Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3232 · 2024-02 · Poništi presjek

Isplaćeno 14.892.371 € u 1.068 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0214.892.371 €1068
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3232 05010028 usluge tekućeg i investicijskog održavanja14.892.371 €1068

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 2. 2024.ELICOM D.O.O.UG.BR.365/2023 ELEKTROMONT.RADOVI NA ODRŽ.OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJ.12/23A011512A1512023232582.986 €215/1/1
29. 2. 2024.ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023999999999999993232148.399 €I-255640/2023
29. 2. 2024.GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.UREĐENJE PROSTORA GRADSKE UPRAVE.-KNEZA BRANIMIRA 71B.999999999999993232127.884 €935-PJ1-364
29. 2. 2024.ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA - E-REDAR 12/2023999999999999993232103.564 €255641-23
29. 2. 2024.STORM COMPUTERS D.O.O.ODRŽAVANJE99999999999999323234.288 €2787-01-1
29. 2. 2024.SITOLOR DOOUG.BR. 430/23 5. PS IZV. ODRŽ. MOSTA UL. LUJE NALETILIĆAA012112K211201323234.188 €102/1/20
29. 2. 2024.MAR DOO ZA GRADITLJSTVO I RADOVE U ENERGETICIUG.BR. 1169/22 4.PS KANAL SAVA-PDRA ZAMJENA PNA012112K211201323219.904 €731-MAR-01
29. 2. 2024.NERING D.O.O.UREĐ.PROM. S NOGOSTUPOM UL. PREVENDARI - OKONČANA SIT.99999999999999323212.208 €OKONČANA SITUACIJA 104
29. 2. 2024.ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/202399999999999999323211.351 €I-255640/2023
29. 2. 2024.DV TRNSKOREF. ZA POPRAVAK STAKLAA022109A210901323210.670 €3232
29. 2. 2024.VEDRA INŽENJERING D.O.O.NAR.BR. 8847/20 OKS PROJ. IZV. ODRŽ. NADVOŽNJAK UL. GRABEŠČAK99999999999999323210.352 €64-P1-1-2023
29. 2. 2024.INDUCOM SISTEMI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGEUG.BR.1129/2023 ODRŽ.PODIZNIH STUPIĆA99999999999999323210.163 €17-1-1
29. 2. 2024.DV TRNSKOREF. ZA SANACIJU PLOČICA NA VANJSKOJ TERASIA022109A21090132329.925 €3232
29. 2. 2024.STORM COMPUTERS D.O.O.ODRŽAVANJE9999999999999932329.281 €2721-01-1
29. 2. 2024.DV BOTINECREF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORAA022109A21090132328.840 €3232
29. 2. 2024.DV TREŠNJEVKAREF. ZA ZAMJENU DOTRAJALIH KLIMA UREĐAJAA022109A21090132327.750 €3232
29. 2. 2024.DV BOTINECREF. ZA UREĐENJE PROTUPROVALEA022109A21090132327.224 €3232
29. 2. 2024.DV ŠPANSKOREF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALAA022109A21090132327.125 €3232
29. 2. 2024.RETEL D.O.O.ODRŽAVANJE9999999999999932327.000 €1424/RV1/1
29. 2. 2024.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE9999999999999932326.874 €2720-01-1
29. 2. 2024.DV MILAN SACHSREF. ZA UGRADNJU KLIZNIH VRATAA022109A21090132326.488 €3232
29. 2. 2024.DV MATIJA GUBECREF. ZA ZAMJENU NISKE OGRADEA022109A21090132325.950 €3232
29. 2. 2024.DV ŠPANSKOREF. ZA SANACIJU POKLOPACA PJEŠČANIKAA022109A21090132324.811 €3232
29. 2. 2024.DV MEDVEŠČAKREF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALAA022109A21090132324.388 €3232
29. 2. 2024.DV ZVONČIĆREF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA PO VOLTINOA022109A21090132324.338 €3232
29. 2. 2024.DV DUGAREF. ZA SANACIJU ŠTETE NAKON OLUJEA022109A21090132323.750 €3232
