Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 49823978318 · Poništi presjek

Isplaćeno 3.191.362 € u 185 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju3.191.362 €185
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici2.976.451 €178
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja214.911 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0113.508 €7
2026-02445.080 €24
2026-03435.731 €28
2026-04475.515 €40
2026-05442.322 €11
2026-06500.891 €38
2026-07455.724 €28
2026-08422.593 €9
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad2.020.483 €7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje356.744 €7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene220.437 €30
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene214.911 €7
3222 09020008 materijal i sirovine138.748 €7
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja47.866 €6
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život38.544 €14
3234 09020016 komunalne usluge29.533 €5
3223 09020009 energija29.533 €5
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi26.222 €7
3235 09020017 zakupnine i najamnine19.200 €8
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge18.347 €7
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.122 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.445 €6
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje5.222 €7
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3.710 €7
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza2.510 €7
3239 09020021 ostale usluge1.736 €7
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika1.590 €3
3295 09020026 pristojbe i naknade1.164 €2
3238 09020020 računalne usluge1.155 €7
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa483 €7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge273 €7
3211 09020004 službena putovanja196 €7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja189 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
24. 4. 2026.DV TRNSKOUSKRS 2026 - TRAVANJ 2026.A022109A21090131213.512 €3121
24. 4. 2026.DV TRNSKOREGRES 2026. - TRAVANJ 2026.A022109A2109013121350 €3121
23. 4. 2026.DV TRNSKOISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26A022109A21090132911.396 €3291
22. 4. 2026.DV TRNSKOISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26A022109A21090131218.206 €3121
21. 4. 2026.DV TRNSKOISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A022109A21090131216.660 €3121
17. 4. 2026.DV TRNSKOREF. ZA ZAMJENU VRATAA022109A210901323211.561 €3232
17. 4. 2026.DV TRNSKOREF. ZA IZRADU PR.DOK. OBORINSKE ODVODNJEA022109A21090132324.080 €3232
14. 4. 2026.DV TRNSKOPLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013111274.871 €55
14. 4. 2026.DV TRNSKOPLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901313249.926 €55
14. 4. 2026.DV TRNSKOPLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311137.668 €55
14. 4. 2026.DV TRNSKOPLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901312116.800 €55
14. 4. 2026.DV TRNSKOZAKUPNINE TRAVANJ 2026.A022109A21090132352.400 €3235
14. 4. 2026.DV TRNSKOPLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132121.484 €55
10. 4. 2026.DV TRNSKOPREHRANA 03/2026.A022109A210901322223.900 €3222
1. 4. 2026.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A21090132124.157 €55
1. 4. 2026.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A21090132213.746 €55
1. 4. 2026.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013236809 €55
1. 4. 2026.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013224746 €55
1. 4. 2026.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013227530 €55
1. 4. 2026.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013231359 €55
1. 4. 2026.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013239248 €55
1. 4. 2026.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013238165 €55
1. 4. 2026.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901343169 €55
1. 4. 2026.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901323739 €55
1. 4. 2026.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901321128 €55
1. 4. 2026.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901323327 €55
30. 3. 2026.DV TRNSKOMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A210901322312.835 €55
30. 3. 2026.DV TRNSKOMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132343.510 €55
26. 3. 2026.DV TRNSKOISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26A022109A2109013121664 €3121
24. 3. 2026.DV TRNSKONAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A2109013291558 €3291
24. 3. 2026.DV TRNSKOREGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.A022109A2109013121117 €3121
23. 3. 2026.DV TRNSKONAKN. ZA NEISKOR. G.O. 03/2026.A022109A2109013121703 €3121
12. 3. 2026.DV TRNSKOPLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A2109013111275.507 €55
12. 3. 2026.DV TRNSKOPLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A210901313248.512 €55
12. 3. 2026.DV TRNSKOPLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A2109012311129.552 €55
12. 3. 2026.DV TRNSKOPLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A210901312116.600 €55
12. 3. 2026.DV TRNSKOPLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A21090132121.591 €55
9. 3. 2026.DV TRNSKOZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132352.400 €3235
9. 3. 2026.DV TRNSKOPOV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25A022109A2109013295388 €3295
6. 3. 2026.DV TRNSKOPREHRANA 02/2026.A022109A210901322222.298 €3222
4. 3. 2026.DV TRNSKOMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132235.104 €55
4. 3. 2026.DV TRNSKOMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132344.468 €55
4. 3. 2026.DV TRNSKOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132124.157 €55
4. 3. 2026.DV TRNSKOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132213.746 €55
4. 3. 2026.DV TRNSKOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013236809 €55
4. 3. 2026.DV TRNSKOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013224746 €55
4. 3. 2026.DV TRNSKOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013227530 €55
4. 3. 2026.DV TRNSKOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231359 €55
4. 3. 2026.DV TRNSKOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013239248 €55
4. 3. 2026.DV TRNSKOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013238165 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.