Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · aktivnost A011121A112101 · Poništi presjek
Isplaćeno 386.384 € u 283 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 386.384 € | 283 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 386.384 € | 283 |
Po mjesecu
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 6. 2026. | GRAD ZAGREB | OBRAČUN NAKNADA ZA 5/2026., ILICA 29 | A011121A112101 | 3234 | 39 € | 5/2026 |
| 19. 6. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | POTROŠNJA PLINA ZA 5/2026., ILICA 29 | A011121A112101 | 3223 | 21 € | 51583-POSL-04 |
| 18. 6. 2026. | NARODNE NOVINE D.D. | OBJAVA OGLASA ZA NATJEČAJ NN BR.58 OD 3.6.2026. | A011121A112101 | 3233 | 1.337 € | 26006243/MT0148/6 |
| 18. 6. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZAKUPNINA PO UGOVORU ZA DOBRI DOM-VELESAJAM 06/2026 | A011121A112101 | 3235 | 904 € | 3187/0024000009/1 |
| 18. 6. 2026. | SPERANZA D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE, VIDOVIĆ MALTA 17.5.-20.5.2026. | A011121A112101 | 3211 | 834 € | 1168/01/3 |
| 18. 6. 2026. | SPERANZA D.O.O. | TROŠKOVI SMJEŠTAJA GIJON, PRPIĆ 5.5.-8.5.2026. | A011121A112101 | 3211 | 718 € | 1166/01/3 |
| 18. 6. 2026. | SPEKTAR PUTOVANJA D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE, UZELAC BOŠNJAK BRISEL 19.3.-20.3.2026. | A011121A112101 | 3211 | 343 € | 1371-04-2 |
| 18. 6. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZDRAVSTVENI PREGLED, ERGOVIĆ I ŠEVIĆ | A011121A112101 | 3236 | 120 € | 2026530001423 |
| 17. 6. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | LAMPIONI S GRBOM GRADA ZAGREBA (1.100 KOM.) | A011121A112101 | 3299 | 3.946 € | 822/1/1 |
| 17. 6. 2026. | SPERANZA D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE MADRID I ASTURIAS, PRPIĆ 4.5.-8.5.2026. | A011121A112101 | 3211 | 1.330 € | 1151/01/3 |
| 17. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | POGREBNI VIJENAC II.KLASE I ARANŽMAN OD REZANOG CVIJEĆA I. KLASA (2) | A011121A112101 | 3299 | 268 € | 488/ZR1/202 |
| 15. 6. 2026. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | ZAKUPNINA ZA 6/2026., PP IVANA VISINE 1-3 | A011121A112101 | 3235 | 13.475 € | 297-PJ1-362 |
| 15. 6. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | ZET PRIJEVOZ DJELATNICI ZA 6/2026 | A011121A112101 | 3212 | 8.368 € | 5925-0005120410-1 |
| 9. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUP ZEMLJIŠTA GRANEŠINA KČ.BR. 8036 ZA 06/2026 | A011121A112101 | 3235 | 2.703 € | 2401/VN2/205 |
| 9. 6. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZDRAVSTVENI PREGLED, JANKOVIĆ I KABLAR | A011121A112101 | 3236 | 90 € | 2026530001297 |
| 9. 6. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZDRAVSTVENI PREGLED, DOGAN I PATAKI | A011121A112101 | 3236 | 90 € | 2026530001312 |
| 9. 6. 2026. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET | PROVJERA DIPLOME, TROŠELJ SESAR | A011121A112101 | 3299 | 53 € | 48-01-48049 |
| 9. 6. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZDRAVSTVENI PREGLED, ČIVRAG | A011121A112101 | 3236 | 45 € | 2026530001303 |
| 5. 6. 2026. | FAVORY DOO ZA USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJA | USLUGE CATERINGA U ZICERU NA DAN 6.5.2026. | A011121A112101 | 3293 | 1.634 € | 233/1/1 |
| 5. 6. 2026. | HOTEL OSIJEK DOO ZA TURIZAM | TROŠKOVI SMJEŠTAJA, CRNIĆ OSIJEK 23.4.-24.4.2026. | A011121A112101 | 3211 | 127 € | 1033/HO1/250 |
| 3. 6. 2026. | SPERANZA D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE I SMJEŠTAJA, DRAGIČEVIĆ BRISEL 21.4.-22.4.2026. | A011121A112101 | 3211 | 959 € | 978/01/3 |
| 3. 6. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | POTROŠNJA PLINA ZA 4/2026., ILICA 29 | A011121A112101 | 3223 | 243 € | 28090-POSL-04 |
| 3. 6. 2026. | ZAHVALE I SJEĆANJA DOO | BRZOJAV SUĆUTI-JELINIĆ MARTINA | A011121A112101 | 3299 | 12 € | 3521-1-1 |
| 2. 6. 2026. | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. | HŽPP PRIJEVOZ DJELATNIKA - 3. + 3. + 12. RATA | A011121A112101 | 3212 | 105 € | 1235/DIR1/10 |
