Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · OIB 67952242107 · Poništi presjek

Isplaćeno 142.706 € u 162 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade142.706 €162
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo118.830 €145
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard18.056 €14
52 Pomoći iz drugih proračuna5.820 €3
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-013.642 €3
2026-0225.821 €40
2026-0330.059 €24
2026-0416.669 €3
2026-0516.948 €22
2026-0614.965 €21
2026-0726.970 €27
2026-085.289 €21
2026-092.343 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040009 energija70.043 €7
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život14.976 €8
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja13.050 €4
3234 09040017 komunalne usluge6.463 €7
3292 09040072 premije osiguranja5.953 €2
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.312 €7
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi4.703 €2
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge4.078 €8
4227 09040052 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.000 €1
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično2.911 €3
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika2.084 €7
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.452 €7
3211 09040001 službena putovanja1.340 €7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.277 €7
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode1.116 €1
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge996 €12
3239 09040025 ostale usluge856 €7
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja686 €8
3238 09040023 računalne usluge673 €7
3225 09040012 sitni inventar i autogume449 €7
3812 09040064 tekuće donacije u naravi358 €1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa309 €7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja211 €7
3293 09040028 reprezentacija155 €7
3433 09040032 zatezne kamate112 €7
3294 09040029 članarine i norme77 €7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi64 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
3. 9. 2026.IX GIMNAZIJAPRIJEVOZ UČENIKA SŠ V-VI/26.SAMOBORČEKA011209A12091337222.343 €3722
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013234921 €55
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221757 €55
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213297 €55
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224207 €55
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211191 €55
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231182 €55
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239122 €55
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236110 €55
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323896 €55
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329983 €55
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323772 €55
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322564 €55
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343144 €55
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323330 €55
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329322 €55
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343316 €55
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329411 €55
31. 8. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134349 €55
14. 8. 2026.IX GIMNAZIJABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T120915273111.116 €27311
14. 8. 2026.IX GIMNAZIJABESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812358 €3812
13. 8. 2026.IX GIMNAZIJAPRIJEVOZ ZA 07/2026.A024109A4109013212581 €3212
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAUSL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKEA024109A41090132323.000 €3232
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013234921 €55
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013221757 €55
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013213297 €55
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013224207 €55
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013211191 €55
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013231182 €55
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013239122 €55
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013236110 €55
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323896 €55
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329983 €55
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323772 €55
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901322564 €55
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343144 €55
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323330 €55
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329322 €55
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343316 €55
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329411 €55
30. 7. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090134349 €55
29. 7. 2026.IX GIMNAZIJAENERGIJA LIPANJ 2026.A024109A41090132233.412 €3223
28. 7. 2026.IX GIMNAZIJAREF. ZA IZRADA PR.DOK. ZA UREĐENJE ELEK.INSTALACIJEA024109K41090132325.000 €3232
28. 7. 2026.IX GIMNAZIJAREF. ZA IZRADA PR.DOK. ZA SUSTAV TEH.ZAŠTITEA024109K41090132323.250 €3232
24. 7. 2026.IX GIMNAZIJAREF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATAA024109A41090132921.279 €3292
23. 7. 2026.IX GIMNAZIJANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06./2026.A024109A4109013291693 €3291
15. 7. 2026.IX GIMNAZIJAPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD - ZA 06/202A024109A41090132122.061 €3212
10. 7. 2026.IX GIMNAZIJAENERGIJA, SVIBANJ 2026.A024109A41090132234.931 €3223
6. 7. 2026.IX GIMNAZIJASUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26A024109T4109023237110 €3237
30. 6. 2026.IX GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132341.001 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.