Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · aktivnost A011105A110501 · Poništi presjek
Isplaćeno 2.668.050 € u 977 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 2.668.050 € | 977 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 2.668.050 € | 977 |
Po mjesecu
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 7. 2026. | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | NAPLATA BUSINESS MASTER CARD KARTICE 6/2026 - FACEBOOK | A011105A110501 | 3233 | 171 € | 6-2026 |
| 14. 7. 2026. | ZVONA USLUGE D.O.O. | USLUGA CETERINGA | A011105A110501 | 3293 | 4.973 € | 508/205/1 |
| 14. 7. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUPNINA PP I REŽ.TROŠKOVI TRŽNICA BRANIMIROVA 7/2026 | A011105A110501 | 3223 | 466 € | 6645/TZ1/213 |
| 14. 7. 2026. | LAUF SPORT LAB DOO | PLAN POTRBA-NAJAM ŠATORA I RASHLADNOG UREĐAJA | A011105A110501 | 3235 | 300 € | 2/1/1/2026. |
| 14. 7. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | REŽISKI TROŠKOVI TRŽNICA UTRINE 7/2026 | A011105A110501 | 3223 | 293 € | 7002/TZ1/213 |
| 14. 7. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | REŽIJSKI TROŠKOVI TRŽNICA BOTINEC 7/2026 | A011105A110501 | 3223 | 119 € | 6776/TZ1/213 |
| 14. 7. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | PRETHODNI ZDRAVSTVENI PREGLED | A011105A110501 | 3236 | 90 € | 2026530001687 |
| 14. 7. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUPNINA PP I REŽ.TROŠKOVI TRŽNICA BRANIMIROVA 7/2026 | A011105A110501 | 3235 | 81 € | 6645/TZ1/213 |
| 14. 7. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | REŽISKI TROŠKOVI TRŽNICA UTRINE 7/2026 | A011105A110501 | 3234 | 48 € | 7002/TZ1/213 |
| 14. 7. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | REŽIJSKI TROŠKOVI TRŽNICA BOTINEC 7/2026 | A011105A110501 | 3234 | 10 € | 6776/TZ1/213 |
| 10. 7. 2026. | AVR DOO | NAJAM OPREME ZA STREAMING S TEHNIČAROM-PALAČA DVERCE | A011105A110501 | 3235 | 1.478 € | 451/1/2 |
| 10. 7. 2026. | NARODNE NOVINE D.D. | OBJAVA OGLASA ZA NATJEČAJ | A011105A110501 | 3233 | 1.107 € | 26007144/MT0148/6 |
| 8. 7. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZAKUP OTVORENOG PROSTORA VELESAJAM 6/2026 | A011105A110501 | 3235 | 2.927 € | 3272/0024000009/1 |
| 8. 7. 2026. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM MOB. WC-A, 08.05.-08.06.2026., FULJATKOV BRIJEG 20 | A011105A110501 | 3235 | 118 € | 12962-1-1 |
| 8. 7. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZAKUP PP DOM ZDRAVLJA CENTR RUNJANINOVA 7/2025 | A011105A110501 | 3235 | 27 € | 2025200001221 |
| 8. 7. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | IZRADA PVC KARTICE 6/26. | A011105A110501 | 3212 | 24 € | 6282-0005120410-1 |
| 7. 7. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA STRUJE KAMERA JEŽDOVEČKI ODVOJAK | A011105A110501 | 3223 | 16 € | 2600200208-01-P1 |
| 7. 7. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA STRUJE KAMERA JEŽDOVEČKI ODVOJAK | A011105A110501 | 3223 | −1 € | 2600200208-01-P1 |
| 6. 7. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GOD.KUP. ZG 7KOM, OPĆI GOD.KUP. ZG-HŽ 3KOM | A011105A110501 | 3212 | 429 € | 6067-0005120410-1 |
| 3. 7. 2026. | KONZUM PLUS DOO | POKLON KARTICE TRAVANJ 2026 | A011105A110501 | 3121 | 37.542 € | 1120/29015/6 |
| 3. 7. 2026. | KONZUM PLUS DOO | POKLON KARTICE TRAVANJ-RABAT | A011105A110501 | 3121 | 5.859 € | 1120/29015/6 |
| 3. 7. 2026. | JK PROJEKT RENT DOO | REŽIJSKI TROŠKOVI MAKSIMIRSKO NASELJE 01.03.2026-30.04.2026 | A011105A110501 | 3223 | 358 € | 45/1/1 |
| 2. 7. 2026. | IMOGRAF DOO | UG. 90/2025-II NAJAM POSL. PROSTORA SV. DUBROVNIK 6/2026 | A011105A110501 | 3235 | 15.601 € | 70/01/261 |
| 2. 7. 2026. | RAI AMSTERDAM | REFUNDACIJA KOTIZACIJA AMSTERDAM | A011105A110501 | 3211 | 351 € | 20857 |
| 2. 7. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA STRUJE SEMAFOR OZALJSKA 105/A SIJEČANJ 2026. | A011105A110501 | 3223 | 72 € | 2600052696-01-P1 |
