Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 56064164023 · Poništi presjek

Isplaćeno 195.476 € u 215 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade195.476 €215
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo105.783 €157
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard86.772 €54
52 Pomoći iz drugih proračuna2.921 €4
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-014.035 €5
2026-0255.894 €51
2026-0326.655 €30
2026-0418.298 €7
2026-0521.747 €27
2026-0620.993 €32
2026-0723.227 €33
2026-0824.275 €29
2026-09351 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09040036 plaće za redovan rad42.836 €9
3223 09040009 energija40.712 €7
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja29.606 €4
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život21.498 €15
3234 09040017 komunalne usluge7.546 €7
3132 09040038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje7.068 €9
3292 09040027 premije osiguranja6.729 €2
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.196 €7
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.706 €19
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.607 €5
3222 09040007 materijal i sirovine3.228 €7
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika2.426 €7
4227 09040052 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.900 €1
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode1.776 €1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.700 €7
3121 09040037 ostali rashodi za zaposlene1.600 €2
3211 09040001 službena putovanja1.566 €7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.490 €7
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge1.193 €12
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi1.145 €3
3235 09040018 zakupnine i najamnine1.084 €6
3239 09040025 ostale usluge1.000 €7
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge900 €7
3238 09040023 računalne usluge791 €7
3812 09040064 tekuće donacije u naravi570 €1
3225 09040012 sitni inventar i autogume525 €7
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa364 €7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja245 €7
3293 09040028 reprezentacija174 €7
3433 09040032 zatezne kamate133 €7
3294 09040029 članarine i norme91 €7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi70 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLASUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237109 €3237
16. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLA2/2026. ZAKUPNINAA024109A4109013235155 €3235
12. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331115.624 €55
12. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033132928 €55
12. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033212129 €55
11. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAPRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132122.693 €3212
10. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAENERGIJA ZA 01/2026.A024109A410901322311.450 €3223
5. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLARENTA 02/26.-KEKIĆA024109A4109023299563 €3299
5. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAOVRHA 02/26.-KEKIĆA024109A4109023299106 €3299
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132341.086 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013221892 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013222428 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013213350 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013224244 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013211226 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013231214 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013239144 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013236132 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013238113 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329985 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323785 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901322575 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901343152 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323335 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329326 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901343319 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329413 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901343410 €55
25. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAREF. ZA ZAMJENU DOTRAJALE OPREME U KOTLOVNICIA024109K410901323216.219 €3232
23. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLASUFINANC. PROJEKTA E-TEHNIČARI 01/26A024109T4109023237149 €3237
17. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 1/26.A024109A4109013291698 €3291
12. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAPOM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026.A024109A41090331115.930 €55
12. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAPOM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026.A024109A4109033132978 €55
12. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAPOM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026.A024109A410903321298 €55
11. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAPRIJEVOZ ZA 1/26.A024109A41090132122.738 €3212
9. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAZAKUPNINA 01/2026.A024109A4109013235155 €3235
6. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLATEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE - I. KVARTALA024109A41090132322.100 €3232
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAENERGIJA, PROSINAC 2025.A024109A410901322311.600 €3223
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090132341.086 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013221892 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLA01/26.-RENTA MJESEČNA KEKIĆA024109A4109023299563 €3299
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013222428 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013213350 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013224244 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013211226 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013231214 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013239144 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013236132 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013238113 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLA01/26.-OVRHA TROŠKOVI-KEKIĆA024109A4109023299106 €3299

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.