Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 001 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.071.211 € u 568 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 001 Ured gradonačelnika | 1.071.211 € | 568 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 1.046.890 € | 544 |
| 9999 Račun prethodne godine | 24.321 € | 24 |
Po mjesecu
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 7. 2026. | KONZUM PLUS DOO | ISKORIŠTENE POKLON BON KARTICE 4/2026 | A011101A110101 | 3121 | 7.373 € | 1119/29015/6 |
| 6. 7. 2026. | HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA | OPĆI SERVIS VIJESTI 06/2026 | A011101A110101 | 3233 | 563 € | 504-1-350 |
| 6. 7. 2026. | SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA | SIMULTANI PRIJEVOD NA HRVATSKI ZNAKOVNI JEZIK | A011101A110101 | 3237 | 240 € | 31-01-10 |
| 3. 7. 2026. | OBZOR PUTOVANJA DOO TURISTIČKA AGENCIJA | HOTELSKI SMJEŠTAJ SINGAPUR 13.-16.6.2026. | A011201A120104 | 3211 | 597 € | 6230/01/5 |
| 2. 7. 2026. | ZVONA USLUGE D.O.O. | USLUGA CATERINGA ZA PROTOKOLARNE POTREBE UG | A011101A110101 | 3293 | 3.029 € | 372/205/1 |
| 2. 7. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PREHRAMBENI PROIZVODI ZA PROTOKOLARNE POTREBE UG | A011101A110101 | 3293 | 1.677 € | 941/1/1 |
| 2. 7. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PREHRAMBENI PROIZVODI ZA PROTOKOLARNE POTREBE UG | A011101A110101 | 3293 | 1.485 € | 940/1/1 |
| 2. 7. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PREHRAMBENI PROIZVODI ZA PROTOKOLARNE POTREBE UG | A011101A110101 | 3293 | 991 € | 942/1/1 |
| 2. 7. 2026. | PIO DOO | TROŠKOVI POSTUPKA USOZ-43/2024-22 | A011101A110101 | 3299 | 781 € | 43-2024-22 |
| 2. 7. 2026. | PIO DOO | TROŠKOVI POSTUPKA USOZ-125/2024-7 | A011101A110101 | 3299 | 781 € | 125-2024-7 |
| 1. 7. 2026. | MAJOR CITIES OF EUROPE IT USERS GROUP | ČLANARINA ZA 2026. | A011101A110101 | 3294 | 1.600 € | 2026-053 |
| 1. 7. 2026. | HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA | OPĆI FOTO SERVIS 06/2026 | A011101A110101 | 3233 | 288 € | 505-1-350 |
| 30. 6. 2026. | HRVATSKA ZAJEDNICA ŽUPANIJA | ČLANARINA ZA I. POLUGODIŠTE 2026. | A011101A110101 | 3294 | 33.181 € | 3294 |
| 30. 6. 2026. | BOMBICA D.O.O. ZA USLUGE | USLUGA KABLIRANJA - DAN EUROPE 9.5.2026. | A011101A110106 | 3239 | 3.750 € | 83/01/1 |
| 30. 6. 2026. | NARODNE NOVINE D.D. | OBJAVLJIVANJE OGLASA NATJEČAJA | A011101A110101 | 3231 | 1.809 € | 26006574/MT0148/6 |
| 30. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | CVIJEĆE I CVJETNI ARANŽMANI ZA PROTOKOLARNE POTREBE UG | A011101A110101 | 3299 | 1.146 € | 715/ZR1/202 |
| 30. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | POGREBNI VIJENAC ZA PROTOKOLARNE POTREBE UG | A011101A110101 | 3299 | 520 € | 716/ZR1/202 |
| 30. 6. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | PRETHODNI ZDRAVSTVENI PREGLED | A011101A110101 | 3236 | 60 € | 2026530001436 |
| 30. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | LOVOROV VIJENAC ZA PROTOKOLARNE POTREBE UG | A011101A110101 | 3299 | 45 € | 483/ZR1/202 |
| 29. 6. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GODIŠNJI KUPON - KOMADA 111 | A011101A110101 | 3212 | 4.477 € | 6059-0005120410-1 |
| 29. 6. 2026. | PRESSCUT D.O.O. | USLUGA PRESSCLIPINGA 04/2026 | A011101A110101 | 3233 | 3.747 € | 1565/07/1 |
| 29. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | POGREBNI VIJENAC ZA PROTOKOLARNE POTREBE UG | A011101A110101 | 3299 | 130 € | 484/ZR1/202 |
| 29. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | POGREBNI VIJENAC ZA PROTOKOLARNE POTREBE UG | A011101A110101 | 3299 | 130 € | 487/ZR1/202 |