29. 2. 2024.KAPETANOVIĆ SISTEMI AUDIO I VIDEO OPREMA DOOPD ZA UREĐ. OBJ. MO U GČ P-V, CESIJA9999999999999932323.443 €58-1-2023
29. 2. 2024.DV IZVORREF. ZA POPRAVAK DOTRAJALIH CRPKIA022109A21090132323.313 €3232
29. 2. 2024.KAPETANOVIĆ SISTEMI AUDIO I VIDEO OPREMA DOOPD ZA UREĐ. JPP I J NA PODR.GČ NZ-I-PERIVIJ SREDIŠĆE,SRC UTRINE I OŠ SREDIĆE, CESIJA9999999999999932322.899 €56-1-2023
29. 2. 2024.DV MEDO BRUNDOREF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALAA022109A21090132322.813 €3232
29. 2. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAREF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALAA022109A21090132322.650 €3232
29. 2. 2024.DV JARUNREF. ZA POPRAVAK SPRAVA PO PANDAKOVIĆEVAA022109A21090132322.427 €3232
29. 2. 2024.DV ZVONČIĆREF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA PO D.GOLIKAA022109A21090132322.000 €3232
29. 2. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAREF. ZA POPRAVAK DOSTAVNOG VOZILAA022109A21090132321.513 €3232
29. 2. 2024.DV ZVONČIĆREF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALAA022109A21090132321.500 €3232
29. 2. 2024.JURCON PROJEKT D.O.O.SN NAD ODRŽ JPP, DI I ZP IZ PKA P-Ž DI I ZP 7.PS9999999999999932321.461 €200-1-1-2023 07PS
29. 2. 2024.HEP ELEKTRA DOOUG.2/17-II GAJEVA 2/B MANIFESTACIJE EL.ENERGIJA 1/24A011512A15120132321.449 €2300032264-240120-3
29. 2. 2024.GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.TUNEL GRIČ-REDOVNO ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE TUNELA I SANIT.ČVOROVA ZA 12/20239999999999999932321.404 €944-PJ1-364
29. 2. 2024.HEP ELEKTRA DOOUG.39/16-II BAKAČEVA 1 MANIFESTACIJE EL.ENERGIJA 1/24A011512A15120132321.398 €2300032654-240120-5
29. 2. 2024.DV MATIJA GUBECREF. ZA IZRADA PR.DOK. ZA ZAMJENU STAKLENE STIJENEA022109A21090132321.300 €3232
29. 2. 2024.DV BUDUĆNOSTREF. ZA SANACIJU PJEŠČANIKAA022109A21090132321.220 €3232
29. 2. 2024.GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.TUNEL GRIČ-REDOVNO ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE TUNELA I SANIT.ČVOROVA ZA 11/20239999999999999932321.165 €937-PJ1-364
29. 2. 2024.DV POTOČNICAREF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALAA022109A21090132321.150 €3232
29. 2. 2024.DV IZVORREF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALAA022109A21090132321.125 €3232
29. 2. 2024.HEP ELEKTRA DOOUG.BR.196/14-II TRG N.Š.ZRINSKOG BB MANIFESTACIJE EL.ENERGIJA 1/24A011512A15120132321.012 €2300029088-240120-7
29. 2. 2024.DV JARUNREF. ZA POPRAVAK SPRAVA PO MACANOVIĆEVAA022109A2109013232968 €3232
29. 2. 2024.VEDRA INŽENJERING D.O.O.NAR.BR. 1829/23 OKS PROJ. IZV. ODRŽ. NOGOSTUP SARAJEVSKA999999999999993232930 €63-P1-1-2023
29. 2. 2024.MLASING DOONAR.BR. 17427/23 OKS NADZ. JADRANSKI MOST DODATNI RADOVIA012112K2112013232849 €OKONČANA SITUACIJA 72/
29. 2. 2024.JURCON PROJEKT D.O.O.SN NAD ODRŽ. JPP IZ PKA GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 5. PS999999999999993232775 €205-1-1-2023 5PS
29. 2. 2024.NERING D.O.O.UREĐ.PROMETNICA MO - SAVSKI KUTI - GČ TRNJE - OKONČANA SIT.999999999999993232678 €Okončana situacija 105

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.