Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3221 · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 65.608 € u 33 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju65.608 €33
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard38.153 €3
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo27.456 €30
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-02536 €1
2024-031.060 €2
2024-04530 €1
2024-05530 €1
2024-06530 €1
2024-07530 €1
2024-08530 €1
2024-09530 €1
2024-1015.530 €2
2024-11530 €1
2024-12522 €1
2025-021.147 €1
2025-032.294 €2
2025-041.147 €1
2025-051.147 €1
2025-061.147 €1
2025-071.147 €1
2025-081.147 €1
2025-091.147 €1
2025-101.147 €1
2025-1224.295 €3
2026-022.294 €2
2026-031.147 €1
2026-051.147 €1
2026-061.489 €1
2026-071.204 €1
2026-081.204 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3221 09040005 uredski materijal i ostali materijalni rashodi65.608 €33

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132211.204 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090132211.204 €55
30. 6. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132211.489 €55
29. 5. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132211.147 €55
31. 3. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132211.147 €55
27. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132211.147 €55
5. 2. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090132211.147 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132211.143 €55
15. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEZAG-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRAA024109A4109073221700 €3221
4. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTETEHNIČKA I STRUČ.NAOBRAZBA UČ.25/26.-FINA024109A410901322122.453 €3221
31. 10. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMT 10/2025.A024109A41090132211.147 €55
30. 9. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMT ZA 09/2025A024109A41090132211.147 €55
29. 8. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A41090132211.147 €55
31. 7. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMT ZA 07/2025.A024109A41090132211.147 €55
30. 6. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMT 06/2025.A024109A41090132211.147 €55
28. 5. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMT 05/2025.A024109A41090132211.147 €55
30. 4. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMT 04/2025.A024109A41090132211.147 €55
31. 3. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMT ZA 03/2025.A024109A41090132211.147 €55
7. 3. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025.A024109A41090132211.147 €55
21. 2. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMT 01/2025.A024109A41090132211.147 €55
10. 12. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMT 12/2024.A024109A4109013221522 €55
29. 11. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMT 11/2024.A024109A4109013221530 €55
31. 10. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMT 10/2024.A024109A4109013221530 €55
25. 10. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEFIN. POTPORA NAOBRAZBE UČ. 2024/2025.A024109A410901322115.000 €3221
27. 9. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.A024109A4109013221530 €55
29. 8. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI KOLOVOZ 2024.A024109A4109013221530 €55
29. 7. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMT ZA 07/2024.A024109A4109013221530 €55
28. 6. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.A024109A4109013221530 €55
27. 5. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.A024109A4109013221530 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A4109013221530 €55
27. 3. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMT ZA 03/2024.A024109A4109013221524 €55
15. 3. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A4109013221536 €55
23. 2. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.A024109A4109013221536 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.