Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3232 · OIB 36358816855 · Poništi presjek

Isplaćeno 129.037 € u 19 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju129.037 €19
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici129.037 €19
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0119.264 €2
2024-054.964 €1
2024-094.964 €1
2024-114.964 €1
2025-028.176 €1
2025-033.145 €1
2025-048.176 €1
2025-055.023 €1
2025-0616.350 €2
2025-098.176 €1
2025-1016.973 €3
2026-028.260 €1
2026-048.260 €1
2026-0712.343 €2
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja129.037 €19

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.DV ZRNOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132328.260 €55
7. 7. 2026.DV ZRNOREF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJEA022109A21090132324.083 €3232
29. 4. 2026.DV ZRNOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132328.260 €55
3. 2. 2026.DV ZRNOMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A21090132328.260 €55
31. 10. 2025.DV ZRNOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132328.176 €55
10. 10. 2025.DV ZRNOREF. ZA ODRŽAVANJE STROJARSKE OPREME - II. DIOA022109A21090132323.885 €3232
1. 10. 2025.DV ZRNODODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJEA022109A21090132324.912 €3232
2. 9. 2025.DV ZRNOMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A21090132328.176 €55
6. 6. 2025.DV ZRNOREF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORAA022109A210901323211.233 €3232
6. 6. 2025.DV ZRNOREF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORAA022109A21090132325.118 €3232
27. 5. 2025.DV ZRNOREF. ZA ODRŽAVANJE STROJARSKE OPREME-I DIOA022109A21090132325.023 €3232
25. 4. 2025.DV ZRNOUSLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025A022109A21090132328.176 €3232
17. 3. 2025.DV ZRNOREF. ZA POPRAVAK DIJELA ODVODNE INSTALACIJEA022109A21090132323.145 €3232
14. 2. 2025.DV ZRNOTEK. I INV. ODRŽ. I KVARTAL 2025.A022109A21090132328.176 €3232
26. 11. 2024.DV ZRNOMAT. TROŠK. 10/2024A022109A21090132324.964 €55
6. 9. 2024.DV ZRNOMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A21090132324.964 €55
31. 5. 2024.DV ZRNOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132324.964 €55
30. 1. 2024.DV ZRNODODATNA SRED. ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJEA022109A210901323214.300 €3232
29. 1. 2024.DV ZRNOI. KVARTAL-USL.TEK.IINV.ODRŽ.A022109A21090132324.964 €3232

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.