguranja2.500 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.298 €6
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.668 €6
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika1.060 €2
3238 09020020 računalne usluge990 €6
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza681 €6
3239 09020021 ostale usluge595 €6
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa414 €6
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge234 €6
3211 09020004 službena putovanja168 €6
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja162 €6

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
1. 4. 2026.DV TRNORUŽICAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013227278 €55
1. 4. 2026.DV TRNORUŽICAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013238165 €55
1. 4. 2026.DV TRNORUŽICAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013231114 €55
1. 4. 2026.DV TRNORUŽICAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901323999 €55
1. 4. 2026.DV TRNORUŽICAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901343169 €55
1. 4. 2026.DV TRNORUŽICAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901323739 €55
1. 4. 2026.DV TRNORUŽICAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901321128 €55
1. 4. 2026.DV TRNORUŽICAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901323327 €55
31. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPOLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATAA022109A21090132922.500 €3292
30. 3. 2026.DV TRNORUŽICAMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132236.348 €55
30. 3. 2026.DV TRNORUŽICAMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132341.680 €55
27. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPOV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26A022109A2109013295420 €3295
26. 3. 2026.DV TRNORUŽICAISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26A022109A21090131217.546 €3121
24. 3. 2026.DV TRNORUŽICANAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A21090132911.256 €3291
24. 3. 2026.DV TRNORUŽICAREGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.A022109A2109013121175 €3121
12. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A2109013111157.376 €55
12. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A210901313224.655 €55
12. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A2109012311115.661 €55
12. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A21090131219.100 €55
12. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A210901321259 €55
9. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPOV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25A022109A2109013295388 €3295
6. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPREHRANA 02/2026.A022109A210901322210.165 €3222
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132235.922 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132122.585 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132211.926 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132341.141 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013236424 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013224383 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013227278 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231114 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323999 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323327 €55
23. 2. 2026.DV TRNORUŽICANAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.A022109A21090132911.117 €3291
13. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPREHRANA 01/2026.A022109A21090132229.000 €3222
12. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013111148.675 €55
12. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901313224.351 €55
12. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109012311120.449 €55
12. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A21090131218.700 €55
12. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901321254 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAREF. ZA ZAMJENU OPREME U PLINSKOJ KOTLOVNICI-OKA022109A210901323267.432 €3232
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132367.068 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132325.310 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132122.585 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132211.926 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013213530 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013224383 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.