| 2. 7. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA STRUJE SEMAFOR OZALJSKA 105/A | A011105A110501 | 3223 | 59 € | 2600022129-01-P1 |
| 2. 7. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA STRUJE SEMAFOR OZALJSKA 105/A SIJEČANJ 2026. | A011105A110501 | 3223 | −16 € | 2600052696-01-P1 |
| 2. 7. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA STRUJE SEMAFOR OZALJSKA 105/A | A011105A110501 | 3223 | −12 € | 2600022129-01-P1 |
| 2. 7. 2026. | STATION SCHIPHOL AIRPORT | - REFUNDACIJA - KARTE ZA VLAK | A011105A110501 | 3211 | 11 € | 298377 |
| 2. 7. 2026. | RH MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | KORIŠTENJE TETRA SUSTAVA ZA LIPANJ 2026. | A011105A110501 | 3231 | 2 € | 3000-2026-K33-0000344- |
| 1. 7. 2026. | LEXPERA DOO | PRETPLATA IUS-INFO 1.6.2026. - 31.5.2027. | A011105A110501 | 3239 | 2.880 € | 6671-1-1 |
| 30. 6. 2026. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | VATRODOJAVA POŽARA - MO GAJEVO 5/2026 | A011105A110501 | 3239 | 66 € | 1669-K041-2026 |
| 30. 6. 2026. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | VATRODOJAVA POŽARA - TRG SV. MARIJE ČUČERSKE 2 05/2026 | A011105A110501 | 3239 | 41 € | 1670-K041-2026 |
| 30. 6. 2026. | HRVATSKI ZAVOD ZA NORME | NORMATIVNI DOKUMENTI I NAPOMENE | A011105A110501 | 3237 | 36 € | 985-2026 |
| 26. 6. 2026. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM MOBILNIH WC-A, OD 26.04.-26.05.2026., KUŠNJAĆIĆI 1A | A011105A110501 | 3235 | 235 € | 11808-1-1 |
| 26. 6. 2026. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM MOBILNIH WC-A OD 26.04.-26.05.2026., GČ PODSLJ, DEŠĆEVEC 42 | A011105A110501 | 3235 | 118 € | 11807-1-1 |
| 26. 6. 2026. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM MOBILNIH WC-A, 27.04.-27.05.2026., ALEJA HERMANA BOLLEA 15 | A011105A110501 | 3235 | 118 € | 11940-1-1 |
| 26. 6. 2026. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM MOBILNIH WC-A OD 26.04.-26.05.2026., JESENOVEC-MILCOVA 3 | A011105A110501 | 3235 | 118 € | 11809-1-1 |
| 26. 6. 2026. | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. | HŽ SMART ZA SVIBANJ GODIŠNJE KARTE X RATA I III RATA | A011105A110501 | 3212 | 83 € | 1280/DIR1/10 |
| 26. 6. 2026. | ORGANIZATOR D.O.O. | ZBORNIK | A011105A110501 | 3299 | 45 € | 405/26 |
| 26. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERG.5/26 PRECRPNE STAN.LJUBLJANSKA AV.BB | A011105A110501 | 3433 | 16 € | 2600200354-01-P1 |
| 26. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERG.5/26 PRECRPNE STAN.G.VLADE 9/A | A011105A110501 | 3433 | 2 € | 2600220529-01-P1 |
| 26. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERG.5/26 PRECRPNE STAN.PODSUSED AL.NASUP.,101 | A011105A110501 | 3433 | 2 € | 2600220515-01-P1 |
| 26. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERG.5/26 PRECRPNE STAN.AL.BOLONJE-PODSUSED BB | A011105A110501 | 3433 | 2 € | 2600220512-01-P1 |
| 26. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERG.5/26 PRECRPNE STAN.TRNSKO 1 | A011105A110501 | 3433 | 2 € | 2600220519-01-P1 |
| 26. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERG.5/26 PRECRPNE STAN.PERJAVICA ODV.BB | A011105A110501 | 3433 | 1 € | 2600202008-01-P1 |
| 26. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERG.5/26 PRECRPNE STAN.LJUBLJANSKA AV.BB | A011105A110501 | 3433 | 1 € | 2600220523-01-P1 |
| 25. 6. 2026. | HRVATSKI ZAVOD ZA NORME | NORMATIVNI DOKUMENTI I NAPOMENE | A011105A110501 | 3237 | 310 € | 881-2026 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN KARLOVAČKA C. - OVRV-104407/2024 POVRV-1222/2025- ZATEZNE KAMATE | A011105A110501 | 3433 | 24 € | OVRV-104407/2024 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERG.5/26 STUPIĆI PRERADOVIĆEVA UL.KOD 14 BB | A011105A110501 | 3433 | 16 € | 2600199138-01-P1 |