Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · izvor 51 · konto 3241 · Poništi presjek
Isplaćeno 2.948 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 2.437 € | 4 |
| 020 Stručna služba gradske uprave | 511 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 51 Pomoći od inozemnih vlada i tijela eu | 2.948 € | 5 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3241 20010048 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.948 € | 5 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 12. 2025. | ULIX D.O.O. | AVIO KARTA MEĐUNARODNA | A011215T121504 | 3241 | 511 € | 5683-101-361 |
| 23. 10. 2025. | ULIX D.O.O. | TROŠKOVI SMJEŠTAJA - SLUŽBENO PUTOVANJE ZA POTREBE PROVEDBE PROJ. "CARES" | A011210T121007 | 3241 | 176 € | 9745-102-362 |
| 10. 7. 2025. | SPERANZA D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARATA I SMJEŠTAJA, ZARAGOZA 2.6.-5.6.2025., PROJEKT CARES | A011210T121007 | 3241 | 753 € | 1575/01/3 |
| 31. 12. 2024. | ULIX D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE I SMJEŠTAJA, ODENSE 12.11.-14.11.2024. | A011210T121007 | 3241 | 662 € | 6184-101-361 |
| 28. 6. 2024. | ULIX D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE I SMJEŠTAJA, LINKOPING ŠVEDSKA 13.5.-15.5.2024. | A011210T121007 | 3241 | 847 € | 2900-101-361 |