| 1. 6. 2026. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET | PROVJERA DIPLOME, ERGOVIĆ | A011121A112101 | 3299 | 53 € | 40-01-48049 |
| 1. 6. 2026. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | POTROŠNJATOPLINSKE ENERGIJE ZA 04/2026.-SV. DUH 64 | A011121A112101 | 3433 | 3 € | 26000026732-00-10 |
| 29. 5. 2026. | KONZUM PLUS DOO | POKLON KARTICE ZA USKRS ISKORIŠTENE U 03/2026 | A011121A112101 | 3121 | 8.200 € | 898/29015/6 |
| 29. 5. 2026. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | OBRAČUN ENERGETSKIH TROŠKOVA ZA 2/2026., PP IVANA VISINE 1-3 | A011121A112101 | 3223 | 4.195 € | 357-PJ1-360 |
| 29. 5. 2026. | SPERANZA D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE, VIDOVIĆ TOKYO 25.4.-30.4.2026. | A011121A112101 | 3211 | 2.901 € | 905/01/3 |
| 29. 5. 2026. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | OBRAČUN KOMUNALNIH TROŠKOVA ZA 2/2026., PP IVANA VISINE 1-3 | A011121A112101 | 3234 | 1.635 € | 359-PJ1-360 |
| 29. 5. 2026. | KONZUM PLUS DOO | RABAT NA POKLON KARTICE ISKORIŠTENE U 03/2026 | A011121A112101 | 3121 | 1.280 € | 898/29015/6 |
| 29. 5. 2026. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | OBRAČUN ENERGETSKIH TROŠKOVA ZA 2/2026., PP IVANA VISINE 1-3 | A011121A112101 | 3223 | −187 € | 357-PJ1-360 |
| 29. 5. 2026. | CENTAR ZA DIZAJN I PROMIDŽBU DOO | TRAJNA NATPISNA PLOČA 1 KOM. | A011121A112101 | 3299 | 163 € | 11-1-1 |
| 29. 5. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | FIKSNI DIO CIJENE ZA RAZ. 17.3.-20.4.2026., ILICA 29 | A011121A112101 | 3234 | 112 € | 128850-PZ1-2 |
| 29. 5. 2026. | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. | HŽPP PRIJEVOZ DJELATNIKA - 2. +2. + 11. RATA | A011121A112101 | 3212 | 105 € | 1190/DIR1/10 |
| 29. 5. 2026. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET | PROVJERA DIPLOME, ŠEVIĆ | A011121A112101 | 3299 | 53 € | 41-01-48049 |
| 29. 5. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZDRAVSTVENI PREGLED, RAKITIĆ | A011121A112101 | 3236 | 45 € | 2026530001210 |
| 27. 5. 2026. | TEMPORIS SAVJETOVANJE D.O.O. | NAKNADA ZA EDUKACIJU- 8 SATI, BRZOVIĆ PAVIĆ 23.4.2026. | A011121A112101 | 3213 | 155 € | 125/1/1 |
| 26. 5. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | ZET PRIJEVOZ DJELATNIKA ZA 5/2026 - DODATNO PUNJENJE | A011121A112101 | 3212 | 77 € | 5065-0005120410-1 |
| 26. 5. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZDRAVSTVENI PREGLED, HERCEG | A011121A112101 | 3236 | 45 € | 2026530001156 |
| 25. 5. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE ZA 4/2026., ILICA 29 | A011121A112101 | 3234 | 12 € | 88126/CI1/201 |
| 21. 5. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 4/2026., ILICA 29 | A011121A112101 | 3223 | 407 € | 2600166239-01-P1 |
| 21. 5. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 4/2026., ILICA 29 | A011121A112101 | 3223 | −97 € | 2600166239-01-P1 |
| 21. 5. 2026. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | NAKANADA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG ISPITA ANTONIJA MARKIĆ 03.06.2026. | A011121A112101 | 3213 | 30 € | 3213 |
| 21. 5. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | FIKSNI DIO CIJENE ZA RAZ. 25.3.-29.4.2026., JURJA DALMATINCA 9 | A011121A112101 | 3234 | 29 € | 118103-PZ1-2 |
| 20. 5. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZAKUPNINA PO UGOVORU ZA DOBRI DOM-VELESAJAM 05/2026. | A011121A112101 | 3235 | 904 € | 2645/0024000009/1 |
| 20. 5. 2026. | OBZOR PUTOVANJA DOO TURISTIČKA AGENCIJA | TROŠKOVI SMJEŠTAJA, UZELAC BOŠNJAK- SOFIJA 22.4.-24.4.2026. | A011121A112101 | 3211 | 140 € | 4006/01/5 |
| 20. 5. 2026. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | RAZLIKA ZAKUPNINE-INDEKSACIJA DOBRI DOM-VELESAJAM 02/2026,03/2026 | A011121A112101 | 3235 | 66 € | 2646/0024000009/1 |
| 18. 5. 2026. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | ZAKUPNINA ZA 5/2026., PP IVANA VISINE 1-3 | A011121A112101 | 3235 | 13.475 € | 241-PJ1-362 |
| 15. 5. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | ZET PRIJEVOZ DJELATNIKA ZA 5/2026 | A011121A112101 | 3212 | 8.368 € | 4948-0005120410-1 |