Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3231 · OIB 58673709931 · Poništi presjek

Isplaćeno 7.183 € u 27 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju7.183 €27
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici7.183 €27
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-03257 €1
2024-04257 €1
2024-05257 €1
2024-07257 €1
2024-08257 €1
2024-09513 €2
2024-10257 €1
2024-11257 €1
2024-12513 €2
2025-02257 €1
2025-04257 €1
2025-05257 €1
2025-07513 €2
2025-09770 €2
2025-10257 €1
2025-12513 €2
2026-02257 €1
2026-03257 €1
2026-04513 €2
2026-06513 €2
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza7.183 €27

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013231257 €55
5. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013231257 €55
29. 4. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231257 €55
2. 4. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013231257 €55
4. 3. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231257 €55
3. 2. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A022109A2109013231257 €55
22. 12. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025.A022109A2109013231257 €55
5. 12. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A2109013231257 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013231257 €55
29. 9. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A2109013231513 €55
2. 9. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013231257 €55
24. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠK. 06/2025A022109A2109013231257 €55
2. 7. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠKOVI 05/2025A022109A2109013231257 €55
23. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013231257 €55
3. 4. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013231257 €55
24. 2. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A2109013231257 €55
19. 12. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A2109013231257 €55
11. 12. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A2109013231257 €55
26. 11. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A022109A2109013231257 €55
18. 10. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A2109013231257 €55
20. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A2109013231257 €55
6. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 07/2024A022109A2109013231257 €55
16. 8. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAAK. MT. ZA 06/2024.A022109A2109013231257 €55
5. 7. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024A022109A2109013231257 €55
31. 5. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A2109013231257 €55
29. 4. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 03/2024A022109A2109013231257 €55
4. 3. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013231257 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.