Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3225 · OIB 90357089001 · Poništi presjek

Isplaćeno 5.740 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju5.740 €28
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo5.740 €28
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-02142 €1
2024-03294 €2
2024-04146 €1
2024-05146 €1
2024-06146 €1
2024-07146 €1
2024-08146 €1
2024-10146 €1
2024-11146 €1
2024-12146 €1
2025-02248 €1
2025-03486 €2
2025-04243 €1
2025-05243 €1
2025-06243 €1
2025-07243 €1
2025-08243 €1
2025-09243 €1
2025-10243 €1
2026-02486 €2
2026-03243 €1
2026-05243 €1
2026-06243 €1
2026-07243 €1
2026-08243 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3225 09030007 sitni inventar i auto gume5.740 €28

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ LUKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013225243 €55
30. 7. 2026.OŠ LUKAMAT.TROŠKOVI -7/2026.A023109A3109013225243 €55
30. 6. 2026.OŠ LUKAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013225243 €55
29. 5. 2026.OŠ LUKAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225243 €55
27. 3. 2026.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013225243 €55
27. 2. 2026.OŠ LUKAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013225243 €55
5. 2. 2026.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013225243 €55
31. 10. 2025.OŠ LUKAMAT.TROŠKOVI-10/2025A023109A3109013225243 €55
30. 9. 2025.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.A023109A3109013225243 €55
29. 8. 2025.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.A023109A3109013225243 €55
31. 7. 2025.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013225243 €55
30. 6. 2025.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013225243 €55
28. 5. 2025.OŠ LUKAMAT. TROŠKOVI 05/25.A023109A3109013225243 €55
28. 4. 2025.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.A023109A3109013225243 €55
28. 3. 2025.OŠ LUKAMAT.TROŠKOVI-03/2025.A023109A3109013225243 €55
7. 3. 2025.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2025.A023109A3109013225243 €55
21. 2. 2025.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A3109013225248 €55
24. 12. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013225146 €55
28. 11. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013225146 €55
28. 10. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.A023109A3109013225146 €55
29. 8. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013225146 €55
29. 7. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013225146 €55
27. 6. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2024.A023109A3109013225146 €55
27. 5. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013225146 €55
29. 4. 2024.OŠ LUKAMAT. I FIN. TROŠKOVI 04/2024.A023109A3109013225146 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013225144 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013225150 €55
23. 2. 2024.OŠ LUKAAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A3109013225142 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.