Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 42776586352 · Poništi presjek

Isplaćeno 3.073.494 € u 189 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju3.073.494 €189
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici2.888.811 €182
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja184.684 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-014.688 €7
2026-02416.104 €23
2026-03464.082 €29
2026-04440.424 €39
2026-05407.914 €12
2026-06498.941 €38
2026-07444.322 €30
2026-08397.019 €11
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad2.014.988 €7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje327.494 €7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene195.816 €25
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene184.684 €7
3222 09020008 materijal i sirovine134.359 €7
3234 09020016 komunalne usluge49.836 €5
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja36.321 €4
3223 09020009 energija27.707 €5
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi26.222 €7
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život22.696 €14
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge16.821 €7
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene10.888 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje5.222 €7
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.607 €5
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3.402 €7
3295 09020026 pristojbe i naknade2.876 €6
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora2.373 €8
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.677 €7
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika1.590 €3
3238 09020020 računalne usluge1.155 €7
3239 09020021 ostale usluge1.042 €7
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s579 €8
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa483 €7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge273 €7
3211 09020004 službena putovanja196 €7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja189 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013239149 €55
29. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901343169 €55
29. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323739 €55
29. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323327 €55
27. 4. 2026.DV MARKUŠEVECPOVRAT SRED.ZA KVOTE INVALIDA 02/26.A022109A2109013295420 €3295
24. 4. 2026.DV MARKUŠEVECUSKRS 2026 - TRAVANJ 2026.A022109A21090131215.129 €3121
24. 4. 2026.DV MARKUŠEVECREGRES 2025. - TRAVANJ 2026.A022109A2109013121583 €3121
23. 4. 2026.DV MARKUŠEVECISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26A022109A21090132911.955 €3291
21. 4. 2026.DV MARKUŠEVECISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A022109A21090131211.577 €3121
16. 4. 2026.DV MARKUŠEVECLEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A2109015443296 €55
16. 4. 2026.DV MARKUŠEVECLEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A210901342373 €55
14. 4. 2026.DV MARKUŠEVECPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013111288.384 €55
14. 4. 2026.DV MARKUŠEVECPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901313246.873 €55
14. 4. 2026.DV MARKUŠEVECPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311126.727 €55
14. 4. 2026.DV MARKUŠEVECPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901312116.100 €55
14. 4. 2026.DV MARKUŠEVECPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132121.328 €55
10. 4. 2026.DV MARKUŠEVECPREHRANA 03/2026.A022109A210901322223.197 €3222
1. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132213.746 €55
1. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132122.046 €55
1. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013224746 €55
1. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013236742 €55
1. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013227486 €55
1. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013231240 €55
1. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013238165 €55
1. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013239149 €55
1. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901343169 €55
1. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323739 €55
1. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901321128 €55
1. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323327 €55
30. 3. 2026.DV MARKUŠEVECMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132237.182 €55
30. 3. 2026.DV MARKUŠEVECMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132343.304 €55
27. 3. 2026.DV MARKUŠEVECPOV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26A022109A2109013295420 €3295
24. 3. 2026.DV MARKUŠEVECREGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.A022109A2109013121788 €3121
24. 3. 2026.DV MARKUŠEVECNAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A2109013291698 €3291
12. 3. 2026.DV MARKUŠEVECPLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109013111277.593 €55
12. 3. 2026.DV MARKUŠEVECPLAĆA ZA 02/2026.A022109A210901313245.220 €55
12. 3. 2026.DV MARKUŠEVECPLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109012311128.037 €55
12. 3. 2026.DV MARKUŠEVECPLAĆA ZA 02/2026.A022109A210901312115.900 €55
12. 3. 2026.DV MARKUŠEVECPLAĆA ZA 02/2026.A022109A21090132121.370 €55
10. 3. 2026.DV MARKUŠEVECREF. ZA NABAVU STROJA ZA GLAČANJE RUBLJA I GENERATORAA022109K210901422710.888 €4227
9. 3. 2026.DV MARKUŠEVECPOV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25A022109A2109013295388 €3295
9. 3. 2026.DV MARKUŠEVECLEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A2109015443294 €55
9. 3. 2026.DV MARKUŠEVECLEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A210901342375 €55
6. 3. 2026.DV MARKUŠEVECPREHRANA 02/2026.A022109A210901322221.802 €3222
4. 3. 2026.DV MARKUŠEVECMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A210901323435.721 €55
4. 3. 2026.DV MARKUŠEVECMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132235.882 €55
4. 3. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132213.746 €55
4. 3. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132122.085 €55
4. 3. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013224746 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.