| 29. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | BUKET ZA PROTOKOLARNE POTREBE UG | A011101A110101 | 3299 | 105 € | 485/ZR1/202 |
| 29. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ARANŽMAN ZA PROTOKOLARNE POTREBE UG | A011101A110101 | 3299 | 80 € | 486/ZR1/202 |
| 29. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | LOVOROV VIJENAC ZA PROTOKOLARNE POTREBE UG | A011101A110101 | 3299 | 30 € | 608/ZR1/202 |
| 26. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0132915360 5/2026 | A011101A110106 | 3223 | 642 € | 2600221206-01-P1 |
| 26. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0126047153 05/2026 | A011101A110106 | 3223 | 634 € | 2600221229-01-P1 |
| 26. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0132915360 5/2026 | A011101A110106 | 3223 | −49 € | 2600221206-01-P1 |
| 26. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0126047153 05/2026 | A011101A110106 | 3223 | −28 € | 2600221229-01-P1 |
| 26. 6. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | IZRADA PVC KARTICA | A011101A110101 | 3212 | 12 € | 5259-0005120410-1 |
| 26. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0126047153 05/2026 | A011101A110101 | 3433 | 0 € | 2600221229-01-P1 |
| 26. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0132915360 5/2026 | A011101A110101 | 3433 | 0 € | 2600221206-01-P1 |
| 25. 6. 2026. | IMAGO REKLAMNA AGENCIJA DOO | USLUGE PODIZANJA SVIJESTI O PROBLEMU VRŠNJAČKOG NASILJA | A011101A110101 | 3233 | 20.513 € | 305/1/1 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0197278378 05/2026 | A011101A110106 | 3223 | 1.164 € | 2600205135-01-P1 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0137430836 05/2026 | A011101A110106 | 3223 | 1.097 € | 2600204071-01-P1 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0168949604 05/2026 | A011101A110106 | 3223 | 896 € | 2600195091-01-P1 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0165715014 5/2026 | A011101A110106 | 3223 | 406 € | 2600196389-01-P1 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0158225387 05/2026 | A011101A110106 | 3223 | 345 € | 2600199911-01-P1 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0152116750 05/2026 | A011101A110106 | 3223 | 186 € | 2600196339-01-P1 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0137430836 05/2026 | A011101A110106 | 3223 | −185 € | 2600204071-01-P1 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0168949604 05/2026 | A011101A110106 | 3223 | −179 € | 2600195091-01-P1 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0197278378 05/2026 | A011101A110106 | 3223 | −179 € | 2600205135-01-P1 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0126046783 05/2026 | A011101A110106 | 3223 | 171 € | 2600196803-01-P1 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0165715014 5/2026 | A011101A110106 | 3223 | −112 € | 2600196389-01-P1 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0158225387 05/2026 | A011101A110106 | 3223 | −35 € | 2600199911-01-P1 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0152116750 05/2026 | A011101A110106 | 3223 | −23 € | 2600196339-01-P1 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0126046783 05/2026 | A011101A110106 | 3223 | −17 € | 2600196803-01-P1 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0127914303 05/2026 | A011101A110106 | 3223 | 13 € | 2600196798-01-P1 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU OMM 0127837771 05/2026 | A011101A110106 | 3223 | 13 € | 2600196464-01-P1 |