Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3231 · OIB 56064164023 · Poništi presjek

Isplaćeno 6.485 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju6.485 €30
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo6.485 €30
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-02222 €1
2024-03440 €2
2024-04220 €1
2024-05220 €1
2024-06220 €1
2024-07220 €1
2024-08220 €1
2024-09220 €1
2024-10220 €1
2024-11220 €1
2024-12217 €1
2025-02214 €1
2025-03428 €2
2025-04214 €1
2025-05214 €1
2025-06214 €1
2025-07214 €1
2025-08214 €1
2025-09214 €1
2025-10214 €1
2025-12216 €1
2026-02428 €2
2026-03214 €1
2026-05214 €1
2026-06208 €1
2026-07213 €1
2026-08213 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza6.485 €30

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231213 €55
30. 7. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013231213 €55
30. 6. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013231208 €55
29. 5. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013231214 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231214 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013231214 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013231214 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013231216 €55
31. 10. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A4109013231214 €55
30. 9. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A4109013231214 €55
29. 8. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLA08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013231214 €55
31. 7. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMT ZA 07/2025.A024109A4109013231214 €55
30. 6. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMT 06/2025.A024109A4109013231214 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A4109013231214 €55
30. 4. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.A024109A4109013231214 €55
31. 3. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025.A024109A4109013231214 €55
7. 3. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025.A024109A4109013231214 €55
21. 2. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A024109A4109013231214 €55
10. 12. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A024109A4109013231217 €55
29. 11. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMAT. TROŠKOVI STUDENI 2024.A024109A4109013231220 €55
31. 10. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A024109A4109013231220 €55
27. 9. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.A024109A4109013231220 €55
29. 8. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI KOLOVOZ 2024.A024109A4109013231220 €55
29. 7. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2024.A024109A4109013231220 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A4109013231220 €55
27. 5. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.A024109A4109013231220 €55
26. 4. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A4109013231220 €55
27. 3. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2024.A024109A4109013231218 €55
15. 3. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A4109013231222 €55
23. 2. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.A024109A4109013231222 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.