Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3211 · OIB 47193049641 · Poništi presjek

Isplaćeno 6.041 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju6.041 €28
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo6.041 €28
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0297 €1
2024-03191 €2
2024-0494 €1
2024-0594 €1
2024-0694 €1
2024-0794 €1
2024-0894 €1
2024-1094 €1
2024-1194 €1
2024-1294 €1
2025-02305 €1
2025-03600 €2
2025-04300 €1
2025-05300 €1
2025-06300 €1
2025-07300 €1
2025-08300 €1
2025-09300 €1
2025-10300 €1
2026-02600 €2
2026-03300 €1
2026-05300 €1
2026-06222 €1
2026-07287 €1
2026-08287 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3211 09030001 službena putovanja6.041 €28

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ LUČKOAK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26A023109A3109013211287 €55
30. 7. 2026.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI -7/2026.A023109A3109013211287 €55
30. 6. 2026.OŠ LUČKOMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013211222 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013211300 €55
27. 3. 2026.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013211300 €55
27. 2. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013211300 €55
5. 2. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013211300 €55
31. 10. 2025.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI-10/2025A023109A3109013211300 €55
30. 9. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.A023109A3109013211300 €55
29. 8. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.A023109A3109013211300 €55
31. 7. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013211300 €55
30. 6. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013211300 €55
28. 5. 2025.OŠ LUČKOAK. MT. ZA 05/2025.A023109A3109013211300 €55
28. 4. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.A023109A3109013211300 €55
28. 3. 2025.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI-03/2025.A023109A3109013211300 €55
7. 3. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2025.A023109A3109013211300 €55
21. 2. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A3109013211305 €55
24. 12. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901321194 €55
28. 11. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901321194 €55
28. 10. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.A023109A310901321194 €55
29. 8. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A310901321194 €55
29. 7. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901321194 €55
27. 6. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2024.A023109A310901321194 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901321194 €55
29. 4. 2024.OŠ LUČKOMAT. I FIN. TROŠKOVI 04/2024.A023109A310901321194 €55
27. 3. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901321198 €55
15. 3. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901321193 €55
23. 2. 2024.OŠ LUČKOAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A310901321197 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.