Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3227 · OIB 02111947694 · Poništi presjek

Isplaćeno 12.123 € u 29 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju12.123 €29
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici12.123 €29
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-03395 €1
2024-04395 €1
2024-05395 €1
2024-07395 €1
2024-08395 €1
2024-09790 €2
2024-10395 €1
2024-11395 €1
2024-12790 €2
2025-02409 €1
2025-04818 €2
2025-05409 €1
2025-07818 €2
2025-091.227 €2
2025-10409 €1
2025-12818 €2
2026-02410 €1
2026-03410 €1
2026-04820 €2
2026-06820 €2
2026-07410 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća12.123 €29

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013227410 €55
29. 6. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013227410 €55
5. 6. 2026.DV PREČKOMT 05-2026A022109A2109013227410 €55
29. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013227410 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013227410 €55
4. 3. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013227410 €55
3. 2. 2026.DV PREČKOAKONTACIJA MAT.TR. ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013227410 €55
22. 12. 2025.DV PREČKOMAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025.A022109A2109013227409 €55
5. 12. 2025.DV PREČKOMAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A2109013227409 €55
31. 10. 2025.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013227409 €55
29. 9. 2025.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013227818 €55
2. 9. 2025.DV PREČKOMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013227409 €55
23. 7. 2025.DV PREČKOMAT.TROŠK. 06/2025A022109A2109013227409 €55
3. 7. 2025.DV PREČKOMAT. TROŠKOVI 05/2025A022109A2109013227409 €55
23. 5. 2025.DV PREČKOMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013227409 €55
30. 4. 2025.DV PREČKOMAT.TROŠK. 03/2025A022109A2109013227409 €55
3. 4. 2025.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013227409 €55
24. 2. 2025.DV PREČKOMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A2109013227409 €55
19. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013227395 €55
11. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013227395 €55
26. 11. 2024.DV PREČKOMAT. TROŠK. 10/2024A022109A2109013227395 €55
18. 10. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024A022109A2109013227395 €55
20. 9. 2024.DV PREČKOMAT.TROŠKOVI ZA 08/2024A022109A2109013227395 €55
6. 9. 2024.DV PREČKOMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A2109013227395 €55
16. 8. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A2109013227395 €55
5. 7. 2024.DV PREČKOMAT.TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024A022109A2109013227395 €55
31. 5. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A2109013227395 €55
29. 4. 2024.DV PREČKOMAT.TROŠKOVI ZA 03/2024A022109A2109013227395 €55
4. 3. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013227395 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.