Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · izvor 11 · OIB 37240093113 · Poništi presjek
Isplaćeno 59.568 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti | 59.568 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 59.568 € | 5 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05020100 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 59.568 € | 5 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 6. 2025. | LEVITAS DOO ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU | NK KAŠINA-SPAJANJE KONTEJNERA NA VODOVOD I KANALIZACIJU | A012105A210516 | 3232 | 625 € | 13/1/1 |
| 23. 5. 2025. | LEVITAS DOO ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU | POSTAVLJANJE KONTEJNERA I OBNOVA OGRADE KOD NK KAŠINE-II.FAZA | A012105A210516 | 3232 | 7.531 € | 9/1/1 |
| 28. 3. 2025. | LEVITAS DOO ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU | OBNAVLJANJE KONTEJNERA I OGRADE - NK KAŠINA, 2. PS | A012105A210516 | 3232 | 27.692 € | 5/1/1 |
| 28. 2. 2025. | LEVITAS DOO ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU | POSTAVLJANJE KONTEJNERA-NK KAŠINA | A012105A210516 | 3232 | 19.595 € | 4/1/1 |
| 12. 2. 2025. | LEVITAS DOO ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU | RADOVI NA ZAMJENI OGRADE NA TERENIMA NK LUČKO I NK ODRA | A012105A210507 | 3232 | 4.125 € | 1/1/1 |