Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3231 · OIB 40201821835 · Poništi presjek

Isplaćeno 10.398 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju10.398 €28
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici10.398 €28
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-03359 €1
2024-04359 €1
2024-05359 €1
2024-07359 €1
2024-08359 €1
2024-09717 €2
2024-10359 €1
2024-11359 €1
2024-12717 €2
2025-02359 €1
2025-04359 €1
2025-05359 €1
2025-07717 €2
2025-091.076 €2
2025-10359 €1
2025-12717 €2
2026-02359 €1
2026-03359 €1
2026-04717 €2
2026-06717 €2
2026-07359 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza10.398 €28

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013231359 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013231359 €55
5. 6. 2026.DV VEDRI DANIMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013231359 €55
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231359 €55
1. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013231359 €55
4. 3. 2026.DV VEDRI DANIAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231359 €55
3. 2. 2026.DV VEDRI DANIAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013231359 €55
22. 12. 2025.DV VEDRI DANIMAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025.A022109A2109013231359 €55
5. 12. 2025.DV VEDRI DANIMAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A2109013231359 €55
31. 10. 2025.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013231359 €55
29. 9. 2025.DV VEDRI DANIMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A2109013231717 €55
2. 9. 2025.DV VEDRI DANIMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013231359 €55
24. 7. 2025.DV VEDRI DANIMAT.TROŠK. 06/2025A022109A2109013231359 €55
2. 7. 2025.DV VEDRI DANIMAT. TROŠKOVI 05/2025A022109A2109013231359 €55
23. 5. 2025.DV VEDRI DANIMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013231359 €55
3. 4. 2025.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013231359 €55
24. 2. 2025.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A2109013231359 €55
19. 12. 2024.DV VEDRI DANIAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A2109013231359 €55
11. 12. 2024.DV VEDRI DANIMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A2109013231359 €55
26. 11. 2024.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A022109A2109013231359 €55
18. 10. 2024.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A2109013231359 €55
20. 9. 2024.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A2109013231359 €55
6. 9. 2024.DV VEDRI DANIMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A2109013231359 €55
16. 8. 2024.DV VEDRI DANIAK. MT. ZA 06/2024.A022109A2109013231359 €55
5. 7. 2024.DV VEDRI DANIMAT.TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024A022109A2109013231359 €55
31. 5. 2024.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A2109013231359 €55
29. 4. 2024.DV VEDRI DANIMAT.TROŠKOVI ZA 03/2024A022109A2109013231359 €55
4. 3. 2024.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013231359 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.