Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 63019353660 · Poništi presjek

Isplaćeno 254.314 € u 212 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade254.314 €212
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo150.598 €153
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard102.235 €55
52 Pomoći iz drugih proračuna1.481 €4
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-016.346 €7
2026-0240.972 €48
2026-0343.298 €30
2026-0426.312 €9
2026-0540.422 €30
2026-0628.398 €30
2026-0724.238 €31
2026-0844.304 €26
2026-0925 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040009 energija64.725 €6
3111 09040036 plaće za redovan rad46.882 €15
4221 09040049 uredska oprema i namještaj42.668 €3
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život29.262 €15
3234 09040016 komunalne usluge15.540 €8
3292 09040027 premije osiguranja13.144 €3
3132 09040038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje7.736 €15
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.900 €3
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.691 €7
3222 09040007 materijal i sirovine2.863 €7
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika2.233 €7
3121 09040037 ostali rashodi za zaposlene2.000 €2
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.955 €3
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.556 €7
3211 09040001 službena putovanja1.436 €7
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode1.406 €1
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.366 €7
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge1.340 €12
3239 09040025 ostale usluge916 €7
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge830 €7
3238 09040023 računalne usluge726 €7
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja638 €7
3721 09040035 naknade građanima i kućanstvima u novcu600 €1
4227 09040052 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene500 €1
3225 09040012 sitni inventar i autogume479 €7
3812 09040064 tekuće donacije u naravi451 €1
4241 09040043 knjige412 €1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa331 €7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja226 €7
3293 09040028 reprezentacija162 €7
3433 09040032 zatezne kamate119 €7
3294 09040029 članarine i norme85 €7
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi74 €3
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi63 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
3. 9. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPRIJEVOZ UČENIKA SŠ V-VI/26.SAMOBORČEKA011209A120913372225 €3722
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013234983 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221808 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013222402 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213317 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224221 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211204 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231194 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239130 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236118 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013238103 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329989 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323777 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322568 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343147 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323332 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329323 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343317 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329412 €55
31. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134349 €55
14. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T120915273111.406 €27311
14. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLABESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812451 €3812
12. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A41090331117.017 €55
12. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A41090331321.158 €55
12. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A4109033212192 €55
7. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAREF. ZA NABAVU AKUSTIČNE STIJENEA024109K410901422129.725 €4221
6. 8. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAREF. ZA SERVIS RAMPE ŠKOL.DVORIŠTAA024109K4109013232500 €3232
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAUSL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKEA024109A41090132323.600 €3232
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013234983 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013221808 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013222402 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013213317 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013224221 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013211204 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013231194 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013239130 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013236118 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013238103 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901329989 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323777 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322568 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901343147 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323332 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901329323 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901343317 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901329412 €55
30. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134349 €55
24. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAREF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATAA024109A41090132921.259 €3292
23. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06./2026.A024109A4109013291558 €3291
15. 7. 2026.PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLAPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026.A024109A41090132123.962 €3212

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.