Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3211 · OIB 90357089001 · Poništi presjek

Isplaćeno 6.179 € u 29 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju6.179 €29
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo5.753 €28
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard426 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0290 €1
2024-03185 €2
2024-0492 €1
2024-0592 €1
2024-06518 €2
2024-0792 €1
2024-0892 €1
2024-1092 €1
2024-1192 €1
2024-1292 €1
2025-02278 €1
2025-03558 €2
2025-04279 €1
2025-05279 €1
2025-06279 €1
2025-07279 €1
2025-08279 €1
2025-09279 €1
2025-10279 €1
2026-02558 €2
2026-03279 €1
2026-05279 €1
2026-06279 €1
2026-07279 €1
2026-08279 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3211 09030001 službena putovanja6.179 €29

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ LUKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013211279 €55
30. 7. 2026.OŠ LUKAMAT.TROŠKOVI -7/2026.A023109A3109013211279 €55
30. 6. 2026.OŠ LUKAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013211279 €55
29. 5. 2026.OŠ LUKAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013211279 €55
27. 3. 2026.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013211279 €55
27. 2. 2026.OŠ LUKAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013211279 €55
5. 2. 2026.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013211279 €55
31. 10. 2025.OŠ LUKAMAT.TROŠKOVI-10/2025A023109A3109013211279 €55
30. 9. 2025.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.A023109A3109013211279 €55
29. 8. 2025.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.A023109A3109013211279 €55
31. 7. 2025.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013211279 €55
30. 6. 2025.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013211279 €55
28. 5. 2025.OŠ LUKAMAT. TROŠKOVI 05/25.A023109A3109013211279 €55
28. 4. 2025.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.A023109A3109013211279 €55
28. 3. 2025.OŠ LUKAMAT.TROŠKOVI-03/2025.A023109A3109013211279 €55
7. 3. 2025.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2025.A023109A3109013211279 €55
21. 2. 2025.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A3109013211278 €55
24. 12. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901321192 €55
28. 11. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901321192 €55
28. 10. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.A023109A310901321192 €55
29. 8. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A310901321192 €55
29. 7. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901321192 €55
27. 6. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2024.A023109A310901321192 €55
26. 6. 2024.OŠ LUKAPL.SMJEŠTAJA I BORAVKA POM.U NASTAVI ZA PRATNJU UČENIKUA023109A3109083211426 €3211
27. 5. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901321192 €55
29. 4. 2024.OŠ LUKAMAT. I FIN. TROŠKOVI 04/2024.A023109A310901321192 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901321191 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901321194 €55
23. 2. 2024.OŠ LUKAAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A310901321190 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.