Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 79669409638 · Poništi presjek

Isplaćeno 313.675 € u 167 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade313.675 €167
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo208.565 €152
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard103.513 €14
52 Pomoći iz drugih proračuna1.597 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-014.548 €3
2026-02120.248 €45
2026-0326.502 €24
2026-0440.526 €4
2026-0550.210 €22
2026-0612.802 €22
2026-0730.005 €25
2026-0828.835 €22
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3235 09040018 zakupnine i najamnine216.422 €10
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život27.421 €8
3223 09040009 energija20.030 €7
3234 09040017 komunalne usluge8.207 €7
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.742 €7
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.200 €2
3721 09040035 naknade građanima i kućanstvima u novcu4.000 €1
4221 09040049 uredska oprema i namještaj3.275 €1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika2.638 €7
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično2.352 €3
3292 09040027 premije osiguranja2.046 €2
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.844 €7
3211 09040001 službena putovanja1.706 €7
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge1.659 €12
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.616 €7
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode1.597 €1
3239 09040025 ostale usluge1.085 €7
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge978 €7
3238 09040023 računalne usluge856 €7
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja755 €7
3225 09040012 sitni inventar i autogume566 €7
3812 09040064 tekuće donacije u naravi512 €1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa394 €7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja262 €7
3293 09040028 reprezentacija193 €7
3433 09040032 zatezne kamate145 €7
3294 09040029 članarine i norme97 €7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi76 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013231256 €55
31. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013239171 €55
31. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013236158 €55
31. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013238136 €55
31. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013237102 €55
31. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013299101 €55
31. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322590 €55
31. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901343162 €55
31. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323342 €55
31. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901329331 €55
31. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901343323 €55
31. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901329415 €55
31. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901343412 €55
27. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGSUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237248 €3237
19. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGREF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132921.677 €3292
16. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG2/2026. ZAKUPNINAA024109A41090132358.533 €3235
16. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG2/2026. ZAKUPNINAA024109A41090132351.195 €3235
11. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGPRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132124.008 €3212
10. 3. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGENERGIJA ZA 01/2026.A024109A41090132236.300 €3223
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132341.297 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132211.066 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013213418 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013224292 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013211270 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013231256 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013239171 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013236158 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013238136 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013237102 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013299101 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901322590 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901343162 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323342 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329331 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901343323 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329415 €55
27. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901343412 €55
23. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGSUFINANC. PROJEKTA E-TEHNIČARI 01/26A024109T4109023237162 €3237
17. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGNAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A024109A4109013291553 €3291
11. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGPRIJEVOZ ZA 1/26.A024109A41090132123.475 €3212
9. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGZAKUPNINA 01/2026.A024109A410901323519.714 €3235
9. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGZAKUPNINA 01/2026.A024109A41090132359.329 €3235
9. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGZAKUPNINA 01/2026.A024109A41090132351.195 €3235
6. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGTEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE - I. KVARTALA024109A41090132322.500 €3232
5. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGURBIĆ-TROŠKOVI ZAKUPAA024109A410901323571.737 €3235
5. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGENERGIJA, PROSINAC 2025.A024109A41090132232.500 €3223
5. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090132341.297 €55
5. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090132211.066 €55
5. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013213418 €55
5. 2. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013224292 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.