Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · izvor 9999 · OIB 89462181048 · Poništi presjek
Isplaćeno 11.856 € u 9 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 6.275 € | 3 |
| 014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 5.581 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 11.856 € | 9 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3235 09012011 zakupnine i najamnine | 6.275 € | 3 |
| 3223 14012010 energija | 4.995 € | 3 |
| 3234 14012014 komunalne usluge | 586 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TOŠKOVI ZA XI/25. ZA MARULIĆEV TRG | 99999999999999 | 3235 | 1.938 € | 470-3-600 |
| 14. 1. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 11/2025. LOK.MARULIĆEV TRG 18 | 99999999999999 | 3223 | 1.522 € | 469-3-600 |
| 14. 1. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 11/2025. LOK.MARULIĆEV TRG 18 | 99999999999999 | 3234 | 232 € | 469-3-600 |
| 15. 1. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA XI/24. MARULIĆEV TRG 18 | 99999999999999 | 3235 | 2.008 € | 461-3-600 |
| 15. 1. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024. | 99999999999999 | 3223 | 1.607 € | 462-3-600 |
| 15. 1. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024. | 99999999999999 | 3234 | 187 € | 462-3-600 |
| 22. 1. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA MARULIĆEV TRG | 99999999999999 | 3235 | 2.330 € | 441-3-600 |
| 15. 1. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJE ZA 11/2023. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | 99999999999999 | 3223 | 1.866 € | 442-3-600 |
| 15. 1. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJE ZA 11/2023. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | 99999999999999 | 3234 | 167 € | 442-3-600 |