Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 96726537623 · Poništi presjek

Isplaćeno 183.643 € u 182 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade183.643 €182
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo153.914 €153
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard21.557 €25
52 Pomoći iz drugih proračuna8.024 €3
11 Opći prihodi i primici148 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-015.494 €5
2026-0231.922 €43
2026-0332.661 €25
2026-0418.940 €5
2026-0523.189 €26
2026-0620.847 €25
2026-0740.276 €30
2026-086.171 €22
2026-094.145 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040009 energija75.526 €7
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život29.624 €8
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja17.450 €3
3234 09040017 komunalne usluge8.061 €7
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi7.973 €2
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.622 €7
3292 09040027 premije osiguranja6.334 €2
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.584 €6
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge4.166 €8
3222 09040007 materijal i sirovine3.489 €7
3213 09010050 stručno usavršavanje zaposlenika2.744 €8
4221 09040050 uredska oprema i namještaj2.520 €1
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge2.152 €12
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.810 €7
3211 09040001 službena putovanja1.677 €7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.593 €7
3111 09040044 plaće za redovan rad1.486 €5
3239 09040025 ostale usluge1.066 €7
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja898 €8
3238 09040023 računalne usluge842 €7
3225 09040012 sitni inventar i autogume562 €7
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa386 €7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja259 €7
3132 09040045 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje245 €5
3293 09040028 reprezentacija189 €7
3433 09040032 zatezne kamate140 €7
3294 09040029 članarine i norme99 €7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi77 €7
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode52 €1
3812 09040064 tekuće donacije u naravi17 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
3. 9. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAPRIJEVOZ UČENIKA SŠ V-VI/26.SAMOBORČEKA011209A12091337224.145 €3722
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132341.149 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221944 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013222492 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213370 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224258 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211239 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231227 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239152 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236138 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013238120 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013299103 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323790 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322580 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343155 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323337 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329327 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343320 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329414 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343411 €55
14. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T1209152731152 €27311
14. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLABESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T410905381217 €3812
13. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAPRIJEVOZ ZA 07/2026.A024109A41090132121.576 €3212
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAUSL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKEA024109A41090132324.000 €3232
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090132341.149 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013221944 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013222492 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013213370 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013224258 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013211239 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013231227 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013239152 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013236138 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013238120 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013299103 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323790 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901322580 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343155 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323337 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329327 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343320 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329414 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343411 €55
29. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAENERGIJA LIPANJ 2026.A024109A41090132234.304 €3223
28. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAREF. ZA IZRADU PR.DOK. KRAJOBRAZA UREĐENJE POVRŠINE I SP.TERENAA024109K410901323211.250 €3232
24. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAREF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATAA024109A41090132921.292 €3292
24. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLANATJECANJA WORLDSKILLS CROATIAA024109A4109023299162 €3299
23. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06./2026.A024109A41090132911.675 €3291
15. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD - ZA 06/202A024109A41090132124.216 €3212
10. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAENERGIJA, SVIBANJ 2026.A024109A41090132234.622 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.