Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3232 · OIB 76109957666 · Poništi presjek

Isplaćeno 232.270 € u 33 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju232.270 €33
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici232.270 €33
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0121.732 €2
2024-034.014 €1
2024-0514.092 €2
2024-066.813 €1
2024-096.132 €1
2024-116.132 €1
2025-026.132 €1
2025-049.514 €2
2025-055.294 €1
2025-0614.294 €2
2025-074.363 €1
2025-089.675 €1
2025-096.132 €1
2025-1070.862 €4
2026-029.735 €2
2026-0410.985 €3
2026-053.431 €2
2026-061.950 €1
2026-0720.989 €4
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja232.270 €33

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132326.195 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 07./2026.-SV KLARAA022109A21090132323.540 €55
17. 7. 2026.DV UTRINAREF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJAA022109A210901323210.775 €3232
17. 7. 2026.DV UTRINAREF. ZA UREĐENJE VATRODOJAVE-II. DIOA022109A2109013232479 €3232
2. 6. 2026.DV UTRINAREF. ZA POSTAVA PANELNE OGRADEA022109A21090132321.950 €3232
8. 5. 2026.DV UTRINAREF. ZA UREĐENJE TELEFONSKE CENTRALEA022109A21090132321.775 €3232
8. 5. 2026.DV UTRINAREF. ZA UREĐENJE VATRODOJAVE I TEH.ZAŠTITEA022109A21090132321.656 €3232
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132326.195 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132323.540 €55
17. 4. 2026.DV UTRINAREF. ZA ISITIVANJE PLINSKIH INSTALACIJAA022109A21090132321.250 €3232
3. 2. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A21090132326.195 €55
3. 2. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.A022109A21090132323.540 €55
31. 10. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132326.132 €55
31. 10. 2025.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132324.380 €55
2. 10. 2025.DV UTRINAREF. ZA SANACIJU RAVNOG KROVA PO KATIĆEV PRILAZA022109A210901323255.438 €3232
1. 10. 2025.DV UTRINADODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJEA022109A21090132324.912 €3232
2. 9. 2025.DV UTRINAMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A21090132326.132 €55
14. 8. 2025.DV UTRINAREF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJAA022109A21090132329.675 €3232
21. 7. 2025.DV UTRINAREF. ZA SANACIJU PRUHODNE TERASEA022109A21090132324.363 €3232
23. 6. 2025.DV UTRINAREF. ZA UREĐENJE SANITARNOG ČVORAA022109A210901323211.463 €3232
23. 6. 2025.DV UTRINAREF. ZA UGRADNJU PROZORSKIH OKAPNICAA022109A21090132322.831 €3232
5. 5. 2025.DV UTRINAREF. ZA UREĐENJE ALARMNOG SUSTAVAA022109A21090132325.294 €3232
25. 4. 2025.DV UTRINAUSLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025A022109A21090132326.132 €3232
2. 4. 2025.DV UTRINAREF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJAA022109A21090132323.382 €3232
14. 2. 2025.DV UTRINATEK. I INV. ODRŽ. I KVARTAL 2025.A022109A21090132326.132 €3232
26. 11. 2024.DV UTRINAMAT. TROŠK. 10/2024A022109A21090132326.132 €55
6. 9. 2024.DV UTRINAMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A21090132326.132 €55
18. 6. 2024.DV UTRINAREF. ZA ZAMJENU I POPRAVAK CRPKIA022109A21090132326.813 €3232
31. 5. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132326.132 €55
22. 5. 2024.DV UTRINAREF. ZA SANACIJU LIMENOG POKROVAA022109A21090132327.960 €3232
1. 3. 2024.DV UTRINAREF. ZA POSTAVLJANJE OGRADE KATIĆEV PRILAZA022109A21090132324.014 €3232
30. 1. 2024.DV UTRINADODATNA SRED.ZA TEK.I INV.ODRŽAVANJEA022109A210901323215.600 €3232
29. 1. 2024.DV UTRINAI. KVARTAL-USL.TEK.IINV.ODRŽ.A022109A21090132326.132 €3232

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.