Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3225 · OIB 47193049641 · Poništi presjek

Isplaćeno 8.485 € u 29 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju8.485 €29
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo6.017 €28
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard2.467 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-02153 €1
2024-03296 €2
2024-04150 €1
2024-05150 €1
2024-06150 €1
2024-07150 €1
2024-08150 €1
2024-10150 €1
2024-11150 €1
2024-12150 €1
2025-02264 €1
2025-03524 €2
2025-04262 €1
2025-05262 €1
2025-06262 €1
2025-07262 €1
2025-08262 €1
2025-09262 €1
2025-102.729 €2
2026-02524 €2
2026-03262 €1
2026-05262 €1
2026-06196 €1
2026-07251 €1
2026-08251 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3225 09030007 sitni inventar i auto gume8.485 €29

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ LUČKOAK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26A023109A3109013225251 €55
30. 7. 2026.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI -7/2026.A023109A3109013225251 €55
30. 6. 2026.OŠ LUČKOMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013225196 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225262 €55
27. 3. 2026.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013225262 €55
27. 2. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013225262 €55
5. 2. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013225262 €55
31. 10. 2025.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI-10/2025A023109A3109013225262 €55
2. 10. 2025.OŠ LUČKOREF. ZA NABAVU SITNOG INVENTARAA023109A31090132252.467 €3225
30. 9. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.A023109A3109013225262 €55
29. 8. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.A023109A3109013225262 €55
31. 7. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013225262 €55
30. 6. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013225262 €55
28. 5. 2025.OŠ LUČKOAK. MT. ZA 05/2025.A023109A3109013225262 €55
28. 4. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.A023109A3109013225262 €55
28. 3. 2025.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI-03/2025.A023109A3109013225262 €55
7. 3. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2025.A023109A3109013225262 €55
21. 2. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A3109013225264 €55
24. 12. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013225150 €55
28. 11. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013225150 €55
28. 10. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.A023109A3109013225150 €55
29. 8. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013225150 €55
29. 7. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013225150 €55
27. 6. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2024.A023109A3109013225150 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013225150 €55
29. 4. 2024.OŠ LUČKOMAT. I FIN. TROŠKOVI 04/2024.A023109A3109013225150 €55
27. 3. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013225149 €55
15. 3. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013225147 €55
23. 2. 2024.OŠ LUČKOAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A3109013225153 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.