Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 111 · 2025-10 · Poništi presjek

Isplaćeno 26.116.209 € u 2.129 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici26.116.209 €2129
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-1026.116.209 €2129
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 05030001 plaće za redovan rad15.844.177 €101
3132 05030010 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.635.646 €99
3232 05030031 usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.645.374 €145
3222 08020007 materijal i sirovine1.205.026 €69
3121 05030006 ostali rashodi za zaposlene909.856 €132
3223 08020008 energija852.464 €149
3239 08020017 ostale usluge525.311 €74
3234 08020013 komunalne usluge489.492 €138
3212 05030013 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život325.537 €148
3235 08020045 zakupnine i najamnine237.462 €37
3221 08020006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi192.687 €75
3722 21050030 naknade građanima i kućanstvima u naravi184.940 €1
3237 08020015 intelektualne i osobne usluge149.274 €78
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje97.936 €69
3131 05030008 doprinosi za mirovinsko osiguranje80.000 €1
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene78.363 €8
3114 05030004 plaće za posebne uvjete rada69.530 €3
3225 08020009 sitni inventar i auto gume69.399 €15
4221 09020038 uredska oprema i namještaj67.171 €9
3236 08020014 zdravstvene i veterinarske usluge56.896 €69
3238 08020016 računalne usluge46.880 €75
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća39.051 €67
3231 08020010 usluge telefona, pošte i prijevoza32.509 €82
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika32.475 €67
4214 09050022 ostali građevinski objekti30.000 €1
4223 09050024 oprema za održavanje i zaštitu24.167 €1
4231 09050029 prijevozna sredstva u cestovnom prometu23.333 €1
3292 08020019 premije osiguranja23.092 €11
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično22.806 €59
4226 09050027 sportska i glazbena oprema16.667 €1
4225 09050026 instrumenti i uređaji16.667 €1
3233 05030033 usluge promidžbe i informiranja16.213 €70
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.231 €9
3113 21050002 plaće za prekovremeni rad12.444 €10
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn11.014 €39
3431 08020022 bankarske usluge i usluge platnog prometa7.231 €71
3211 09020004 službena putovanja6.157 €67
3112 20030002 plaće u naravi5.190 €2
3293 20020021 reprezentacija3.859 €11
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora2.891 €39

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 10. 2025.DV PETAR PANMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901322518.977 €55
31. 10. 2025.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323213.432 €55
31. 10. 2025.DV BAJKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323212.848 €55
31. 10. 2025.DV SESVETEMT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A210901322312.551 €55
31. 10. 2025.DV BUDUĆNOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901322512.418 €55
31. 10. 2025.DV VJEVERICAMT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A210901322311.454 €55
31. 10. 2025.DV JARUNMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323211.388 €55
31. 10. 2025.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323210.804 €55
31. 10. 2025.DV SUNČANAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323210.512 €55
31. 10. 2025.DV GAJNICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323210.512 €55
31. 10. 2025.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323210.220 €55
31. 10. 2025.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323210.220 €55
31. 10. 2025.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901323210.220 €55
31. 10. 2025.DV SESVETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132329.928 €55
31. 10. 2025.DV EN TEN TINIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132329.928 €55
31. 10. 2025.DV TRATINČICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132329.636 €55
31. 10. 2025.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132329.636 €55
31. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132329.344 €55
31. 10. 2025.DV TRAVNOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132329.052 €55
31. 10. 2025.DV CVRČAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132329.052 €55
31. 10. 2025.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132328.760 €55
31. 10. 2025.DV VRBIKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132328.760 €55
31. 10. 2025.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132328.468 €55
31. 10. 2025.DV VRAPČEMT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132238.357 €55
31. 10. 2025.DV ZRNOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132328.176 €55
31. 10. 2025.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132328.176 €55
31. 10. 2025.DV HRVATSKI LESKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132328.176 €55
31. 10. 2025.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132327.884 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132327.884 €55
31. 10. 2025.DV RADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132327.884 €55
31. 10. 2025.DV JABUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132327.884 €55
31. 10. 2025.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132327.592 €55
31. 10. 2025.DV BOTINECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132327.592 €55
31. 10. 2025.DV SIGETMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132327.300 €55
31. 10. 2025.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132327.300 €55
31. 10. 2025.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132327.300 €55
31. 10. 2025.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132327.300 €55
31. 10. 2025.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132327.008 €55
31. 10. 2025.DV POLETARACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132327.008 €55
31. 10. 2025.DV VLADIMIR NAZORMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132327.008 €55
31. 10. 2025.DV KOLIBRIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132327.008 €55
31. 10. 2025.DV SAVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132327.008 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132236.799 €55
31. 10. 2025.DV ŠEGRT HLAPIĆMT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132236.730 €55
31. 10. 2025.DV SESVETEMT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132346.720 €55
31. 10. 2025.DV SUNCEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132326.716 €55
31. 10. 2025.DV RAZLIČAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132326.716 €55
31. 10. 2025.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132326.716 €55
31. 10. 2025.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132326.716 €55
31. 10. 2025.DV MALI PRINCMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132326.716 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.